索引號 | 115002280086521773/2020-00081 | 發文字號 | |
主題分類 | 行政事務 | 體裁分類 | 財政 |
發布機構 | 梁平區經濟信息委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區經濟和信息化委員會2019年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 發布日期 | 2020-09-30 |
索引號 | 115002280086521773/2020-00081 |
發文字號 | |
主題分類 | 行政事務 |
體裁分類 | 財政 |
發布機構 | 梁平區經濟信息委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區經濟和信息化委員會2019年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
發布日期 | 2020-09-30 |
重慶市梁平區經濟和信息化委員會
2019年度部門決算情況說明
???
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.重慶市梁平區經濟和信息化委員會職能職責
(1)貫徹執行有關工業、生產性服務業、信息服務業和信息化工作的法律、法規、規章和方針政策;根據本區國民經濟和社會發展總體規劃,制定工業、生產性服務業、信息服務業的發展專項規劃和年度計劃并組織實施;研究工業和信息化布局規劃、結構調整的政策措施,引導扶持工業和信息產業的發展。
(2)負責提出本區工業和信息化固定資產投資規模和方向;負責本區工業技術改造項目審批、核準和備案,負責各類工業和信息化財政專項資金的使用安排;定期公布工業投資引導目錄,規劃本區重大工業和信息化建設項目并組織實施;對重大技術改造項目實施監督管理;負責組織協調推進軍民融合各項工作,推進統籌軍民產業深度融合;負責本區工業系統協(學、商)會管理。
(3)推動本區工業技術進步和高新技術產業發展;指導本區工業企業技術創新、技術引進和技術改造,組織新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用和實施重大示范工程;用高新技術及先進適用技術提升傳統產業;負責工業行業質量管理和品牌戰略的推進;指導和推進以企業為主體的技術創新體系建設;推動軟件業、信息服務業和新興產業發展,促進信息化和產業化融合。
(4)研究擬訂本區工業和信息業利用內外資有關政策,指導工業和信息業企業利用內外資;參與管理本區工業和信息業對外貿易工作,協調工業和信息業出口政策;組織協調利用區外及境外資金改造工業和信息業企業工作。
(5)監測分析工業和信息產業經濟運行態勢,統計并在一定范圍內發布相關信息;負責年度工業調控目標制定及落實;協調解決經濟運行中的重大問題并提出政策建議;協助推進工業經濟運行中的財政、金融政策落實。
(6)研究和指導工業品、生產資料等市場體系的培育建設和發展,監測分析市場運行和重要工業品的供求狀況并組織調控;指導工業企業開拓國內外市場,推進工業品的銷售工作;組織實施本區工業企業的協作配套工作;推進生產性服務業發展,促進服務業與制造業融合發展。
(7)指導協調和促進本區工業經濟發展、工業經濟結構調整和產業企業布局調整;推進工業項目向園區集中,促進本區特色工業的發展;宏觀管理和指導各種經濟成份的工業企業,指導企業加強現代管理,規范企業行為;指導和推進企業聯合重組,建立現代企業制度;統籌全區微型企業培育發展。
(8)貫徹執行有關電力、城鎮天然氣、液化石油氣等行業的法律、法規、規章和方針政策;協調相關部門做好電力、城鎮天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理。負責對全區民用爆破器材生產、流通企事業單位的安全生產工作進行監督檢查;承擔城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)經營、輸配、安全生產監督管理,承擔城市門站以內城鎮天然氣管道安全保護監督管理工作;承擔液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料的行業管理和安全監管工作;承擔本區鹽行業管理和儲備鹽管理工作,保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定,承擔鹽業統計分析工作;協調中石油、中石化采輸氣作業管理;負責壓縮天然氣汽車加氣站、城市燃氣企業、民用爆炸物品銷售許可證的初審上報;負責鄉鎮燃氣企業、天然氣設施建設(新建、改動)、工業投資(技術改造)項目的行政審批和服務工作;負責本行業工程建設項目合同簽訂后的監督管理。
(9)負責擬訂智能化相關規劃、政策,協調智能化發展中的重大問題。負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全。負責本區軟件和信息服務業產業發展和行業管理等職責;協調通信行業的發展規劃和基礎設施建設,協調通信行業涉及社會公共利益的重大事宜。推進信息技術改造提升傳統產業,大力發展數字經濟;負責信息產業發展預期目標擬訂及監督落實;配合相關單位監督和管理無線電臺(站);配合完成無線電監測、檢測、干擾查處。
(10)負責指導擬訂本區工業、信息化領域專業人才、經營管理人員的發展規劃并組織實施;負責工業企業培訓體系的建設和管理;協同有關部門做好人才引進和人才培訓工作。
(11)貫徹執行工業和信息產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展有關政策;承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理;依法承擔實施工業節能監察執法;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設;參與組織協調工業環境保護,促進生態文明建設。
(12)負責機關、所屬企事業單位的黨建工作。
(13)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(14)關于能源行業管理職責分工。區經濟信息委負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理。區發展改革委負責擬訂電力、天然氣、煤炭等能源發展戰略、規劃、產業政策、體制改革方案并組織實施,協調能源發展和改革中的重大問題,統籌協調中長期能源生產建設,統籌能源供需總量平衡,負責跨區域能源資源的協調平衡與合作工作。區住房城鄉建委配合做好與市住房城鄉建設委關于城鎮燃氣工作的銜接。
2.重慶市梁平區中小企業服務中心職能職責
(1)宣傳貫徹中小企業發展方針政策,開展全民創業推動,提供創業政策指導。
(2)推動中小企業轉型升級,進行結構性調整,扶優扶強,做大做強。
(3)組織中小企業開拓市場和調研,推進中小企業融資服務和技術服務體系建設。
(4)為中小企業提供產業政策、信息、法律法規和人才培訓服務。
(二)機構設置。
1.重慶市梁平區經濟和信息化委員會機構設置
(1)綜合科。負責機關黨政日常工作的協調和督查;負責機關文電、檔案、機要、保密、信息、新聞宣傳、政務公開等工作;負責領導批示、重大決策、重要任務以及人大建議和政協提案等交辦督辦;負責機關內部安全、公務及商務接待、固定資產管理等后勤服務保障工作;承擔辦文、辦會工作;負責黨建、政法(綜治、禁毒、防邪)、人才、人事、財務(審計)和工會等工作;負責推進本機關依法行政工作;負責接待、受理、承辦、督辦信訪穩定工作;負責配合做好全面深化改革有關工作;負責綜合協調委內各科室工作。
(2)產業發展科。負責規劃投資、產業政策、科學技術、生產性服務業、汽車、裝備、材料、消費品工業等相關工作。負責擬訂工業發展戰略、發展規劃、產業政策及建議并組織實施;負責工業投資工作,搞好改、擴建項目建設;統籌推進淘汰落后產能、化解過剩產能工作;推進產業結構調整及產業轉移工作;推進工業企業設備管理、質量管理;指導企業開展“增品種、提品質、創品牌”行動;負責工業企業創新創業工作,利用大數據智能化引導工業企業轉型升級;組織申報各類專項資金(基金)并促進項目實施;研究擬訂本區工業利用內外資有關政策并組織實施;參與本區工業對外貿易工作;負責組織協調推進軍民融合各項工作。
(3)經濟運行科。負責工業經濟運行與調度,編制工業生產年度指導計劃和近期經濟運行調控目標并組織實施,對全區非公經濟、中小企業經濟運行情況及發展趨勢進行預測和監控,負責協調解決工業經濟運行中的重大問題,統籌本區工業經濟運行綜合考核評價,協調工業經濟運行中的財政、金融問題,負責工業企業信息收集,對全區工業、中小企業、非公有制經濟和鄉鎮工業經濟的運行分析;負責工業企業融資服務;負責企業減負工作;負責本區工業領域重點企業、成長型企業和單項冠軍企業培育、監測工作;負責數字經濟相關工作;負責推進本區樓宇產業園發展和小企業創業基地建設工作;負責中小企業發展服務體系建設工作,指導行業協會及社會中介組織工作,推動服務機構為中小企業發展提供服務;指導鄉鎮工業發展工作,負責中小企業發展促進,培育民營市場主體,工業企業升規培育工作;承擔中小企業維權投訴工作;負責微型企業發展規劃及創業投資促進計劃,指導微型企業創業扶持工作,開展創業培訓及微型企業孵化工作。
(4)應急管理科。綜合協調行業安全生產和應急工作;牽頭擬訂安全生產年度監督檢查計劃并組織實施;指導行業安全生產應急救援體系建設,指導安全生產應急救援預案編制和演練;指導相關行業加強安全生產管理,指導重點行業排查治理隱患;指導、協調電力行業安全生產、通訊線纜設施安全工作;負責城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料等的日常安全監督管理;負責對全區民用爆破器材生產、流通企事業單位的安全生產工作進行監督檢查。指導協調安全生產防災減災、應急救援和災后援助工作;負責發布職責范圍內安全生產和應急信息。
(5)能源保障科(行政審批服務科)。負責電力、城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料的行業管理工作;協調相關部門做好電力、城鎮天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理和能源行業基礎設施建設工作;協調指導電力部門做好大面積停電應急處置、監測調控電力運行和需求側管理工作;指導電力行業協會工作;協調中石油、中石化天然氣勘探開發及利用工作;負責壓縮天然氣汽車加氣站、城市燃氣企業、民用爆炸物品銷售許可證的初審上報;負責鄉鎮燃氣企業、天然氣設施建設(新建、改動)、工業投資(技術改造)項目的行政審批工作;牽頭負責“放管服”改革和本行業工程建設項目合同簽訂后的監督管理,督促相關科室做好相關行政審批事項的事中事后監管工作。
(16)食品工業科(鹽業管理科)。負責食品工業管理工作;貫徹國家、市有關食品工業(含鹽業)法律法規和方針政策,擬訂并組織實施食品工業(含鹽業)發展規劃和產業政策;負責本區鹽行業管理和儲備鹽管理工作,管理全區食鹽專營工作,保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定;負責鹽業統計分析。
(7)智能與信息科。負責擬訂智能化相關規劃、政策,協調智能化發展中的重大問題;推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全,全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理;負責電子信息和智能產業發展,協助智能產業招商引資;推進智能技術改造提升傳統產業;指導協調工業領域信息資源的開發利用、企業信息化和電子商務推廣等信息化推進工作;負責本區通信行業的行業管理,指導通信行業的發展規劃和基礎設施建設;配合相關單位監督和管理無線電臺(站);配合完成無線電監測、檢測、干擾查處。
(8)工業節能監察科。貫徹執行工業和信息產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展有關政策;承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理;依法承擔實施工業節能監察執法;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設;組織協調工業和信息產業綠色改造重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;參與協調工業環境保護,促進生態文明建設。
(9)人員編制和領導職數
重慶市梁平區經濟和信息化委員會機關行政編制為18名。設主任1名,副主任3名, 科級領導職數9名。
機關后勤服務人員事業編制1名。
2.重慶市梁平區中小企業服務中心機構設置
(1)綜合科
負責綜合協調工作;起草單位重要文件、材料和規章制度;負責會議組織、檔案管理、人事、工資、宣傳、保密、后勤保障等工作。
(2)產業發展科
負責研究中小企業產業布局規劃、結構調整的政策措施,推進企業技術改造和技術創新,引導扶持中小企業產業發展;負責中小企業信息網絡建設,收集企業發展和需求等方面的信息,做好信息提供、政策咨詢、融資服務、對外交流等服務工作;負責推進中小企業技術服務平臺建設,為中小企業產品開發提供服務;了解掌握中小企業的培訓需求,為中小企業提供各方面的培訓。
(3)招商服務科
負責工業企業招商引資工作。負責工業招商引資目標任務的分解落實;負責收集報送招商引資信息,招商項目的包裝、策劃、推介及招商項目的跟蹤、協調和服務;組織參與重大招商引資活動,指導培育和發展工業品銷售市場;接受外來投資者投訴服務等相關事宜。
(4)人員編制和領導職數
核定重慶市梁平區中小企業服務中心事業編制11名。設主任1名、副主任2名,內設機構領導職數正職3名。
(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位包括重慶市梁平區中小企業服務中心,單位性質為公益1類事業單位。
(四)機構改革情況。2019年本部門未涉及黨和國家機構改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計3249.26萬元,支出總計3249.26萬元。收支較上年決算數減少1481.61萬元,下降31.3%,主要原因是資源勘探信息等支出減少1466.71萬元,科學技術支出減少75萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計3249.26萬元,較上年決算數減少1295.57萬元,下降28.5%,主要原因是資源勘探信息等支出減少1466.71萬元, 科學技術支出減少75萬元。其中:財政撥款收入3249.26萬元,占100.0%。
3.支出情況。2019年度支出合計3249.26萬元,較上年決算數減少1374.52 萬元,下降29.7%,主要原因是商業服務業等支出減少140.45萬元,項目支出減少1361.51萬元。其中:基本支出829.6萬元,占25.5%;項目支出2419.7萬元,占74.5%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元,與上年決算數一致。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3249.26萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1295.57萬元、1374.52 萬元,下降28.5%、29.7%。主要原因是資源勘探信息等支出減少1466.71萬元, 科學技術支出減少75萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3249.26萬元,較上年決算數減少1295.57萬元,下降28.5%,主要原因是資源勘探信息等支出減少1466.71萬元, 科學技術支出減少75萬元。決算數和年初預算數一致。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3249.26萬元,較上年決算數減少1374.52 萬元,下降29.7%,主要原因是商業服務業等支出減少140.45萬元,項目支出減少1361.51萬元。此外,決算數和年初預算數一致。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與上年決算數一致。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出270萬元,占8.3%,決算數和年初預算數一致。
(2)教育支出0.31萬元,占0.0%,決算數和年初預算數一致。
(3)科學技術支出130萬元,占4.0%,決算數和年初預算數一致。
(4)社會保障與就業支出306.4萬元,占9.4%,決算數和年初預算數一致。
(5)衛生健康支出34.4萬元,占1.1%,決算數和年初預算數一致。
(6)資源勘探信息等支出2488.55 萬元,占76.6%,決算數和年初預算數一致。
(7)住房保障支出19.6萬元,占0.6%,決算數和年初預算數一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?? 2019年度一般公共財政撥款基本支出829.6萬元。其中:人員經費711.34萬元,較上年決算數增加146.29萬元,增長25.9 %,主要原因是主要原因是人員變動、工資、津補貼提標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費118.26萬元,較上年決算數減少140.45萬元,下降54.4%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費郵、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
?? 2019年度“三公”經費支出共計14.44萬元,較年初預算數減少6.56萬元,下降31.2 %,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算數下降。較上年支出數增加0.24萬元,增長1.7 %,主要原因是實施公車改革,減少公務用車,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,使用加油卡。強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況
?2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發生因公出國(境)支出。
公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。
?? 公務車運行維護費5.23萬元,主要用于市內因公出行、安全檢查、經濟運行調研、服務企業、脫貧攻堅等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.77萬元,下降12.8 %,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。較上年支出數增加0.67萬元,增長14.7 %,主要原因是公務車使用加油卡,2019年9月充值2萬元,2019年12月未使用完,導致公務車運行維護費較上年支出數增加0.7萬元。
??? 公務接待費9.21萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待和招商接待支出。費用支出較年初預算數減少5.79萬元,下降38.6 %,較上年支出數減少0.43萬元,下降4.5 %。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。
? (三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待148批次969人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費95元,車均購置費0萬元,車均維護費5.23萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出96.33 萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水費、電費郵、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少158.86萬元,下降62.2 %,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公用經費。智慧梁平建設工作領導小組工作經費不在由區經濟信息委保障負責。
此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出6.52 萬元,較上年決算數增加0.26萬元,增長4.2 %,主要原因是會議室租用費用增加。 本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.31萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是:各項職工培訓同往年持平。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛 。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%, 其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。
?五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對6個項目開展了績效自評。其中,以填報目標自評表形式開展自評6項,涉及資金2293.66萬元;從評價情況來看,1372萬元的市級工業和信息化資金主要用于支持節能改造、食品行業農工商融合發展、集成電路企業培育等12個方面,涉及項目24個,受益企業19家;130萬元市級軍民融合發展專項資金主要用于推動軍民兩用技術成果雙向轉移轉化、獲得軍工保密資質、獲得國軍標體系認證等3個方面,涉及項目3個,受益企業均為平偉實業; 15萬元區級創新獎扶主要用于兌現新認定的市級重大新產品獎勵,獎勵標準為5萬元/個,共涉及3個市級重大新產品。270萬元梁平海螺水泥有限責任公司產業發展扶持資金用于創建綠色礦山、綠色工廠,水泥產銷量再創新高;6.66萬元2018年規模以上工業企業運行統計監測經費按照相關規定落實到具體統計人員。500萬元重慶市中小企業商業價值信用貸款風險補償金及時安排,劃轉到市“風險補償資金池”。1372萬元的市級工業和信息化資金撥付后,可新增投資類項目5個以上,帶動投資增長近1億元;新增工業產品品種2個以上;促進4家新升規企業按時入庫統計;促進2家企業開展食品行業農工商融合發展;加快2家集成電路企業培育;推動1家企業開展消費品工業重點培育品牌項目;推動3家企業加大研發投入;推動1家國家級企業技術中心、1家市級綠色工廠和3家市級數字化車間建設;可拉動產值增長5億元以上,帶動稅收增長1000萬元以上,新增就業崗位1000個以上,成功將梁平打造成為渝東北市級數字化車間最多的區縣,社會和經濟效益極為顯著。130萬元市級軍民融合發展專項資金撥付后,可促進平偉實業依托軍工保密和國軍標資質,開展推動軍民兩用技術成果雙向轉移轉化,將平偉實業培育為我區首家軍民融合企業。15萬元區級科技創新獎扶資金兌現后可鼓勵企業持續開展重大新產品研發及認定,2019年已新增市級重大產品4個。270萬元梁平海螺水泥有限責任公司產業發展扶持資金兌現后,梁平海螺公司完成創建綠色礦山、綠色工廠的“兩個綠色”,水泥產銷量雙雙突破200萬噸, 2019年繳納各類稅收1.43億元,其中增值稅6577.23萬元、企業所得稅5462.81萬元,地方各類稅種2227.19萬元(資源稅、環境保護稅等)。6.66萬元2018年規模以上工業企業運行統計監測經費兌現后,2019年規模以上工業企業聯網直報工作得到有序開展,數據質量、時間要求均達到預期績效目標。2019年,規上工業實現產值216.8億元,增長10.1 %。規上工業增加值增長8.5 %,增速全市排名20位渝東北考核組排第8位。500萬元重慶市中小企業商業價值信用貸款風險補償金到賬后,我單位較好的完成了2019年初設定的任務。商業價值信用貸款工作得到有序開展,幫助天勝電子、德財科技、江駿陽等20戶企業獲得商業價值信用貸款1300萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
項目全年預算數為1372萬元,執行數為1372萬元,完成預算的100%。項目總體完成情況:1372萬元的市級工業和信息化資金主要用于支持節能改造、食品行業農工商融合發展、集成電路企業培育等12個方面,涉及項目24個,受益企業19家。1372萬元的市級工業和信息化資金撥付后,可新增投資類項目5個以上,帶動投資增長近1億元;新增工業產品品種2個以上;促進4家新升規企業按時入庫統計;促進2家企業開展食品行業農工商融合發展;加快2家集成電路企業培育;推動1家企業開展消費品工業重點培育品牌項目;推動3家企業加大研發投入;推動1家國家級企業技術中心、1家市級綠色工廠和3家市級數字化車間建設;可拉動產值增長5億元以上,帶動稅收增長1000萬元以上,新增就業崗位1000個以上,成功將梁平打造成為渝東北市級數字化車間最多的區縣,社會和經濟效益極為顯著。
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||
轉移支付名稱 |
市級工業和信息化專項資金 |
自評總分 |
100 | |||||||
業務主管部門 |
區經濟信息委 |
聯系人 |
陶 翠?? 15215235681 | |||||||
項目資金(萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分 | |||||
1372萬元 |
1372萬元 |
1372萬元 |
100 |
10 | ||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
1372萬元的市級工業和信息化資金主要用于支持節能改造、食品行業農工商融合發展、集成電路企業培育等12個方面,涉及項目24個,受益企業19家。 |
1372萬元的市級工業和信息化資金主要用于支持節能改造、食品行業農工商融合發展、集成電路企業培育等12個方面,涉及項目24個,受益企業19家。 | |||||||||
績效指標 |
指標名稱 |
計量單 位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數 |
權重 |
指標得分 | |||
節能改造項目 |
個 |
1 |
1 |
100% |
8 |
8 | ||||
“增品種”項目 |
個 |
2 |
2 |
100% |
8 |
8 | ||||
食品行業農工商融合發展項目 |
個 |
2 |
2 |
100% |
8 |
8 | ||||
集成電路企業培育 |
家 |
2 |
2 |
100% |
8 |
8 | ||||
企業技術創新(國家級企業技術中心) |
家 |
1 |
1 |
100% |
8 |
8 | ||||
數字化裝備普及項目 |
個 |
2 |
2 |
100% |
8 |
8 | ||||
綠色制造體系建設(市級綠色工廠) |
個 |
1 |
1 |
100% |
7 |
7 | ||||
新建工業企業培育升規獎勵 |
家 |
4 |
4 |
100% |
7 |
7 | ||||
培育市級數字化車間 |
家 |
3 |
3 |
100% |
7 |
7 | ||||
消費品工業重點培育品牌項目 |
個 |
1 |
1 |
100% |
7 |
7 | ||||
研發準備金補助 |
個 |
3 |
3 |
100% |
7 |
7 | ||||
工業強基項目 |
個 |
3 |
3 |
100% |
7 |
7 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
無 | |||||||||
(三)重點績效評價結果
本單位本年有一個重點評價項目,項目名稱為工業和信息化專項資金,資金規模2033.66萬元(其中:區本級財政資金791.66萬元、上級財政資金1242.00萬元),項目評分96分。
? 六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
? (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? (八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? (九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
? (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式
決算公開單位聯系人: 王 玲,聯系電話:53222671
??????????????????????????????????????????????重慶市梁平區經濟和信息化委員會
?????????????????????????????????????????????2020年9月30日
附件下載: