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索引號 11500228008652257N/2024-00003 發文字號
主題分類 公安 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區公安局 有效性
標題 重慶市梁平區公安局2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652257N/2024-00003
發文字號
主題分類 公安
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區公安局
有效性
標題 重慶市梁平區公安局2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責

梁平區公安局主要職能是預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護治安秩序;管理森林防火工作,查處涉森違法犯罪活動;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施,管理區看守所、區行政拘留所(區強制隔離戒毒所),協助執行監察留置措施等。

(二)單位構成

梁平區公安局下設有警令處、政治處、指揮中心、警保處、督察支隊、審計室、科信科、法制支隊、出入境管理支隊、政保支隊、治安支隊、刑偵支隊、智偵中心、交巡警支隊、禁毒支隊、禁毒辦、經偵支隊、食藥環支隊、網安支隊、特警支隊(警衛處)、監察留置管理支隊及區看守所、區行政拘留所(區強制戒毒所)等23個內設機構,26個派出機構。2023年年末實有人數533人,其中:行政政法編制533人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數28288.81萬元,均為一般公共預算撥款,較上年年初預算數26575.18萬元增加1713.63萬元,主要原因政法轉移支付資金年初預算較上年增加1328萬元,非稅征管成本預算較上年增加300萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數28288.81萬元,其中:公共安全支出預算24274.37萬元,社會保障和就業支出預算2195.17萬元,衛生健康支出預算801.45萬元,住房保障支出預算1017.81萬元。支出預算較2023年增加1713.63萬元,主要是公共安全支出中的項目支出預算增加1691.89萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入28288.81萬元,一般公共預算財政撥款支出28288.81萬元,比2023年增加1713.63萬元。其中:基本支出17145.18萬元,比2023減少86.55萬元,主要原因是2024年年初人員減少,公用經費預算相應減少;項目支出11143.63萬元,主要用于保障公安各項業務工作正常開展及公安執法辦案能力提升等工作,比2023年增加了1800.18萬元,主要原因政法轉移支付資金年初預算較上年增加1328萬元,非稅征管成本預算增加300萬元,輔警經費增加220萬元。

重慶市梁平區公安局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算500.00萬元,比2023減少110.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費40.00萬元,比2023減少10.00萬元;公務用車運行維護費460.00萬元,比2023年減少0.00萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年減少100.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費3486.37萬元,比上年3536.17萬元減少49.8萬元,主要原因是2024年年初人員減少,公用經費預算減少。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。我局政府采購預算總額745.00萬元:政府采購貨物預算400.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算345.00萬元,所需資金全部為一般公共預算撥款。

3、績效目標設置情況。2024年我局所有項目均實行了績效目標管理,共涉及一般公共預算當年財政撥款28288.81萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月我局共有車輛107輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車107輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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