索引號 | 11500228733970274Y/2025-00011 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 其他公文 |
發布機構 | 梁平區發展改革委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區投資服務中心 2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228733970274Y/2025-00011 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 其他公文 |
發布機構 | 梁平區發展改革委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區投資服務中心 2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.協調配合全區重大項目的前期手續辦理、實施過程和后期管理的事務性工作。
2.承擔全區重大項目的資金、要素等資源整合的事務性工作。
3.協調配合解決和反映全區重大項目有關重大問題,為全區重大項目調度提供服務。
4.調查研究掌握民營經濟動態,對全區民營經濟發展中的重大問題提出對策建議。
5.圍繞區委區政府重大決策,開展經濟指標的監測、預測和預警分析。
6.參與全區國民經濟與社會發展中長期規劃以及有關專項規劃的研究、評估等工作。
7.參與有關部門和鄉鎮(街道)擬定的產業發展規劃的研究和論證,并提出意見和建議。
8.建立全區經濟信息網絡平臺,組建經濟人才智庫,開展經濟課題研究和組織經濟學術活動。
(二)單位構成
重慶市梁平區投資服務中心內設機構科室8個,分別是項目前期工作服務科、項目建設管理服務科、民營經濟服務科、經濟信息服務科、規劃服務科、重大項目服務科、營商環境服務科、區域協同服務科。核定事業編制20名,2025年初實有在編在崗人員20名,退休人員1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數413.42萬元,其中:一般公共預算撥款413.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加44.67萬元,主要是一般公共預算撥款增加44.67萬元,主要原因是人員正常調資及人員調入等。
(二)支出預算:2025年年初預算數413.42萬元,其中:一般公共服務支出316.42萬元,社會保障和就業支出59.06萬元,衛生健康支出19.1萬元,住房保障支出18.84萬元;支出比2024年增加44.67萬元,主要是基本支出增加44.67萬元,項目支出增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入413.42萬元,一般公共預算財政撥款支出413.42萬元,比2024年增加44.67萬元。其中:基本支出413.42萬元,主要用于保障重慶市梁平區投資服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加44.67萬元,主要原因是人員正常調資及人員調入等;項目支出0萬元。
重慶市梁平區投資服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.6萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年度均未預算;公務接待費2.7萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神以及市級有關規定,加強內部控制管理,從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.9萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神以及市級有關規定,加強內部控制管理,從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車購置費本年度及上年都未預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出,無需做績效目標管理。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:肖剛??聯系方式:023-53222132