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索引號 11500228MB1957533Y/2020-00015 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2020年部門預算情況說明
成文日期 2020-02-11 發(fā)布日期 2020-02-11
索引號 11500228MB1957533Y/2020-00015
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2020年部門預算情況說明
成文日期 2020-02-11
發(fā)布日期 2020-02-11

一、單位基本情況

(一)職能職責。主要負責研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,推動相關領域對外交流合作;負責統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展領域項目和資金安排,推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合發(fā)展;負責全區(qū)信息化應用,推進新型智慧城市建設;負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設,推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)模化商用;負責數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用

(二)單位構成。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局于2018年12月29日正式成立,是區(qū)政府工作部門,為正處級。全局共有行政編制5個,設局長1名、副局長1 名,內(nèi)設綜合科、信息化管理科、應用發(fā)展科3個科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)3001.69萬元,其中:一般公共預算撥款 3001.69萬元,收入較去年增加850.67萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加22.67萬元,項目支出經(jīng)費撥款增加828.00萬元。

(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)3001.69萬元,其中:一般公共服務2123.25萬元,科學技術支出860.00萬元,社會保障和就業(yè)9.45 萬元,衛(wèi)生健康支出4.42 萬元,住房保障4.57 萬元。支出較去年增加850.67萬元,主要是基本支出增加22.67萬元,項目支出增加828.00萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入3001.69萬元,一般公共預算財政撥款支出3001.69萬元,比2019年增加850.67萬元。其中:基本支出93.69萬元,比2019年增加22.67萬元,主要原因本單位是2019年成立的新單位,2019年人員經(jīng)費不是全年的,部分人員支出在原單位列支。2020年人員經(jīng)費是按全年預算的。項目支出2908.00萬元,比2019年增加828.00萬元,主要原因是梁平智慧城市建設,主要用于梁平智慧城市各項網(wǎng)絡平臺建設等重點工作。

重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)運用發(fā)展管理局2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算1.28萬元,比2019年減少0.01元。其中:公務接待費1.28萬元,比2019年減少0.01萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費15.69萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2908.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2908.00萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2908.00萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2908.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:李莉   聯(lián)系方式: 023-53888957 

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