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索引號 11500228MB18494794/2021-00002 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)國資委 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2021-03-30 發(fā)布日期 2021-03-30
索引號 11500228MB18494794/2021-00002
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)國資委
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2021-03-30
發(fā)布日期 2021-03-30

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是區(qū)政府工作部門,為正處級,掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室牌子。主要職責(zé)為負責(zé)全區(qū)區(qū)級國有企業(yè)改革、經(jīng)營等相關(guān)工作的宏觀性監(jiān)管,推進盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產(chǎn),促進國有資產(chǎn)保值增值;負責(zé)全區(qū)地方金融機構(gòu)服務(wù)及監(jiān)管工作,協(xié)同維護地方金融秩序,防范和化解金融風(fēng)險;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)科室,分別是綜合科、國資國企監(jiān)管科、金融管理科。

下屬重慶市梁平區(qū)國資金融服務(wù)中心1個預(yù)算單位,未獨立核算,納入本單位預(yù)算一并公開。

二、部門(單位)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)514.60萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款499.59萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬,上年結(jié)轉(zhuǎn)15.01萬元。收入較2020年增加76.86萬元,主要是項目經(jīng)費撥款增加110.01萬元。

(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)514.60萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0.35萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算173.34萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.02萬元,住房保障支出預(yù)算11.29萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算245.76萬元,金融支出預(yù)算72.84萬元。支出預(yù)算較2020年增加76.86萬元,主要是項目支出預(yù)算增加110.01萬元。

三、部門(單位)預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入514.60萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出514.6萬元,比2020年增加76.86萬元。其中:基本支出235.59萬元,比2020年減少33.15萬元,主要原因是2020年調(diào)出3名工作人員,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出279.01萬元,比2020年增加110.01萬元,主要原因是新增項目支出150萬元,主要用于區(qū)內(nèi)救災(zāi)保險及無責(zé)任人意外死亡保險等重點工作。

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元,比2020年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費6萬元,比2020年減少0.50萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定等精神,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費6萬元,比2020年減少0.50萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定等精神,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費22.79萬元,比上年增加2.19萬元,主要原因為機關(guān)人員職級晉升等原因。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、培訓(xùn)費等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額30.80萬元:政府采購貨物預(yù)算5.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30.80萬元:政府采購貨物預(yù)算5.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款264萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何春燕,53251561

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