索引號 | 11500228MB18494794/2025-00005 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政、金融、審計;財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)國資委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB18494794/2025-00005 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政、金融、審計;財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)國資委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
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重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。一是根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行區(qū)屬國有企業(yè)(國有金融企業(yè)除外)出資人職責;負責全區(qū)國有企業(yè)改革和優(yōu)化重組,推動國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整;負責指導國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理機制;負責向區(qū)人大、區(qū)政府報告全區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營管理、保值增值情況。二是依照《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī),牽頭確定國有企業(yè)經(jīng)營方向、服務領域和主營業(yè)務;配合區(qū)人力社保部門指導國有企業(yè)建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制、薪酬福利政策;通過法定程序協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府對區(qū)屬重點國有企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲。三是依照《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī),建立和完善國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值指標體系,通過統(tǒng)計、稽核對直接監(jiān)管的區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管。四是根據(jù)區(qū)政府授權(quán),承擔全區(qū)國有企業(yè)國有資產(chǎn)確認、評估、配置、處置、產(chǎn)權(quán)變動、糾紛調(diào)處、日常監(jiān)管等工作;指導國有企業(yè)做好國有資產(chǎn)的管理、維護,推進有效盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產(chǎn),充分發(fā)揮資產(chǎn)效益。組織開展國有企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作。五是貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī),負責指導所監(jiān)管企業(yè)做好安全生產(chǎn)等工作職責。六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成。單位本級內(nèi)設機構(gòu)4個,各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:黨建科、綜合科、國企發(fā)展科、國資監(jiān)管科。下設二級預算單位2個,分別是:重慶市梁平區(qū)國有企業(yè)服務中心,重慶市梁平區(qū)國有企業(yè)黨群服務中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)336.42萬元,其中:一般公共預算撥款336.42萬元;收入比2024年減少88.80萬元,主要是一般公共預算撥款減少88.80萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)336.42萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出28.96萬元,衛(wèi)生健康支出13.50萬元,住房保障支出16.96萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出277.00萬元;支出比2024年減少88.80萬元,主要是項目支出減少88.80萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入336.42萬元,一般公共預算財政撥款支出336.42萬元,比2024年減少88.80萬元。其中:基本支出236.42萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加31.80萬元,主要原因是職工人數(shù)新增1人以及普調(diào)工資;項目支出100.00萬元,主要用于國企改革、國資監(jiān)管等重點工作,比2024年減少120.60萬元,主要原因是承擔的金融相關職能職責劃出,相應承擔的項目支出減少。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算7.50萬元,與上年保持一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費3.00萬元,與上年保持一致;公務用車運行維護費4.50萬元,與上年保持一致;公務用車購置費0.00萬元,與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費35.28萬元,比2024年減少9.90萬元,主要原因為強化機關能耗管理,例行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款100.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯(lián)系人:何春燕???聯(lián)系方式:023-53251561