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索引號 11500228733974064F/2025-00031 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區合興街道辦事處 有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處(本級) 2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228733974064F/2025-00031
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區合興街道辦事處
有效性
標題 重慶市梁平區合興街道辦事處(本級) 2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

重慶市梁平區合興街道辦事處(本級)

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區合興街道辦事處(本級)是重慶市梁平區人民政府的派出機關。主要職責是:宣傳、貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律、法規,執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令;執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政等行政工作;保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經濟組織的合法權益;保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;辦理區委、區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市梁平區合興街道辦事處(本級)內設5個機構科室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數1588.50萬元,其中:一般公共預算撥款1588.50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少102.67萬元,主要是一般公共預算撥款收入較上年減少102.67萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數1588.50萬元,其中:一般公共服務支出預算867.09萬元,國防支出預算5萬元,公共安全支出預算114.61萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算17萬元,社會保障和就業支出預算165.45萬元,衛生健康支出預算45.28萬元,節能環保支出預算100萬元,城鄉社區支出預算0萬元,農林水支出預算221.22萬元,住房保障支出預算52.85萬元。支出預算2024年減少102.67萬元,主要是一般公共服務支出預算較上年增加165.96萬元,公共安全支出預算較上年減少20萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算較上年減少10.6萬元,社會保障和就業支出預算較上年減少106.85萬元,衛生健康支出預算較上年增加2.32萬元,節能環保支出預算較上年減少40萬元,城鄉社區支出預算0萬元,較上年減少1.24萬元。農林水支出預算較上年增加20.34萬元,交通運輸支出預算0萬元,較上年減少106.36萬元,商業服務業等支出預算0萬元,較上年較少10萬元,住房保障支出預算較上年增加3.76萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1588.5萬元,一般公共預算財政撥款支出1588.5萬元,比2024年減少102.67萬元。其中:基本支出774.49萬元,比2024年增加10.19萬元,主要原因是部分領導,職工職務職級晉升,導致工資福利支出增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出814.01萬元,比2024年增加111.62萬元,主要原因是2024年實施零結轉,沒有結轉項目資金安排到2025年使用。項目支出主要用于場鎮設施維護、產業和文化振興、農村環境保護等重點工作。

2025年政府性基金預算撥款支出0萬元,比2024年減少1.24萬元,主要原因是2025年沒有政府性基金預算。

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算5萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是無人員因公出國(境);公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是無公務接待安排計劃;公務用車運行維護費5萬元,與2024年持平,主要原因是厲行節約,壓縮一般性開支;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費102.18萬元,比上年增加1.06萬元,主要原因為增加通訊費補貼。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款814.01萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至202412月,所屬預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

重慶市梁平區合興街道辦事處(本級)預算公開聯系人:于靜 13983784960

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