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索引號 115002287626587650/2022-00003 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平高新區(qū)管委會 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2022年單位預算情況說明
成文日期 2022-02-15 發(fā)布日期 2022-02-15
索引號 115002287626587650/2022-00003
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平高新區(qū)管委會
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2022年單位預算情況說明
成文日期 2022-02-15
發(fā)布日期 2022-02-15

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責園區(qū)招商引資活動的組織、籌備、洽談;跟蹤重點招商項目引資洽談進度;組織協(xié)調客商的考察、接待與項目推介工作。

2.協(xié)調相關部門辦理園區(qū)企業(yè)設立、立項、環(huán)保、規(guī)劃、國土、建管、消防、防雷等手續(xù)。

3.為投資商及入駐企業(yè)提供法規(guī)、政策等咨詢服務;引導企業(yè)根據國家的產業(yè)政策的調整和市場變化開展技術改造;建立高新區(qū)內企業(yè)與政府機關、金融部門、中介機構的交流合作平臺;對高新區(qū)企業(yè)開展調查研究,提出關于經濟發(fā)展意見和建議。

4.協(xié)助園區(qū)企業(yè)招聘返工,組織職業(yè)培訓機構對企業(yè)相關人員進行職業(yè)技術培訓;積極爭取和落實企業(yè)扶持政策和資金。

5.負責智慧園區(qū)服務平臺、管理平臺的規(guī)劃建設;負責智慧數(shù)據的采集及系統(tǒng)的管理維護工作。

6.協(xié)調園區(qū)內企業(yè)水、電、氣等要素保障工作。

7.對數(shù)字經濟、樓宇經濟、工業(yè)互聯(lián)網等新經濟、新業(yè)態(tài)、新模式的培育發(fā)展提供服務保障。

(二)單位構成。

重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心有8個內設機構:綜合科(財務科)、企業(yè)要素保障科、產業(yè)服務一科、產業(yè)服務二科、產業(yè)服務三科、招商引資科、審批服務科、新經濟服務科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)331.25萬元,其中:一般公共預算撥款331.25萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較去年減少82.90萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少82.90萬元,園區(qū)黨群服務中心2022年獨立預算公開。

(二)支出預算:2022年年初預算數(shù) 331.25萬元,其中:一般公共服務243.47萬元,社會保障和就業(yè)44.31萬元,衛(wèi)生健康支出21.22萬元,住房保障22.25萬元。支出較去年減少82.90萬元,主要是基本支出減少82.90萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入331.25萬元,一般公共預算財政撥款支出331.25萬元,比2021年減少82.90萬元。其中:基本支出331.25萬元,比2021年減少82.90萬元,主要原因是園區(qū)黨群服務中心2022年獨立預算公開。

2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算3.5萬元,比2021年增加3.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2021年保持不變,主要原因是我單位與機關合署辦公,公務接待均在機關;公務車運行維護費3.5萬元,比2021年增加3.5萬元,主要原因是2021年我單位增加一臺劃撥車輛;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元;主要原因是本單位本年無公車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202112月,我單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:吳昊   聯(lián)系方式: 023-53333007 


2022年部門預算表(中心).xlsx


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