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索引號 11500228MB15307833/2024-00004 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區公共資源交易監管局 有效性
標題 重慶市梁平區公共資源交易監督管理局 2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228MB15307833/2024-00004
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區公共資源交易監管局
有效性
標題 重慶市梁平區公共資源交易監督管理局 2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28


一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區公共資源交易監督管理局主要職責是貫徹落實國家公共資源交易有關方針政策和法律、法規、規章以及我市公共資源交易政策規定;統籌指導協調全區公共資源交易活動;指導協調和綜合監督全區招標投標工作,擬訂招標投標管理規定。負責在我區開展業務的評標專家和招標代理機構的監督管理;負責全區統一的招標投標信用管理工作;對區級審批、核準的依法必須招標的工程建設項目招標投標活動實施監督、管理和執法,受理投訴,依法查處違法違規行為;指導協調非必須招標項目的交易監督管理活動等。

重慶市梁平區公共資源交易服務中心主要職責是貫徹公共資源交易相關法律、法規、政策、制度;負責規范進場交易活動程序;協助行政監督部門開展信息公開和信用體系建設;為公共資源交易監督工作提供必要條件,為處理交易爭議提供服務;建立完善的平臺運行管理制度;收集、整理、歸檔交易服務過程中的有關資料,依法提供公共資源交易信息查詢服務。

(二)單位構成

部門本級內設機構3個,各機構規范簡稱依次為:綜合科、交易監督科、執法檢查科。下設二級預算單位1個,重慶市梁平區公共資源交易服務中心無內設科室,編制6名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數384.74萬元,其中:一般公共預算撥款384.74萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,事業收入資金 0 萬元,上級補助收入資金0? 萬元,附屬單位上繳收入資金 0 萬元,事業單位經營收入資金 0 萬元,其他收入資金 0 萬元;收入比2023年減少41.46 萬元,主要是一般公共預算撥款減少41.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數384.74萬元,其中:一般公共服務支出323.42 萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出30.56萬元,衛生健康支出 13.85 萬元,住房保障支出? 16.91萬元;支出比2023年減少41.46 萬元,主要是基本支出減少41.46 萬元,項目支出120萬元,比2023年減少30 萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入384.74萬元,一般公共預算財政撥款支出 384.74萬元,比2023年減少41.46萬元。其中:基本支出264.74萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少1.58萬元,主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求;項目支出120萬元,主要用于全區公共資源交易監管重點工作,比2023年減少30萬元,主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4萬元,比2023年減少3.8萬元。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與2023年持平;公務接待費 1.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求;公務用車運行維護費3.00萬元,比2023年減少2.80萬元,主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費 32.44萬元,比2023年減少1.58萬元,主要原因為嚴格落實政府過緊日子要求;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購? 0萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算0? 萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 120萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛 1 輛,其中一般公務用車 0 輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0 輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯系人:黃元洪?? ?聯系方式:023-53369338


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