索引號 | 11500228008652361T/2025-00083 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區財政局部門2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00083 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區財政局部門2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2.起草全區財政、財務、會計和收支管理方面的規范性文件,制定相關的政策和管理制度;擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制;制定全區財政發展戰略和中長期規劃;指導全區財政工作。
3.分析預測宏觀經濟形勢,參與擬訂全區宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施經濟調節的建議,擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策;完善鼓勵公益事業發展的財稅政策;參與研究擬訂全區地方金融和融資政策。
4.管理全區財政收支,承擔區級各項財政收支管理責任;負責編制區級年度預決算草案,組織執行區級年度預算;定期向本級政府和上一級政府財政部門報告本級總預算的執行情況;受區政府委托,向區人民代表大會報告預算及其執行情況,向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項;組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5.負責政府非稅收入和政府性基金管理;按規定管理行政事業性收費;管理財政票據;執行彩票管理政策,管理彩票市場,按規定管理彩票資金。
6.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導和監督區級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;對實行招標投標的政府采購工程建設項目的預算執行情況和政府采購政策執行情況實施監督。
7.負責審核和匯總編制區級國有資本經營預決算草案,執行國有資本經營預決算的制度和辦法,并按規定制定具體管理辦法;收取區級國有資本收益;組織實施企業財務制度;按規定管理資產評估工作。
8.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款,負責財政投資評審管理工作;參與擬訂區級建設投資的有關政策,執行基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作;負責農業綜合開發、國債轉貸等財政資金管理。
9.會同有關部門管理財政社會保障和就業及醫療衛生支出;組織執行社會保障資金(基金)的財務管理制度;編制社會保障預決算草案。
10.負責管理全區會計工作,組織實施會計法律法規,監督和規范會計行為,按規定擬訂并組織實施具體會計管理辦法,指導和監督全區注冊會計師和會計師事務所業務,指導和管理社會審計。
11.負責全區政府債務管控工作,擬訂和執行政府債務管理的規章制度和管理辦法;負責統一管理政府債務,防范財政風險;歸口管理全區政府外債,負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監督管理;參與研究制定全區地方金融和融資政策。
12.監督檢查財稅法律、法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,查處違反財經法紀的行為。
13.負責財政宣傳和財政信息工作;制定和執行財政政策研究和財政教育規劃,組織財政干部培訓。
14.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市梁平區財政局內設16個科室,分別是黨建科、辦公室、預算科、國庫科、農業財務科、鄉鎮財務管理科、行政政法科、經濟建設科、教科文科、產業發展科、財法會管科、政府債務管理科、社會保障科、政府采購辦、績效評價科、國資管理科。下屬6個二級預算單位,分別是財政局(本級)、國庫集中支付中心、財務結算中心、財政投資評審中心、非稅收入征收管理中心、預算績效評價中心。財政局編制數為97人,其中梁平區財政局本級行政編制26人,實有人數26人,工勤編制2人,實有2人;梁平區財務結算中心參公事業單位編制29人,實有19人;梁平區國庫集中支付中心參公事業單位編制25人,實有22人;梁平區非稅收入征收中心全額撥款事業單位編制4人,實有4人;梁平區財政投資評審中心全額撥款事業單位編制6人,實有6人;梁平區預算績效評價中心全額撥款事業5人,實有5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3185.07萬元,其中:一般公共預算撥款3185.07萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有資本經營預算收入 0.00 萬元,事業收入 0.00萬元,事業單位經營收入0.00 萬元,其他收入0.00 萬元;收入較2024年增加118.4萬元,主要是一般公共預算撥款增加123.4萬元,上年結轉減少5.00萬元;基本支出經費撥款增加123.4萬元,項目經費撥款減少5.00萬元;人員經費增加了105.97萬元,公用經費增加了17.43萬元,。
(二)支出預算:2025年年初預算數3185.07萬元,其中:一般公共服務支出2616.23元,社會保障和就業支出325.51萬元,衛生健康支出112.87萬元,住房保障支出130.45萬元;支出較2024年增加118.4萬元,主要是基本支出增加了123.40萬元,項目支出減少了5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3185.07萬元,一般公共預算財政撥款支出3185.07萬元,比2024年增加118.4萬元。其中:基本支出2001.90萬元,比2024年增加了123.40萬元,主要原因人員增加、工資調標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 1183.17萬元,比2024年減少了5.00萬元,主要原因是厲行節約,主要用于財政改革、平臺建設、 財政中介業務、票據數據信息化管理系統升級、維護等重點工作。
重慶市梁平區財政局2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算 6.00萬元,比2024年增加了1.50 萬元。其中:因公出國(境)費用 0.00 萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本部門無出國(境)安排;公務接待費1.00萬元,比2024年減少了1.00萬元,主要原因是減少了食堂接待支出;公務用車運行維護費5.00萬元,比2024年增加2.50萬元,主要原因是在預算項目公用經費綜合定額和公務用車運行維護費中分別預算了2.50萬元;公務用車購置費 0.00萬元,比2024年增加0.00萬元;主要原因是無公車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費260.55萬元,比上年增加了17.43萬元,主要原因是人員增多,運行經費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算? 0.00萬元、政府采購服務預算0.00 萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1183.17萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
部門預算公開聯系人:王月????? 聯系方式:023-53366580
附件下載: