索引號 | 11500228MB1957533Y/2022-00014 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政;財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區大數據發展局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區大數據應用發展管理局2022年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-15 | 發布日期 | 2022-02-15 |
索引號 | 11500228MB1957533Y/2022-00014 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政;財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區大數據發展局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區大數據應用發展管理局2022年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-15 |
發布日期 | 2022-02-15 |
?一、單位基本情況
(一)職能職責
主要負責研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略,推動相關領域對外交流合作;負責統籌全區大數據應用發展領域項目和資金安排,推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合發展;負責全區信息化應用,推進新型智慧城市建設;負責協調全區信息基礎設施建設,推動下一代網絡部署和規模化商用;負責數據資源建設、管理,促進大數據政用、民用、商用。
(二)單位構成
區大數據發展局內設3個機構科室,分別是綜合科、信息化管理科、應用發展科。下屬1個二級預算單位,是重慶市梁平區大數據應用發展服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數554.83萬元,其中:一般公共預算撥款554.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少982.49萬元,主要是2022年將下屬事業單位區大數據發展服務中心分開預算,減少了事業單位人員經費和公共經費預算,同時原其他有關部門的信息化有關項目經費不再統一預算到區大數據發展局。
(二)支出預算:2022年年初預算數554.83萬元,其中:一般公共服務支出預算126.82萬元,科學技術支出400.00萬元,社會保障和就業支出14.10萬元,衛生健康支出6.86萬元,住房保障支出7.05萬元。支出預算較2021年減少982.49萬元,主要是基本支出預算增加40.27萬元,項目支出預算減少1022.76。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入554.83萬元,一般公共預算財政撥款支出554.83萬元,比2021年減少982.49萬元。其中:基本支出154.83萬元,比2021年增加40.27萬元,主要原因是下屬事業單位區大數據發展服務中心增加了2名工作人員。主要用于保障區大數據發展局在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出400.00萬元,比2021年減少1022.76萬元,主要原因是原其他有關部門的信息化有關項目經費不再統一預算到區大數據發展局,主要用于智慧城市信息中心運維及升級、建云遷云以及遷云系統安全管理等重點工作。
區大數據發展局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算1.00萬元,比2021年減少0.10萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本單位未開展因公出國(境)工作;公務接待費1.00萬元,比2021年減少0.10萬元,主要原因是壓減開支;公務用車運行維護費0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本單位無公務車;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元;主要原因是本單位2021年未購置公務車。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費19.57萬元,比上年增加2.03萬元,主要原因為下屬事業單位區大數據發展服務中心增加了2名工作人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款400.00萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
?六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:譚海燕,聯系方式:023-53888957
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