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索引號 11500228MB15307833/2024-00003 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)公共資源交易監(jiān)管局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局 2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228MB15307833/2024-00003
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)公共資源交易監(jiān)管局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局 2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28


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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市公共資源交易監(jiān)督管理局的主要職責是貫徹落實國家公共資源交易有關方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章以及我市公共資源交易政策規(guī)定;統(tǒng)籌指導協(xié)調全區(qū)公共資源交易活動;指導協(xié)調和綜合監(jiān)督全區(qū)招標投標工作,擬訂招標投標管理規(guī)定。負責在我區(qū)開展業(yè)務的評標專家和招標代理機構的監(jiān)督管理;負責全區(qū)統(tǒng)一的招標投標信用管理工作;對區(qū)級審批、核準的依法必須招標的工程建設項目招標投標活動實施監(jiān)督、管理和執(zhí)法,受理投訴,依法查處違法違規(guī)行為;指導協(xié)調非必須招標項目的交易監(jiān)督管理活動等。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局內設3個科室,分別是綜合科、交易監(jiān)督科、執(zhí)法檢查科,編制6名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)287.70 萬元,其中:一般公共預算撥款287.70萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款 0 萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,事業(yè)收入資金0 萬元,上級補助收入資金 0 萬元,附屬單位上繳收入資金 0 萬元,事業(yè)單位經營收入資金 0 萬元,其他收入資金 0 萬元;收入比2023年減少25.23 萬元,主要是一般公共預算撥款減少25.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)287.70萬元,其中:一般公共服務支出 244.91萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出 21.20 萬元,衛(wèi)生健康支出 9.35萬元,住房保障支出? 12.24萬元;支出比2023年減少25.23 萬元,主要是基本支出減少25.23萬元,項目支出120萬元,減少30萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入287.70萬元,一般公共預算財政撥款支出287.70萬元,比2023年減少25.23萬元。其中:基本支出167.70萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少0.04 萬元,主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求,嚴控各項支出;項目支出 120萬元,主要用于全區(qū)公共資源交易監(jiān)管重點工作,比2023年減少30 萬元,主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2023年持平;公務接待費 1萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費 2.00 萬元,與2023年持平;公務用車購置費 0 萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費 22.22萬元,比2023年增加0.04 萬元,主要原因為工會經費稍有增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2023年單位無政府采購預算。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款120萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯(lián)系人:黃元洪 ????聯(lián)系方式:023-53369338


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