索引號 | 11500228008653209Y/2025-00029 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區回龍鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 2025年回龍鎮便民服務中心預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-03-26 | 發布日期 | 2025-03-26 |
索引號 | 11500228008653209Y/2025-00029 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區回龍鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 2025年回龍鎮便民服務中心預算情況說明 |
成文日期 | 2025-03-26 |
發布日期 | 2025-03-26 |
重慶市梁平區回龍鎮便民服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
負責勞動就業、社會保障、醫療保障、衛生健康、?優撫救濟、社會救助、殘疾人保障、老齡工作等方面的事務性工作;負責指導村(社區)開展便民服務工作;負責退役軍人保障?服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
(二)單位構成
根據梁委辦發〔2024〕11號文件,關于印發《鄉鎮(街道)職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知,本單位為重慶市梁平區回龍鎮人民政府下設事業單位。機構性質為公益一類財政全額撥款事業單位,按正科級管理。獨立核算二級預算單位。?
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數103.15萬元,其中:一般公共預算撥款103.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金 0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金 0?萬元,附屬單位上繳收入資金 0?萬元,事業單位經營收入資金 0?萬元,其他收入資金 0?萬元;收入比2024年增加6.05萬元,主要是一般公共預算撥款增加6.05萬元,2025年無政府性基金預算撥款,與上年保持一致。
(二)支出預算:2025年年初預算數103.15萬元,其中:社會保障和就業支出 94.09?萬元,衛生健康支出 4.63?萬元,住房保障支出 4.43?萬元;支出比2024年增加6.05萬元,主要是基本支出增加6.05萬元,2025年無項目支出,與上年保持一致。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入103.15萬元,一般公共預算財政撥款支出103.15萬元,比2024年增加6.05?萬元。其中:基本支出 103.15?萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加6.05萬元,主要原因是人員經費增加6.01萬元,公用經費增加0.04萬元;2025年無項目支出,與上年保持一致。
2025年無政府性基金預算撥款收入及支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
本單位為回龍鎮人民政府下設事業單位,無“三公”經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。本單位為回龍鎮人民政府下設事業單位,不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位無政府采購貨物、政府采購工程、政府采購服務等預算。
(三)績效目標設置情況。2025年度本單位無項目支出,未設置績效目標。
(四)國有資產占有使用情況。本單位無國有資產占有使用情況。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:董秀明?????聯系方式:023-53518175
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