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索引號 11500228008653217R/2025-00009 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區大觀鎮政府 有效性
標題 2025年重慶市梁平區大觀鎮產業發展服務中心預算情況說明
成文日期 2025-02-28 發布日期 2025-02-28
索引號 11500228008653217R/2025-00009
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區大觀鎮政府
有效性
標題 2025年重慶市梁平區大觀鎮產業發展服務中心預算情況說明
成文日期 2025-02-28
發布日期 2025-02-28

2025重慶市梁平區大觀鎮產業發展服務中心預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

單位現行的職能職責。承擔本轄區內農業、工業、服務業等各類產業提供咨詢、市場信息、技術幫扶等服務;農業農村、鄉村振興、林業、水利、旅游等領域服務保障工作。

(二)單位構成

本單位為重慶市梁平區大觀鎮大觀鎮政府所屬二級預算單位,單位類型為?公益一類事業單位。根據財政核算要求,于2023年起為重慶市梁平區大觀鎮人民政府下屬事業單位獨立核算。人員情況,在職在崗職工6人。其中2024年新招錄2人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數141.49萬元,其中:一般公共預算撥款141.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加39.71萬元,主要是一般公共預算撥款增加39.71萬元,政府性基金預算撥款增加(或減少)0萬元,國有資本經營預算撥款增加(或減少)0萬元,財政專戶管理資金增加(或減少)0萬元,事業收入資金增加(或減少)0萬元,上級補助收入資金增加(或減少)0萬元,附屬單位上繳收入資金增加(或減少)0萬元,事業單位經營收入資金增加(或減少)0萬元,其他收入資金0萬元增加(或減少)0萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數141.49萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出25.6萬元,衛生健康支出6.63萬元,農林水支出102.7萬元,住房保障支出6.56萬元;支出比2024年增加39.71萬元,主要是基本支出增加增加39.71萬元,項目支出增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入141.49萬元,一般公共預算財政撥款支出141.49萬元,比2024年增加39.71萬元。其中:基本支出141.49萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加39.71萬元,主要原因是2024年年中新招錄兩名職工預算自然增加,還有工資調標,養老保險計算構成變動等;項目支出0萬元,主要用于重點工作,比2024年增加(或減少)0萬元。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少(或增加)? 0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務接待費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。2025年本單位無項目支出,故未設置績效目標。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:高天山?? ?聯系方式:023-53681202

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