索引號 | 11500228MB18494794/2023-00010 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區國資委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區國資金融服務中心2023年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 11500228MB18494794/2023-00010 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區國資委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區國資金融服務中心2023年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發布日期 | 2023-03-14 |
重慶市梁平區國資金融服務中心
2023年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
協助做好全區國有企業經營性國有資產的界定、評估、確認、處置和全區國有企業的統計、分析、服務等工作。做好金融機構的聯系服務工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區國資金融服務中心為隸屬于區國資委的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數130.26萬元,其中:一般公共預算撥款130.26萬元。收入較2022年增加6.06萬元,主要是基本支出人員經費撥款增加6.06萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數130.26萬元,其中:社會保障和就業支出預算12.27萬元,衛生健康支出預算5.98萬元,住房保障支出預算6.13萬元,金融支出105.88萬元。支出預算較2022年增加6.06萬元,主要是基本支出預算增加6.06萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入130.26萬元,一般公共預算財政撥款支出130.26萬元,比2022年增加6.06萬元。其中:基本支出130.26萬元,比2022年增加6.06萬元,主要原因是基本支出人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
區國資金融服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元,比2022年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是三公經費預算到上級單位;公務接待費0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是三公經費預算到上級單位;公務用車運行維護費0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是三公經費預算到上級單位;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元;主要原因是三公經費預算到上級單位。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:何春燕 ?聯系方式:023-53251561
重慶市梁平區國資金融服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
一、本年收入 |
130.26 |
一、本年支出 |
130.26 |
130.26 |
||
一般公共預算撥款 |
130.26 |
社會保障和就業 |
12.27 |
12.27 |
||
政府性基金預算撥款 |
衛生健康 |
5.98 |
5.98 |
|||
國有資本經營預算撥款 |
金融支出 |
105.88 |
105.88 |
|||
住房保障 |
6.13 |
6.13 |
||||
二、上年結轉 |
||||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經營預算撥款 |
||||||
二、結轉下年 |
||||||
收入總數 |
130.26 |
支出總數 |
130.26 |
130.26 |
重慶市梁平區國資金融服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 |
2023年預算數 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
130.26 |
130.26 |
|||
208 |
社會保障和就業支出 |
12.27 |
12.27 |
||
20805 |
行政事業單位養老支出 |
12.27 |
12.27 |
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
8.18 |
8.18 |
||
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.09 |
4.09 |
||
210 |
衛生健康支出 |
5.98 |
5.98 |
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
5.98 |
5.98 |
||
2101102 |
事業單位醫療 |
5.98 |
5.98 |
||
217 |
金融支出 |
105.88 |
105.88 |
||
21701 |
金融部門行政支出 |
105.88 |
105.88 |
||
2170150 |
事業運行 |
105.88 |
105.88 |
||
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
||
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
||
2210201 |
住房公積金 |
6.13 |
6.13 |
||
…… |
…… |
備注:本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況。
重慶市梁平區國資金融服務中心一般公共預算財政撥款基本 支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經濟分類科目 |
2023年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
合計 |
130.26 |
116.51 |
13.74 | |
301 |
工資福利支出 |
116.51 |
116.51 |
|
30101 |
基本工資 |
26.35 |
26.35 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.08 |
1.08 |
|
30107 |
績效工資 |
64.29 |
64.29 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
8.18 |
8.18 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
4.09 |
4.09 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.86 |
4.86 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.41 |
0.41 |
|
30113 |
住房公積金 |
6.13 |
6.13 |
|
30114 |
醫療費 |
1.12 |
1.12 |
|
302 |
商品和服務支出 |
13.74 |
13.74 | |
30201 |
辦公費 |
11.20 |
11.20 | |
30216 |
培訓費 |
0.40 |
0.40 | |
30228 |
工會經費 |
0.61 |
0.61 | |
30229 |
福利費 |
1.53 |
1.53 |
重慶市梁平區國資金融服務中心一般公共預算“三公”經費支出表 |
||||||
單位:萬元 |
||||||
2023年預算數 | ||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | |||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||
重慶市梁平區國資金融服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據
重慶市梁平區國資金融服務中心單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算撥款收入 |
130.26 |
社會保障和就業支出 |
12.27 |
政府性基金預算撥款收入 |
衛生健康支出 |
5.98 | |
國有資本經營預算撥款收入 |
金融支出 |
105.88 | |
事業收入預算 |
住房保障支出 |
6.13 | |
事業單位經營收入預算 |
社會保障和就業支出 |
12.27 | |
本年收入合計 |
130.26 |
本年支出合計 |
130.26 |
用事業基金彌補收支差額 |
結轉下年 |
||
上年結轉 |
|||
收入總計 |
130.26 |
支出總計 |
130.26 |
重慶市梁平區國資金融服務中心單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
合計 |
上年 結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入預算 |
其他收入預算 |
用事業基金彌補收支差額 | ||
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費收入預算 |
教育收費預算收入 | ||||||||
合計 |
130.26 |
130.26 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業支出 |
12.27 |
12.27 |
||||||||
20805 |
行政事業單位養老支出 |
12.27 |
12.27 |
||||||||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
8.18 |
8.18 |
||||||||
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.09 |
4.09 |
||||||||
210 |
衛生健康支出 |
5.98 |
5.98 |
||||||||
21011 |
行政事業單位醫療 |
5.98 |
5.98 |
||||||||
2101102 |
事業單位醫療 |
5.98 |
5.98 |
||||||||
217 |
金融支出 |
105.88 |
105.88 |
||||||||
21701 |
金融部門行政支出 |
105.88 |
105.88 |
||||||||
2170150 |
事業運行 |
105.88 |
105.88 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
6.13 |
6.13 |
重慶市梁平區國資金融服務中心單位支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位 經營支出 |
對下級單 位補助支出 |
合計 |
130.26 |
130.26 |
|||||
208 |
社會保障和就業支出 |
12.27 |
12.27 |
||||
20805 |
行政事業單位養老支出 |
12.27 |
12.27 |
||||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
8.18 |
8.18 |
||||
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.09 |
4.09 |
||||
210 |
衛生健康支出 |
5.98 |
5.98 |
||||
21011 |
行政事業單位醫療 |
5.98 |
5.98 |
||||
2101102 |
事業單位醫療 |
5.98 |
5.98 |
||||
217 |
金融支出 |
105.88 |
105.88 |
||||
21701 |
金融部門行政支出 |
105.88 |
105.88 |
||||
2170150 |
事業運行 |
105.88 |
105.88 |
||||
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
重慶市梁平區國資金融服務中心政府采購預算明細表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入預算 |
事業單位經營收入預算 |
其他收入預算 |
用事業基金彌補收支差額 | |
非教育收費收入預算 |
教育收費收入預算 | |||||||||
合計 |
||||||||||
貨物類 |
||||||||||
服務類 |
||||||||||
工程類 |