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索引號 115002287626587650/2022-00009 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平高新區(qū)管委會 有效性
標題 重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會 2021年度部門決算情況說明
成文日期 2022-09-30 發(fā)布日期 2022-09-30
索引號 115002287626587650/2022-00009
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平高新區(qū)管委會
有效性
標題 重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會 2021年度部門決算情況說明
成文日期 2022-09-30
發(fā)布日期 2022-09-30
??????一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),落實中央、市、區(qū)關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)發(fā)展的各項決定。

2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),制定工業(yè)園區(qū)各項具體管理辦法并組織實施。

3.組織編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃,擬訂工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施。

4.根據(jù)分工協(xié)同招商引資工作機制,按照區(qū)政府確定的年度任務(wù),做好工業(yè)園區(qū)招商引資工作;按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍藞笈腭v工業(yè)園區(qū)的投資項目,做好落戶工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資項目的服務(wù)工作。

5.協(xié)助相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地征收、土地使用權(quán)的出讓、出租等工作;配合相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)已征收土地的整治工作;配合相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)的居民回居安置。

6.負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)各項公共基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施的規(guī)劃布局和建設(shè)管理,協(xié)助相關(guān)部門開展市政管理。

7.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),建立園區(qū)行政審批清單,壓縮審批流程,精簡審批環(huán)節(jié),深化并聯(lián)審批,完善審批體系,逐步做到企業(yè)法人審批事項在園區(qū)辦理。

8.貫徹落實國家環(huán)保及安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī),負責工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,協(xié)助相關(guān)部門開展安全及環(huán)境執(zhí)法工作。

9.實施以大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推動企業(yè)實施智能化改造,建設(shè)智慧園區(qū),發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟;承擔工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責,會同有關(guān)部門建立和完善服務(wù)體系;負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

10.負責工業(yè)園區(qū)脫貧攻堅、社會治安綜合治理、精神文明、廉政建設(shè)工作,協(xié)助相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)教育、文化、衛(wèi)生健康、社區(qū)治理等社會事務(wù)工作。

11.根據(jù)統(tǒng)一管理、封閉運行要求,工業(yè)園區(qū)管委會負責日常管理區(qū)行政主管部門在園區(qū)設(shè)立的分支機構(gòu),并對該分支機構(gòu)的年度綜合考核加注意見。

12.負責機關(guān)、所屬企事業(yè)單位的黨建工作。

13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

14.關(guān)于建設(shè)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的職責分工

區(qū)科技局牽頭負責創(chuàng)建工作,并具體負責高新技術(shù)企業(yè)的培育和研發(fā)機構(gòu)的引進,指導企業(yè)提升創(chuàng)新能力;區(qū)經(jīng)濟信息委負責擬訂產(chǎn)業(yè)政策,夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),推進工業(yè)信息化工作;區(qū)招商投資局負責高新技術(shù)企業(yè)的引進培育;工業(yè)園區(qū)管委會負責打造高新區(qū)發(fā)展環(huán)境、創(chuàng)新管理與服務(wù)體制機制;區(qū)市場監(jiān)管局負責企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護和品牌培育。

(二)機構(gòu)設(shè)置。重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(財務(wù)室)、經(jīng)濟運行部(統(tǒng)計科)、科技與金融服務(wù)部(人力資源部)、規(guī)劃建管部、投資促進部、安全生態(tài)環(huán)境部。

(三)單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會本級、重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2021年度收入總計13,656.55元,支出總計13,656.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少952.78萬元、下降6.5%,主要原因是本年政府性基金預算財政撥款增加、一般公共預算財政撥款支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計13,656.55萬元,較上年決算數(shù)減少952.78萬元、下降6.5%,主要原因是本年政府性基金預算財政撥款增加、一般公共預算財政撥款支出減少。其中:財政撥款收入13,656.55萬元,占?100%

3.支出情況。2021 年度支出合計13,656.55萬元,較上年決算數(shù)減少952.78萬元、下降6.5%,主要原因是本年政府性基金預算財政撥款增加、一般公共預算財政撥款支出減少。其中:基本支出679.3萬元,占5%;項目支出?12977.25萬元,占95%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計13,656.55萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少952.78萬元、下降6.5%。主要原因是本年政府性基金預算財政撥款增加、一般公共預算財政撥款支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,656.56萬元,較上年決算數(shù)減少4,952.77萬元,下降74.9%。主要原因是本年度產(chǎn)業(yè)扶持資金較上年減少。較年初預算數(shù)增加779.13萬元,增長88.8%主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金716.09萬元,人員經(jīng)費增加97.21萬元,工作經(jīng)費減少34.17萬元此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,656.56萬元,較上年決算數(shù)減少4,952.77萬元,下降74.9%。主要原因是本年度產(chǎn)業(yè)扶持資金較上年減少。較年初預算數(shù)增加779.13萬元,增長88.8%。主要原因是主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金716.09萬元,人員經(jīng)費增加97.21萬元,工作經(jīng)費減少34.17萬元

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出1413.79萬元,占85.3%,較年初預算數(shù)增加753.72萬元,增長114.2%,主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金。

2)教育支出2.35萬元,占0.1%,較年初預算數(shù)增加1萬元,增長9.7%,主要原因是本年培訓增加。

3)科學技術(shù)支出1,349.53萬元,占20.4%,較年初預算數(shù)增加1,249.53萬元,增長1249.5%,主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金。

4)社會保障與就業(yè)支出74.17萬元,占4.5%,較年初預算數(shù)增加14.73萬元,增長24.8%,主要原因是人員調(diào)動和職務(wù)職級晉升。

5)衛(wèi)生健康支出27.58萬元,占1.7%,較年初預算數(shù)增加0萬元。

6)住房保障支出28.98萬元,占1.7%,較年初預算數(shù)增加0萬元。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出679.3萬元。其中:人員經(jīng)費652.31萬元,較上年決算數(shù)增加72.12萬元,增長12.4%,主要原因是人員調(diào)動及職務(wù)職級晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費26.99萬元,較上年決算數(shù)減少6.48萬元,下降19.4%,主要原因是人員調(diào)動。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入12,000萬元,較上年決算數(shù)增加4,000萬元,增長50%,主要原因是政府購買服務(wù)福德錦城、頌和時代城回居房項目。本年支出12,000萬元,較上年決算數(shù)增加4,000萬元,增長50%,主要原因是政府購買服務(wù)福德錦城、頌和時代城回居房項目。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計46.63萬元,較年初預算數(shù)減少18.87萬元,下降28.8%,較上年支出數(shù)減少1.68萬元,下降3.5%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位因公出國(境)費用0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%與年初預算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

2021年度本單位公務(wù)車購置費0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%與年初預算數(shù)及上年決算數(shù)一致

公務(wù)車運行維護費1.65萬元,主要用于機要文件交換、園區(qū)工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。?費用支出較年初預算數(shù)減少3.85萬元,下降70%。較上年支出數(shù)增加1.2萬元,增長266.7%,主要原因是本部門2021年接收一臺劃轉(zhuǎn)車輛,費用增加。

公務(wù)接待費44.98萬元,主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數(shù)減少15.02萬元,下降25%,較上年支出數(shù)減少2.88萬元,下降6%,主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2021 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待440批次3,750人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費119.95元,車均購置費0萬元,車均維護費0.83萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.81萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長1.3%,主要原因是本年度會議費用相對增加。本年度培訓費支出2.46萬元,較上年決算數(shù)增加1.61萬元,增長189.4%,主要原因是安排培訓增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.04萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、交通費、培訓費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.21萬元,下降17.4%,主要原因是人員調(diào)動。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)?勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用?0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額12.28萬元,其中:政府采購貨物支出1.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.28萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購高新區(qū)規(guī)劃展覽館展面設(shè)計服務(wù)。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對部門整體和5個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評5項,涉及資金971.11萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?

?

?

?


部門整體績效自評表

2021年度)

部門名稱

重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會

自評總得分

100

聯(lián)系人


聯(lián)系電話


全年預算執(zhí)行情況(萬元)

年初預算數(shù)

全年(調(diào)整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)(部門決算數(shù))

執(zhí)行率權(quán)重分值

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分

877.42

13656.55

13656.55

10

100

10

年度總體目標

年初預期目標

全年目標實際完成情況

黨工委中心組學習不少于6次,研究黨建工作不少于4次,通報黨建工作不少于2次,力爭新發(fā)展黨員20名,按期轉(zhuǎn)正黨員18名;撥付農(nóng)轉(zhuǎn)非111人生活補助;申報1個國家級科技企業(yè)孵化器,培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10戶;新簽約工業(yè)項目15個。

黨工委中心組學習不少于6次,研究黨建工作不少于4次,通報黨建工作不少于2次,新發(fā)展黨員28名,按期轉(zhuǎn)正黨員18名;撥付農(nóng)轉(zhuǎn)非111人生活補助;申報1個國家級科技企業(yè)孵化器,培育、招引高新技術(shù)企業(yè);新簽約工業(yè)項目15個。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

度量單位

指標性質(zhì)

年度指標值

實際完成值

權(quán)重分值

得分系數(shù)

指標得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

申報1個國家級科技企業(yè)孵化器

=

1

1

10

100%

10


培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10

=

10

10

10

100%

10


新簽約工業(yè)項目15

=

15

15

10

100%

10


完成111人生活補助發(fā)放

=

111

111

10

100%

10


效益指標

經(jīng)濟效益指標

引進或培育市級研發(fā)機構(gòu)5

=

5

5

10

100%

10


促進當?shù)亟ㄖI(yè)、服務(wù)行業(yè)發(fā)展

定性指標

促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展

基本達到預期

10

100%

10


社會效益指標

提供就業(yè)崗位500

500

500

10

100%

10


可持續(xù)影響指標

為園區(qū)社會穩(wěn)定提供保障

定性指標

10

100%

10


滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

為企業(yè)代辦審批項目

20

20

10

100%

10


績效指標總分



90


90



項目資金績效目標自評表



2021年度)



項目名稱

高新區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費

主管部門




實施單位

工業(yè)園區(qū)管委會

自評總得分

100



項目資金(萬元)

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率權(quán)重分值

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分



總數(shù)

其中:財政資金

總數(shù)

其中:財政資金

總數(shù)

其中:財政資金



100

100

79.6

79.6

79.6

79.6

10

100

10



年度總體目標

年初預期目標

全年目標實際完成情況



申報1個國家級科技企業(yè)孵化器;培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10戶;引進或培育市級研發(fā)機構(gòu)5個;獲批中國產(chǎn)學研創(chuàng)新合作示范基地;打造1個數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。

申報1個國家級科技企業(yè)孵化器;培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10戶;引進或培育市級研發(fā)機構(gòu)5個;獲批中國產(chǎn)學研創(chuàng)新合作示范基地;打造1個數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。



績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

度量單位

指標性質(zhì)

年度指標值

實際完成值

權(quán)重分值

得分系數(shù)

指標得分

偏差原因分析及改進措施



產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

指標1:申報1個國家級科技企業(yè)孵化器

=

1

1

18

100%

18




指標2:培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10戶

=

10

10

27

100%

27




效益指標

經(jīng)濟效益指標

指標1: 引進或培育市級研發(fā)機構(gòu)5個

=

5

5

18

100%

18




社會效益指標

指標1:建設(shè)1個數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園

=

1

1

18

100%

18






指標2:獲批中國產(chǎn)學研創(chuàng)新合作示范基地

定性指標

完成

完成

9

100%

9




績效指標總分



90


90




2.績效自評結(jié)果

項目資金202112月底全部到位,我部門及時制定實施計劃組織實施,各項專項工作順利推進,嚴格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項目經(jīng)費,做到項目資金按照政府會計制度規(guī)定使用,做到專款專用,無虛列支出、截留擠占挪用、無超預算等情況,完成了預期績效目標,績效自評結(jié)果為優(yōu)

(三)重點績效評價:本單位本年無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十五)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53333007

園區(qū)2021年度部門決算公開表(匯總).xls

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