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索引號 11500228733970274Y/2024-00010 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 其他公文
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)發(fā)展改革委 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228733970274Y/2024-00010
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 其他公文
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)發(fā)展改革委
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.協(xié)調(diào)配合全區(qū)重大項目的前期手續(xù)辦理、實施過程和后期管理的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)全區(qū)重大項目的資金、要素等資源整合的事務(wù)性工作。

3.協(xié)調(diào)配合解決和反映全區(qū)重大項目有關(guān)重大問題,為全區(qū)重大項目調(diào)度提供服務(wù)。

4.調(diào)查研究掌握民營經(jīng)濟動態(tài),對全區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題提出對策建議。

5.圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策,開展經(jīng)濟指標的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警分析。

6.參與全區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展中長期規(guī)劃以及有關(guān)專項規(guī)劃的研究、評估等工作。

7.參與有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)擬定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究和論證,并提出意見和建議。

8.建立全區(qū)經(jīng)濟信息網(wǎng)絡(luò)平臺,組建經(jīng)濟人才智庫,開展經(jīng)濟課題研究和組織經(jīng)濟學(xué)術(shù)活動。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)科室8個,分別是項目前期工作服務(wù)科、項目建設(shè)管理服務(wù)科、民營經(jīng)濟服務(wù)科、經(jīng)濟信息服務(wù)科、規(guī)劃服務(wù)科、重大項目服務(wù)科、營商環(huán)境服務(wù)科、區(qū)域協(xié)同服務(wù)科。核定事業(yè)編制20名,2024年初實有在編在崗人員19名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)368.75萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款368.75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加0.28萬元。主要原因是2024年人員正常調(diào)資及人員變動等

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)368.75萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算298.32萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算35.55萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.11萬元,住房保障支出預(yù)算17.77萬元。支出較2023年增加0.28萬元,主要是基本支出預(yù)算增加0.28萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入368.75萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出368.75萬元,比2023年增加0.28萬元。其中:基本支出368.75萬元,比2023年增加0.28萬元,主要原因是2024年人員正常調(diào)資及人員變動等主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元。重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

?2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.8萬元。比2023年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年度均未預(yù)算公務(wù)接待費2.8萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓減一般性支出;公務(wù)用車運行維護費3萬元,比2023年持平,主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓減一般性支出;因公出國(境)費用本年度及上年度均未預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

1、本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出,無需做績效目標管理。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?單位預(yù)算公開聯(lián)系人:肖 剛? 聯(lián)系方式:023-53222132


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