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索引號 11500228008652361T/2025-00082 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)財政局(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00082
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)財政局(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.起草全區(qū)財政、財務、會計和收支管理方面的規(guī)范性文件,制定相關的政策和管理制度;擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制;制定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃;指導全區(qū)財政工作。

3.分析預測宏觀經濟形勢,參與擬訂全區(qū)宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施經濟調節(jié)的建議,擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策;完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。

4.管理全區(qū)財政收支,承擔區(qū)級各項財政收支管理責任;負責編制區(qū)級年度預決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級年度預算;定期向本級政府和上一級政府財政部門報告本級總預算的執(zhí)行情況;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告預算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項;組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。

5.負責政府非稅收入和政府性基金管理;按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費;管理財政票據;執(zhí)行彩票管理政策,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金。

6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現金管理工作;對實行招標投標的政府采購工程建設項目的預算執(zhí)行情況和政府采購政策執(zhí)行情況實施監(jiān)督。

7.負責審核和匯總編制區(qū)級國有資本經營預決算草案,執(zhí)行國有資本經營預決算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理辦法;收取區(qū)級國有資本收益;組織實施企業(yè)財務制度;按規(guī)定管理資產評估工作。

8.負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款,負責財政投資評審管理工作;參與擬訂區(qū)級建設投資的有關政策,執(zhí)行基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作;負責農業(yè)綜合開發(fā)、國債轉貸等財政資金管理。

9.會同有關部門管理財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;組織執(zhí)行社會保障資金(基金)的財務管理制度;編制社會保障預決算草案。

10.負責管理全區(qū)會計工作,組織實施會計法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會計行為,按規(guī)定擬訂并組織實施具體會計管理辦法,指導和監(jiān)督全區(qū)注冊會計師和會計師事務所業(yè)務,指導和管理社會審計。

11.負責全區(qū)政府債務管控工作,擬訂和執(zhí)行政府債務管理的規(guī)章制度和管理辦法;負責統(tǒng)一管理政府債務,防范財政風險;歸口管理全區(qū)政府外債,負責全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理;參與研究制定全區(qū)地方金融和融資政策。

12.監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,查處違反財經法紀的行為。

13.負責財政宣傳和財政信息工作;制定和執(zhí)行財政政策研究和財政教育規(guī)劃,組織財政干部培訓。

14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)財政局(本級)內設16個科室,分別是黨建科、辦公室、預算科、國庫科、農業(yè)財務科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理科、行政政法科、經濟建設科、教科文科、產業(yè)發(fā)展科、財法會管科、政府債務管理科、社會保障科、政府采購辦、績效評價科、國資管理科。按正處級管理。本級機關行政編制26人,實有26人,16個科級干部;工勤編制2人,實有2人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1942.37萬元,其中:一般公共預算撥款1942.37萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00 萬元,事業(yè)收入0.00 萬元,事業(yè)單位經營收入0.00 萬元,其他收入 0.00萬元。收入較2024年增加32.91萬元,主要是基本支出經費撥款增加了35.91萬元,原因是工資調標、社保調標、人員增多,導致人員經費增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數1942.37萬元,其中:一般公共服務支出預算1697.41萬元,社會保障和就業(yè)支出預算 150.59萬元,衛(wèi)生健康支出預算44.52萬元,住房保障支出預算49.86 萬元。支出預算較2024年增加32.91萬元,主要是基本支出預算增加了32.91萬元,主要原因是工資調標、社保調標、人員增多,導致人員經費增加。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1942.37萬元,一般公共預算財政撥款支出 1942.37萬元,比2024年增加32.91萬元。其中:基本支出759.20萬元,比2024年增加32.91萬元,主要原因是工資調標,社保調標、人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 1183.17 萬元,與2024年一致。

重慶市梁平區(qū)財政局(本級)2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算6.00萬元,比2024年增加1.50萬元。其中:因公出國(境)費用 0.00 萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位無出國(境)安排;公務接待費1.00萬元,比2024年減少1.00萬元,主要原因是減少了食堂接待支出;公務用車運行維護費5.00萬元,比2024年增加2.50萬元,主要原因是在預算項目公用經費綜合定額和公務用車運行維護費中分別預算了2.50萬元;公務用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元;主要原因是無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費97.71萬元,比上年增加5.73萬元,主要原因是人員增多,運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0.00萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算? 0.00萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1183.17萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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