索引號 | 11500228MB1957533Y/2025-00002 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局(本級)2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB1957533Y/2025-00002 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局(本級)2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,推動相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎回?fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域項(xiàng)目和資金安排,推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)信息化應(yīng)用,推進(jìn)新型智慧城市建設(shè);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。
(二)單位構(gòu)成
? ?? 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、信息化管理科、應(yīng)用發(fā)展科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1527.6萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1527.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元。收入比2024年增加796.94萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加796.94萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1527.6萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1495.38萬元,社會保障和就業(yè)支出15.64萬元,衛(wèi)生健康支出7.32萬元,住房保障支出9.26萬元。支出比2024年增加796.94萬元,主要是基本支出減少1.74萬元,項(xiàng)目支出增加798.68萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1527.6萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1527.6萬元,比2024年增加796.94萬元。其中:基本支出127.6萬元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少1.74萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出1400萬元,主要用于全區(qū)新型智慧城市建設(shè)、運(yùn)營、升級以及公共數(shù)據(jù)匯聚、共享、開放、應(yīng)用、安全保護(hù)、政務(wù)信息系統(tǒng)遷云等相關(guān)重點(diǎn)工作,比2024年增加798.68萬元,主要原因是2025年增加區(qū)政務(wù)信息系統(tǒng)遷云項(xiàng)目。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位未預(yù)算因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增,與2024年預(yù)算持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車,未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.02萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因?yàn)?025年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.02萬元,主要減少了其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1527.6萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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