索引號 | 115002280086521773/2022-00035 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區經濟信息委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區經濟和信息化委員會(本級)2021年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-09-30 | 發布日期 | 2022-09-30 |
索引號 | 115002280086521773/2022-00035 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區經濟信息委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區經濟和信息化委員會(本級)2021年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2022-09-30 |
發布日期 | 2022-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1.重慶市梁平區經濟和信息化委員會職能職責
(1)貫徹執行有關工業、生產性服務業、信息服務業和信息化工作的法律、法規、規章和方針政策;根據本區國民經濟和社會發展總體規劃,制定工業、生產性服務業、信息服務業的發展專項規劃和年度計劃并組織實施;研究工業和信息化布局規劃、結構調整的政策措施,引導扶持工業和信息產業的發展。
(2)負責提出本區工業和信息化固定資產投資規模和方向;負責本區工業技術改造項目審批、核準和備案,負責各類工業和信息化財政專項資金的使用安排;定期公布工業投資引導目錄,規劃本區重大工業和信息化建設項目并組織實施;對重大技術改造項目實施監督管理;負責組織協調推進軍民融合各項工作,推進統籌軍民產業深度融合;負責本區工業系統協(學、商)會管理。
(3)推動本區工業技術進步和高新技術產業發展;指導本區工業企業技術創新、技術引進和技術改造,組織新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用和實施重大示范工程;用高新技術及先進適用技術提升傳統產業;負責工業行業質量管理和品牌戰略的推進;指導和推進以企業為主體的技術創新體系建設;推動軟件業、信息服務業和新興產業發展,促進信息化和產業化融合。
(4)研究擬訂本區工業和信息業利用內外資有關政策,指導工業和信息業企業利用內外資;參與管理本區工業和信息業對外貿易工作,協調工業和信息業出口政策;組織協調利用區外及境外資金改造工業和信息業企業工作。
(5)監測分析工業和信息產業經濟運行態勢,統計并在一定范圍內發布相關信息;負責年度工業調控目標制定及落實;協調解決經濟運行中的重大問題并提出政策建議;協助推進工業經濟運行中的財政、金融政策落實。
(6)研究和指導工業品、生產資料等市場體系的培育建設和發展,監測分析市場運行和重要工業品的供求狀況并組織調控;指導工業企業開拓國內外市場,推進工業品的銷售工作;組織實施本區工業企業的協作配套工作;推進生產性服務業發展,促進服務業與制造業融合發展。
(7)指導協調和促進本區工業經濟發展、工業經濟結構調整和產業企業布局調整;推進工業項目向園區集中,促進本區特色工業的發展;宏觀管理和指導各種經濟成份的工業企業,指導企業加強現代管理,規范企業行為;指導和推進企業聯合重組,建立現代企業制度;統籌全區微型企業培育發展。
(8)貫徹執行有關電力、城鎮天然氣、液化石油氣等行業的法律、法規、規章和方針政策;協調相關部門做好電力、城鎮天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理。負責對全區民用爆破器材生產、流通企事業單位的安全生產工作進行監督檢查;承擔城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)經營、輸配、安全生產監督管理,承擔城市門站以內城鎮天然氣管道安全保護監督管理工作;承擔液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料的行業管理和安全監管工作;承擔本區鹽行業管理和儲備鹽管理工作,保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定,承擔鹽業統計分析工作;協調中石油、中石化采輸氣作業管理;負責壓縮天然氣汽車加氣站、城市燃氣企業、民用爆炸物品銷售許可證的初審上報;負責鄉鎮燃氣企業、天然氣設施建設(新建、改動)、工業投資(技術改造)項目的行政審批和服務工作;負責本行業工程建設項目合同簽訂后的監督管理。
(9)負責擬訂智能化相關規劃、政策,協調智能化發展中的重大問題。負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全。負責本區軟件和信息服務業產業發展和行業管理等職責;協調通信行業的發展規劃和基礎設施建設,協調通信行業涉及社會公共利益的重大事宜。推進信息技術改造提升傳統產業,大力發展數字經濟;負責信息產業發展預期目標擬訂及監督落實;配合相關單位監督和管理無線電臺(站);配合完成無線電監測、檢測、干擾查處。
(10)負責指導擬訂本區工業、信息化領域專業人才、經營管理人員的發展規劃并組織實施;負責工業企業培訓體系的建設和管理;協同有關部門做好人才引進和人才培訓工作。
(11)貫徹執行工業和信息產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展有關政策;承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理;依法承擔實施工業節能監察執法;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設;參與組織協調工業環境保護,促進生態文明建設。
(12)負責機關、所屬企事業單位的黨建工作。
(13)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(14)關于能源行業管理職責分工。區經濟信息委負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理。區發展改革委負責擬訂電力、天然氣、煤炭等能源發展戰略、規劃、產業政策、體制改革方案并組織實施,協調能源發展和改革中的重大問題,統籌協調中長期能源生產建設,統籌能源供需總量平衡,負責跨區域能源資源的協調平衡與合作工作。區住房城鄉建委配合做好與市住房城鄉建設委關于城鎮燃氣工作的銜接。
(二)機構設置
(1)綜合科。負責機關黨政日常工作的協調和督查;負責機關文電、檔案、機要、保密、信息、新聞宣傳、政務公開等工作;負責領導批示、重大決策、重要任務以及人大建議和政協提案等交辦督辦;負責機關內部安全、公務及商務接待、固定資產管理等后勤服務保障工作;承擔辦文、辦會工作;負責黨建、政法(綜治、禁毒、防邪)、人才、人事、財務(審計)和工會等工作;負責推進本機關依法行政工作;負責接待、受理、承辦、督辦信訪穩定工作;負責配合做好全面深化改革有關工作;負責綜合協調委內各科室工作。
(2)產業發展科。負責規劃投資、產業政策、科學技術、生產性服務業、汽車、裝備、材料、消費品工業等相關工作。負責擬訂工業發展戰略、發展規劃、產業政策及建議并組織實施;負責工業投資工作,搞好改、擴建項目建設;統籌推進淘汰落后產能、化解過剩產能工作;推進產業結構調整及產業轉移工作;推進工業企業設備管理、質量管理;指導企業開展“增品種、提品質、創品牌”行動;負責工業企業創新創業工作,利用大數據智能化引導工業企業轉型升級;組織申報各類專項資金(基金)并促進項目實施;研究擬訂本區工業利用內外資有關政策并組織實施;參與本區工業對外貿易工作;負責組織協調推進軍民融合各項工作。
(3)經濟運行科。負責工業經濟運行與調度,編制工業生產年度指導計劃和近期經濟運行調控目標并組織實施,對全區非公經濟、中小企業經濟運行情況及發展趨勢進行預測和監控,負責協調解決工業經濟運行中的重大問題,統籌本區工業經濟運行綜合考核評價,協調工業經濟運行中的財政、金融問題,負責工業企業信息收集,對全區工業、中小企業、非公有制經濟和鄉鎮工業經濟的運行分析;負責工業企業融資服務;負責企業減負工作;負責本區工業領域重點企業、成長型企業和單項冠軍企業培育、監測工作;負責數字經濟相關工作;負責推進本區樓宇產業園發展和小企業創業基地建設工作;負責中小企業發展服務體系建設工作,指導行業協會及社會中介組織工作,推動服務機構為中小企業發展提供服務;指導鄉鎮工業發展工作,負責中小企業發展促進,培育民營市場主體,工業企業升規培育工作;承擔中小企業維權投訴工作;負責微型企業發展規劃及創業投資促進計劃,指導微型企業創業扶持工作,開展創業培訓及微型企業孵化工作。
(4)應急管理科。綜合協調行業安全生產和應急工作;牽頭擬訂安全生產年度監督檢查計劃并組織實施;指導行業安全生產應急救援體系建設,指導安全生產應急救援預案編制和演練;指導相關行業加強安全生產管理,指導重點行業排查治理隱患;指導、協調電力行業安全生產、通訊線纜設施安全工作;負責城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料等的日常安全監督管理;負責對全區民用爆破器材生產、流通企事業單位的安全生產工作進行監督檢查。指導協調安全生產防災減災、應急救援和災后援助工作;負責發布職責范圍內安全生產和應急信息。
(5)能源保障科(行政審批服務科)。負責電力、城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料的行業管理工作;協調相關部門做好電力、城鎮天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理和能源行業基礎設施建設工作;協調指導電力部門做好大面積停電應急處置、監測調控電力運行和需求側管理工作;指導電力行業協會工作;協調中石油、中石化天然氣勘探開發及利用工作;負責壓縮天然氣汽車加氣站、城市燃氣企業、民用爆炸物品銷售許可證的初審上報;負責鄉鎮燃氣企業、天然氣設施建設(新建、改動)、工業投資(技術改造)項目的行政審批工作;牽頭負責“放管服”改革和本行業工程建設項目合同簽訂后的監督管理,督促相關科室做好相關行政審批事項的事中事后監管工作。
(6)食品工業科(鹽業管理科)。負責食品工業管理工作;貫徹國家、市有關食品工業(含鹽業)法律法規和方針政策,擬訂并組織實施食品工業(含鹽業)發展規劃和產業政策;負責本區鹽行業管理和儲備鹽管理工作,管理全區食鹽專營工作,保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定;負責鹽業統計分析。
(7)智能與信息科。負責擬訂智能化相關規劃、政策,協調智能化發展中的重大問題;推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全,全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理;負責電子信息和智能產業發展,協助智能產業招商引資;推進智能技術改造提升傳統產業;指導協調工業領域信息資源的開發利用、企業信息化和電子商務推廣等信息化推進工作;負責本區通信行業的行業管理,指導通信行業的發展規劃和基礎設施建設;配合相關單位監督和管理無線電臺(站);配合完成無線電監測、檢測、干擾查處。
(8)工業節能監察科。貫徹執行工業和信息產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展有關政策;承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理;依法承擔實施工業節能監察執法;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設;組織協調工業和信息產業綠色改造重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;參與協調工業環境保護,促進生態文明建設。
(9)人員編制和領導職數
重慶市梁平區經濟和信息化委員會機關行政編制為18名。設主任1名,副主任3名, 科級領導職數9名。
機關后勤服務人員事業編制1名。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的一級預算單位是重慶市梁平區經濟和信息化委員會(本級)。
? 二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2021年度收入總計4854.86萬元,支出總計4854.86萬元。收支較上年決算數增加467.25萬元、增長10.6%,主要原因是科學技術支出增加743.82萬元,資源勘探信息等支出增加221.6萬元。抗疫特別國債安排的支出減少596.17萬元。
2.收入情況。2021年度收入合計4854.86萬元,較上年決算數增加467.25萬元,增長10.6%,主要原因是科學技術支出增加743.82萬元,資源勘探信息等支出增加221.6萬元。抗疫特別國債安排的支出減少596.17萬元。其中:財政撥款收入4854.86萬元,占100.0%。
? 3.支出情況。2021年度支出合計4854.86萬元,較上年決算數增加467.25萬元,增長10.6%,主要原因是企業項目資金增加1004.93萬元,安排重慶平偉實業股份有限公司自主可控功率半導體離散型智能制造車間建設項目補貼資金1000萬元,安排重慶市梁平區機場管理有限公司梁平機場維修整治項目資金100萬元,安排智能制造補貼項目資金280萬元,安排梁平區公共區域無線WLAN覆蓋工程項目項目資金272萬元,新冠肺炎疫情防控物資及疫情防控儲備物資減少596.17萬元。其中:基本支出719.48萬元,占14.8%;項目支出4135.38萬元,占85.2%。
? 4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%。
?(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計4854.86萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加467.25萬元,增長10.6%。主要原因是科學技術支出增加743.82萬元,資源勘探信息等支出增加221.6萬元。抗疫特別國債安排的支出減少596.17萬元。
? (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4854.86萬元,較上年決算數增加1063.42萬元,增長28.0%。主要原因是科學技術支出增加743.82萬元,資源勘探信息等支出增加221.6萬元。較年初預算數增加274.54萬元,增長6.0%。主要原因是科學技術支出增加1617.12萬元,國防支出增加100萬元,資源勘探信息等支出減少1685.13萬元,此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
? 2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4854.86萬元,較上年決算數增加1063.42萬元,增長28.0%。 主要原因是企業項目資金增加1004.93萬元,安排重慶平偉實業股份有限公司自主可控功率半導體離散型智能制造車間建設項目補貼資金1000萬元,安排重慶市梁平區機場管理有限公司梁平機場維修整治項目資金100萬元,安排智能制造補貼項目資金280萬元,安排梁平區公共區域無線WLAN覆蓋工程項目項目資金272萬元。較年初預算數增加274.54萬元,增長6.0%。主要原因是人員經費增加155萬元,對企業補助支出增加135.38萬元。
? 3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較年上年決算數增加0萬元,增長0.0%。
? 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
? (1)一般公共服務支出160.75萬元,占3.3%,較年初預算數增加160.75萬元,增長100.0%,主要原因是安排梁平海螺水泥有限責任公司產業發展扶持資金150萬元。
? (2)國防支出100萬元,占2.1%,較年初預算數增加100萬元,增長100.0%,主要原因是安排重慶市梁平區機場管理有限公司梁平機場維修整治項目資金100萬元。
? (3)科學技術支出1617.12萬元,占33.3%,較年初預算數增加1617.12萬元,增長100.0%,主要原因是安排第三批市工業和信息化專項資金506萬元,安排創新驅動獎扶資金134.5萬元,安排智能制造補貼項目資金300萬元,安排重大新產品研發補助資金項目資金24.62萬元。?
(4)社會保障與就業支出312.02萬元,占6.4%,較年初預算數增加81.8萬元,增長35.5%,主要原因是安排2021年在職人員目標考核獎、離退休人員健康休養費。
(5)衛生健康支出27.13萬元,占0.6%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。
(6)資源勘探信息等支出2618.57萬元,占53.9%,較年初預算數減少1685.13萬元,下降39.2%,主要原因是2021年工業和信息化專項資金減少。
(7)住房保障支出19.27萬元,占0.4%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。
? (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出719.48萬元。其中:人員經費677.49萬元,較上年決算數增加108.6萬元,增長19.1%,主要原因是人員變動,增資和有關標準提高。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、醫保墊底、其他社會保障繳費等。公用經費41.99萬元,較上年決算數減少57.06萬元,下降57.6%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公用經費。公用經費用途主要包括辦公費 、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。
? (五)政府性基金預算收支決算情況說明。
??22021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元,較上年決算數減少596.17萬元,下降100.0%,主要原因是2021年度無抗疫特別國債安排的支出。本年支出0萬元,較上年決算數減少596.17萬元,下降100.0%,主要原因是2021年度沒有安排防疫物資采購經費。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? 三、“三公”經費情況說明
?(一)“三公”經費支出總體情況說明。
? 2021年度“三公”經費支出共計13.97萬元,較年初預算數減少6.03萬元,下降30.2%,主要原因是嚴格執行年初預算。較上年支出數增加0.39萬元,增長2.9%,主要原因是2021年1-12月過路費(ETC卡)充值10000元,2020年1-12月過路費(ETC卡)充值2463元,2020年上半年疫情減免過路費。
? (二)“三公”經費分項支出情況。
2021年度本單位因公出國(境)費用0萬元,主要原因是本單位2021年度未發生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,與年初預算數及上年決算數一致。
公務車購置費0萬元,主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,與年初預算數及上年決算數一致。
公務車運行維護費4.82萬元,主要用于市內因公出行、安全檢查、經濟運行調研、服務企業等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.18萬元,下降3.6%,主要原因是嚴格執行年初預算。較上年支出數增加0.42萬元,增長9.5%,主要原因是2021年1-12月過路費(ETC卡)充值10000元,2020年1-12月過路費(ETC卡)充值2463元,2020年上半年疫情減免過路費。
? 公務接待費9.15萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待和招商接待支出。費用支出較年初預算數減少5.85萬元,下降39.0%,較上年支出數減少0.03萬元,下降0.3%,較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。
(三)“三公”經費實物量情況。
? 2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待111批次1117人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費81.94元,車均購置費0萬元,車均維護費4.82萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
? 本年度會議費支出4.19萬元,較上年決算數減少0.18萬元,下降4.1%,主要原因是有效控制會議數量和規模,嚴格執行會議費定額標準,規范和加強會議費支出管理。本年度培訓費支出2.35萬元,較上年決算數增加2.29萬元,增長3816.7%,主要原因是2021年黨員遠程教育培訓費23520元,2020年無黨員遠程教育培訓費。
? (二)機關運行經費情況說明。
? 2021年度本部門機關運行經費支出41.99萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少57.06萬元,下降57.6%, 主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等要求,機關運行經費下降。
? (三)國有資產占用情況說明。
? 截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
? 2021年度本部門政府采購支出總額94.36萬元,其中:政府采購貨物支出47.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出47.35萬元。授予中小企業合同金額69.36萬元,占政府采購支出總額的73.5%,其中:授予小微企業合同金額67.31萬元,占政府采購支出總額的71.3%。主要用于:2021智博會服務費12萬元,2021年全球半導體博覽會參展費用9萬元,美食博覽會服務費16.7萬元,“十三五”成果展宣傳片制作費8萬元,梁平區制造業高質量發展“十四五”規劃(2021—2025年)編制10萬元。
?五、預算績效管理情況說明
? (一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本部門對13個項目開展了績效自評,其中以填報目標自評表形式開展自評13項,涉及資金3526.06萬元;以委托第三方出具報告的方式開展重點績效評價1項,涉及資金1000萬元。
?(二)績效自評結果。
我單位2021年績效評價結果為優。
1.績效目標自評表。
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||||
(???2021 ?年度) | ||||||||||||
項目名稱 |
鼓勵類中小企業及微企業退稅 |
主管部門 |
區經濟信息委 | |||||||||
實施單位 |
區經濟信息委 |
自評總得分 |
100 | |||||||||
項目資金(萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率權重分值 |
執行率(%) |
執行率得分 | ||||||
總數 |
其中:財政資金 |
總數 |
其中:財政資金 |
總數 |
其中:財政資金 | |||||||
254.6941 |
254.6941 |
254.6941 |
254.6941 |
254.5258 |
254.5258 |
10 |
100 |
10 | ||||
年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
根據重慶市財政局2019年度定稅扶持政策的要求,對提交資料的鼓勵類中小企業(工業方面)及微企業進行審核,最終審核符合條件的為38家中小企業,5家微型企業。該政策的執行將進一步減免企業稅負,鼓勵企業更好的發展。 |
2021年對鼓勵類中小企業(工業方面)及微企業定稅扶持政策進行資金兌現,對企業再次審核后,一家中小企業因多種原因已停業,實際財政補助37家中小企業,5家微型企業。 | |||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量單位 |
指標性質 |
年度指標值 |
實際完成值 |
權重分值 |
得分系數 |
指標得分 |
偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標 |
數量指標 |
中小企業扶持數 |
家 |
= |
38 |
37 |
15 |
100% |
15 |
|||
微型企業扶持數 |
家 |
= |
5 |
5 |
15 |
100% |
15 |
|||||
質量指標 |
||||||||||||
時效指標 |
||||||||||||
成本指標 |
中小企業扶持資金 |
萬元 |
= |
136.8968 |
136.7285 |
20 |
100% |
20 |
||||
微型企業扶持資金 |
萬元 |
= |
117.7973 |
117.7973 |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指標 |
經濟效益指標 |
|||||||||||
社會效益指標 |
改善扶持企業經營狀況 |
無 |
定性指標 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
100% |
10 |
||||
生態效益指標 |
||||||||||||
可持續影響指標 |
||||||||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||
績效指標總分 |
90 |
90 |
2.?績效自評報告或案例。
績效自評報告或案例無
3.?關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看整體情況良好,我單位將2021年項目工作分配到經濟運行科、產業發展科、工業節能監察科三個科室具體負責落實,項目實施組織機構健全,責任分配明確。資金使用及時,不存在截留、挪用專項資金的情況,資金使用支出核算規范。項目申報嚴格履行公示制度,執行真實性審核,專項資金撥付到企業后,及時了解項目資金情況,企業熱情度較高,認為項目資金對于提升企業效益、創造就業機會、提升企業的產品創新能力等方面都起到了重要作用,較好地完成了績效目標,達到了預期的經濟效益、預期的社會效益、預期的環境效益,并能夠在較長時間內為企業帶來效益,推進了我區工業經濟高質量發展進程。
(三)重點績效評價結果。
?2021年度本單位重點績效評價項目1個,具體評價表及報告見附件1和附件2。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五 )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
決算公開單位聯系人: ?王 玲,聯系電話: ?53222455