【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228008653209Y/2025-00026 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區回龍鎮政府 有效性
標題 2025年回龍政府(本級)預算情況說明
成文日期 2025-03-26 發布日期 2025-03-26
索引號 11500228008653209Y/2025-00026
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區回龍鎮政府
有效性
標題 2025年回龍政府(本級)預算情況說明
成文日期 2025-03-26
發布日期 2025-03-26

重慶市梁平區回龍鎮人民政府(本級)

2025年單位預算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

1)基層治理綜合指揮室。負責綜合協調、統籌調度、應急指揮的具體工作;負責一體化治理智治平臺運行的監測、處理及維護;負責基層網格建設和管理等工作;負責督查、考評、數字化建設等工作;負責文秘、機要、保密、檔案、財務、文件收發、政務公開等工作;負責后勤保障服務工作。(2)黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭;負責紀檢、組織、人事、宣傳、意識形態、統一戰線、人民武裝、機構編制、精神文明建設、網絡信息等工作;負責人大、政協聯絡工作和群團工作。(3)經濟發展辦公室。負責宣傳貫徹執行經濟發展、村鎮規劃建設、自然資源、生態環保等法律法規政策;負責編制經濟社會發展規劃、村鎮規劃;負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、規劃建設、自然資源、生態環保、市政環衛、交通、旅游、統計、科技、經信、商務、招商引資等領域工作。(4)民生服務辦公室。負責民政、教育、衛生健康、文化體育、退役軍人事務、勞動就業、醫療和社會保障、政務服務、老齡事業、殘疾人事業等工作;負責落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;負責優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。(5)平安法治辦公室。負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區矯正、信訪穩定、網絡安全等領域工作;負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理、市場監督管理等工作;負責集中行使依法承擔、授權或委托的行政執法事項。

基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室負責完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。

(二)單位構成

根據梁委辦發〔202411號文件,關于印發《鄉鎮(街道)職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知,重慶市梁平區回龍鎮人民政府(本級)內設5個辦公室,即基層治理綜合指揮室黨的建設辦公室經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數1804.11萬元,其中:一般公共預算撥款1784.11萬元,政府性基金預算撥款20萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024減少28.08萬元,主要是一般公共預算撥款減少45.44萬元政府性基金預算撥款增加17.36萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數1804.11萬元,其中:一般公共服務支出893.87萬元,國防支出5萬元,公共安全支出41.84萬元,文化旅游體育與傳媒支出23.2萬元,社會保障和就業支出134.59萬元,衛生健康支出41.64萬元,節能環保支出50萬元,農林水支出543.36萬元,住房保障支出50.61萬元,其他支出20萬元;支出2024減少28.08萬元,主要是基本支出增加7.89萬元,項目支出減少35.97萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1784.11萬元,一般公共預算財政撥款支出1784.11萬元,比2024年減少45.44萬元。其中:基本支出738.26萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024增加7.89萬元,主要原因是人員經費增加6.33萬元,公用經費增加1.56萬元;項目支出1045.85萬元,主要用于代表活動、村社區組織經費、民兵工作、公共圖書館、文化館(站)免費開放、公共安全支出、公益性崗位、就業補助、遺屬補助、?農村環境保護、黨齡40年以上老黨員生活補貼、病蟲害控制、農業生態資源保護等重點工作,比2024年減少53.33萬元,主要原因是鄉鎮財力減少138.93萬元,黨齡40年以上老黨員生活補貼減少7.8萬元,社區工作事務增加7.63萬元,公共安全減少2.5萬元,群眾文化增加3.2萬元,死亡撫恤減少1.26萬元,??對村民委員會和村黨支部的補助增加43.64萬元,增加病蟲害控制項目8萬元等

2025年政府性基金預算財政撥款收入20萬元,政府性基金預算支出20萬元,主要用于本鎮漫道項目建設,比2024年增加17.36萬元,主要原因是其他支出增加20萬元,城鄉社區支出減少2.64萬元

三公經費情況說明

2025三公經費預算8.95萬元,比2024年減少0.02萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致;公務接待費0.48萬元,比2024年減少0.01萬元,主要原因是我單位嚴控公務接待費用;公務用車運行維護費8.47萬元,比2024年減少0.01萬元,主要原因是我單位節儉開支,減少公務用車次數公務用車購置費?0萬元,與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費2025年一般公共預算財政撥款運行經費100.92萬元,2024增加1.56萬元,主要原因為2025年年初實有人數比2024年多1;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額5.54萬元:政府采購貨物預算5.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5.54萬元:政府采購貨物預算5.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1045.85萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

單位預算公開聯系人:董秀明?????聯系方式:023-53518175


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 五莲县| 棋牌| 方城县| 沅江市| 额尔古纳市| 铁岭县| 贵阳市| 盘山县| 宁陵县| 姚安县| 新晃| 囊谦县| 牡丹江市| 蕲春县| 卫辉市| 沂南县| 阿鲁科尔沁旗| 赞皇县| 浙江省| 和顺县| 奇台县| 华宁县| 丽江市| 夹江县| 平和县| 同德县| 庆云县| 拜城县| 洪江市| 科技| 綦江县| 咸阳市| 锡林郭勒盟| 荥经县| 阿荣旗| 沛县| 潢川县| 潜江市| 贡嘎县| 安塞县| 台北县|