索引號 | 11500228733970274Y/2025-00011 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 其他公文 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)發(fā)展改革委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心 2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228733970274Y/2025-00011 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 其他公文 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)發(fā)展改革委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心 2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.協(xié)調(diào)配合全區(qū)重大項目的前期手續(xù)辦理、實施過程和后期管理的事務(wù)性工作。
2.承擔全區(qū)重大項目的資金、要素等資源整合的事務(wù)性工作。
3.協(xié)調(diào)配合解決和反映全區(qū)重大項目有關(guān)重大問題,為全區(qū)重大項目調(diào)度提供服務(wù)。
4.調(diào)查研究掌握民營經(jīng)濟動態(tài),對全區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題提出對策建議。
5.圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策,開展經(jīng)濟指標的監(jiān)測、預測和預警分析。
6.參與全區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展中長期規(guī)劃以及有關(guān)專項規(guī)劃的研究、評估等工作。
7.參與有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)擬定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究和論證,并提出意見和建議。
8.建立全區(qū)經(jīng)濟信息網(wǎng)絡(luò)平臺,組建經(jīng)濟人才智庫,開展經(jīng)濟課題研究和組織經(jīng)濟學術(shù)活動。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)科室8個,分別是項目前期工作服務(wù)科、項目建設(shè)管理服務(wù)科、民營經(jīng)濟服務(wù)科、經(jīng)濟信息服務(wù)科、規(guī)劃服務(wù)科、重大項目服務(wù)科、營商環(huán)境服務(wù)科、區(qū)域協(xié)同服務(wù)科。核定事業(yè)編制20名,2025年初實有在編在崗人員20名,退休人員1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)413.42萬元,其中:一般公共預算撥款413.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加44.67萬元,主要是一般公共預算撥款增加44.67萬元,主要原因是人員正常調(diào)資及人員調(diào)入等。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)413.42萬元,其中:一般公共服務(wù)支出316.42萬元,社會保障和就業(yè)支出59.06萬元,衛(wèi)生健康支出19.1萬元,住房保障支出18.84萬元;支出比2024年增加44.67萬元,主要是基本支出增加44.67萬元,項目支出增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入413.42萬元,一般公共預算財政撥款支出413.42萬元,比2024年增加44.67萬元。其中:基本支出413.42萬元,主要用于保障重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加44.67萬元,主要原因是人員正常調(diào)資及人員調(diào)入等;項目支出0萬元。
重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.6萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年度均未預算;公務(wù)接待費2.7萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神以及市級有關(guān)規(guī)定,加強內(nèi)部控制管理,從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費2.9萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神以及市級有關(guān)規(guī)定,加強內(nèi)部控制管理,從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費本年度及上年都未預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年本單位無項目支出,無需做績效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯(lián)系人:肖剛??聯(lián)系方式:023-53222132