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索引號 115002287626587650/2022-00010 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平高新區(qū)管委會 有效性
標(biāo)題 重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會(本級) 2021年度部門決算公開說明
成文日期 2022-09-30 發(fā)布日期 2022-09-30
索引號 115002287626587650/2022-00010
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平高新區(qū)管委會
有效性
標(biāo)題 重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會(本級) 2021年度部門決算公開說明
成文日期 2022-09-30
發(fā)布日期 2022-09-30

????一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),落實(shí)中央、市、區(qū)關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)決定。

2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)具體管理辦法并組織實(shí)施。

3.組織編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃,擬訂工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.根據(jù)分工協(xié)同招商引資工作機(jī)制,按照區(qū)政府確定的年度任務(wù),做好工業(yè)園區(qū)招商引資工作;按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍藞?bào)批入駐工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目,做好落戶工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資項(xiàng)目的服務(wù)工作。

5.協(xié)助相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地征收、土地使用權(quán)的出讓、出租等工作;配合相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)已征收土地的整治工作;配合相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)的居民回居安置。

6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施的規(guī)劃布局和建設(shè)管理,協(xié)助相關(guān)部門開展市政管理。

7.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),建立園區(qū)行政審批清單,壓縮審批流程,精簡審批環(huán)節(jié),深化并聯(lián)審批,完善審批體系,逐步做到企業(yè)法人審批事項(xiàng)在園區(qū)辦理。

8.貫徹落實(shí)國家環(huán)保及安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī),負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,協(xié)助相關(guān)部門開展安全及環(huán)境執(zhí)法工作。

9.實(shí)施以大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推動企業(yè)實(shí)施智能化改造,建設(shè)智慧園區(qū),發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì);承擔(dān)工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé),會同有關(guān)部門建立和完善服務(wù)體系;負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

10.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)脫貧攻堅(jiān)、社會治安綜合治理、精神文明、廉政建設(shè)工作,協(xié)助相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)教育、文化、衛(wèi)生健康、社區(qū)治理等社會事務(wù)工作。

11.根據(jù)統(tǒng)一管理、封閉運(yùn)行要求,工業(yè)園區(qū)管委會負(fù)責(zé)日常管理區(qū)行政主管部門在園區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu),并對該分支機(jī)構(gòu)的年度綜合考核加注意見。

12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬企事業(yè)單位的黨建工作。

13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

14.關(guān)于建設(shè)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的職責(zé)分工

區(qū)科技局牽頭負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作,并具體負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)的培育和研發(fā)機(jī)構(gòu)的引進(jìn),指導(dǎo)企業(yè)提升創(chuàng)新能力;區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)政策,夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),推進(jìn)工業(yè)信息化工作;區(qū)招商投資局負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)的引進(jìn)培育;工業(yè)園區(qū)管委會負(fù)責(zé)打造高新區(qū)發(fā)展環(huán)境、創(chuàng)新管理與服務(wù)體制機(jī)制;區(qū)市場監(jiān)管局負(fù)責(zé)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和品牌培育。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會有6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(財(cái)務(wù)室)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部(統(tǒng)計(jì)科)、科技與金融服務(wù)部(人力資源部)、規(guī)劃建管部、投資促進(jìn)部、安全環(huán)保部。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶梁平工業(yè)園區(qū)管理委員會本級。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2021年度收入總計(jì)13167.19萬元,支出總計(jì)13167.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少1013.53萬元,下降7.1%,主要原因是本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)13167.19萬元,較上年決算數(shù)減少1013.53萬元,下降7.1%,主要原因是本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。其中:財(cái)政撥款收入13167.19萬元,占100%

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)13167.19萬元,較上年決算數(shù)減少1013.53萬元,下降7.1%,主要原因是本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。其中:基本支出189.94萬元,占1.4%;項(xiàng)目支出12,977.25萬元,占98.6%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13167.19萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1013.53萬元,下降7.1%。主要原因是本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1167.19萬元,較上年決算數(shù)減少5,013.53萬元,下降81.1%。主要原因是本年度產(chǎn)業(yè)扶持資金較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加703.91萬元,增長151.9%。主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金716.09萬元,人員和工作經(jīng)費(fèi)等減少12.18萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1167.19萬元較上年決算數(shù)減少5,013.53萬元下降81.1%要原因是本年度產(chǎn)業(yè)扶持資金較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加703.91萬元,增長151.9%。主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金716.09萬元,人員和工作經(jīng)費(fèi)等減少12.18萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,增長0.0%

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,019.64萬元,占87.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加686.78萬元,增長206.3%,主要原因年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金。

2)科學(xué)技術(shù)支出109.68萬元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.68萬元,增長9.7%,主要原因是年中追加安排產(chǎn)業(yè)扶持資金30萬元,減少工作經(jīng)費(fèi)20.32萬元。

3)社會保障與就業(yè)支出22.02萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.45萬元,增長41.4%主要原因是增加公益性崗位補(bǔ)貼5.94萬元,增加其他社會保障和就業(yè)支出0.51萬元。

4)衛(wèi)生健康支出7.19萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

5)住房保障支出7.66萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.94萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)169.90萬元,較上年決算數(shù)增加9.11萬元,增長5.7%,主要原因是人員調(diào)動增加人員經(jīng)費(fèi)開支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)20.04萬元,較上年決算數(shù)減少4.21萬元,下降17.4%,主要原因是辦公費(fèi)開支減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、交通費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入12,000萬元,較上年決算數(shù)增加4,000萬元,增長50%,主要原因是政府購買服務(wù)福德錦城、頌和時代城回居房項(xiàng)目。本年支出12,000萬元,較上年決算數(shù)增加4,000萬元,增長50%,主要原因是政府購買服務(wù)福德錦城、頌和時代城回居房項(xiàng)目。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)45.52萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少19.98萬元,下降30.5%,較上年支出數(shù)減少2.79萬元,下降5.8%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

2021年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬元,主要用于機(jī)要文件交換、園區(qū)工作檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.96萬元,較上年支出數(shù)增加0.09萬元,增長20%,主要原因是隨著車輛運(yùn)行時間增長,維修費(fèi)增加0.09萬元。

公務(wù)接待費(fèi)44.98萬元,主要用于接待招商引資客商。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.02萬元,下降25%,較上年支出數(shù)減少2.88萬元,下降6%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待440批次3,750人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)119.95元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.54萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.81萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長1.3%,主要原因是本年度會議費(fèi)用相對增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.98萬元,較上年決算數(shù)增加1.73萬元,增長692%,主要原因是安排培訓(xùn)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.04萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.21萬元,下降17.4%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)減少。

本年度會議費(fèi)支出0.80萬元,較上年決算數(shù)減少1.06萬元,下降57%,主要是疫情原因本年度會議較少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?0.25萬元,較上年決算數(shù)減少0.43萬元,下降63.2%,主要是疫情原因安排培訓(xùn)較少

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額12.28萬元,其中:政府采購貨物支出1.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出10.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.28萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購高新區(qū)規(guī)劃展覽館展面設(shè)計(jì)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門整體和5個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),涉及資金971.11萬元

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?


項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表

2021年度)

項(xiàng)目名稱

高新區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)

主管部門


實(shí)施單位

工業(yè)園區(qū)管委會

自評總得分

100

項(xiàng)目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率權(quán)重分值

執(zhí)行率(%

執(zhí)行率得分

總數(shù)

其中:財(cái)政資金

總數(shù)

其中:財(cái)政資金

總數(shù)

其中:財(cái)政資金

100

100

79.6

79.6

79.6

79.6

10

100

10

年度總體目標(biāo)

年初預(yù)期目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

申報(bào)1個國家級科技企業(yè)孵化器;培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10戶;引進(jìn)或培育市級研發(fā)機(jī)構(gòu)5個;獲批中國產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新合作示范基地;打造1個數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。

申報(bào)1個國家級科技企業(yè)孵化器;培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10戶;引進(jìn)或培育市級研發(fā)機(jī)構(gòu)5個;獲批中國產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新合作示范基地;打造1個數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

度量單位

指標(biāo)性質(zhì)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

權(quán)重分值

得分系數(shù)

指標(biāo)得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:申報(bào)1個國家級科技企業(yè)孵化器

=

1

1

18

100%

18


指標(biāo)2:培育、招引高新技術(shù)企業(yè)10

=

10

10

27

100%

27


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1: 引進(jìn)或培育市級研發(fā)機(jī)構(gòu)5

=

5

5

18

100%

18


社會效益指標(biāo)

指標(biāo)1:建設(shè)1個數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園

=

1

1

18

100%

18


指標(biāo)2:獲批中國產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新合作示范基地

定性指標(biāo)

完成

完成

9

100%

9


績效指標(biāo)總分



90


90



2.績效自評結(jié)果

202112月底項(xiàng)目資金全部到位,我單位及時制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施,各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利推進(jìn),嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到項(xiàng)目資金按照政府會計(jì)制度規(guī)定使用,做到專款專用,無虛列支出、截留擠占挪用、無超預(yù)算等情況,完成了預(yù)期績效目標(biāo),績效自評結(jié)果為優(yōu)。

(三)重點(diǎn)績效評價(jià):本單位本年無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(五)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十一)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十二)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十三)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53333007

園區(qū)2021年度部門決算公開表(本級).xlsx


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