索引號(hào) | 115002280086521773/2022-00036 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 |
索引號(hào) | 115002280086521773/2022-00036 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2022-09-30 |
發(fā)布日期 | 2022-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
(1)宣傳貫徹中小企業(yè)發(fā)展方針政策,開展全民創(chuàng)業(yè)推動(dòng),提供創(chuàng)業(yè)政策指導(dǎo)。
(2)推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整,扶優(yōu)扶強(qiáng),做大做強(qiáng)。
(3)組織中小企業(yè)開拓市場(chǎng)和調(diào)研,推進(jìn)中小企業(yè)融資服務(wù)和技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。
(4)為中小企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)政策、信息、法律法規(guī)和人才培訓(xùn)服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
?(1)綜合科
負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)工作;起草單位重要文件、材料和規(guī)章制度;負(fù)責(zé)會(huì)議組織、檔案管理、人事、工資、宣傳、保密、后勤保障等工作。
(2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科
負(fù)責(zé)研究中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施,推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,引導(dǎo)扶持中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)中小企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),收集企業(yè)發(fā)展和需求等方面的信息,做好信息提供、政策咨詢、融資服務(wù)、對(duì)外交流等服務(wù)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè),為中小企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)提供服務(wù);了解掌握中小企業(yè)的培訓(xùn)需求,為中小企業(yè)提供各方面的培訓(xùn)。
(3)招商服務(wù)科
負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)招商引資工作。負(fù)責(zé)工業(yè)招商引資目標(biāo)任務(wù)的分解落實(shí);負(fù)責(zé)收集報(bào)送招商引資信息,招商項(xiàng)目的包裝、策劃、推介及招商項(xiàng)目的跟蹤、協(xié)調(diào)和服務(wù);組織參與重大招商引資活動(dòng),指導(dǎo)培育和發(fā)展工業(yè)品銷售市場(chǎng);接受外來投資者投訴服務(wù)等相關(guān)事宜。
(4)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
核定重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制11名。設(shè)主任1名、副主任2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正職3名。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是重慶市中小企業(yè)服務(wù)中心。
?二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2021年度收入總計(jì)189.41萬元,支出總計(jì)189.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加37.58萬元、增長(zhǎng)24.8%,主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)189.41萬元,較上年決算數(shù)增加37.58萬元,增長(zhǎng)24.8%,主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。其中:財(cái)政撥款收入189.41萬元,占100.0%。
? 3.支出情況。2021年度支出合計(jì)189.41萬元,較上年決算數(shù)增加37.58萬元,增長(zhǎng)24.8%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加36.19萬元。其中:基本支出189.41萬元,占100.0%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。
? (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)189.41萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.58萬元,增長(zhǎng)24.8%。主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。
? (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入189.41萬元,較上年決算數(shù)增加37.58萬元,增長(zhǎng)24.8%。主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加22萬元,增長(zhǎng)13.1%。主要原因是資源勘探信息等支出增加19.17萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出189.41萬元,較上年決算數(shù)增加37.58萬元,增長(zhǎng)24.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加36.19萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加22萬元,增長(zhǎng)13.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加19.62萬元。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
? (1)教育支出0.49萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。
? ?(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出17.93萬元,占9.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是人員增加。
??(3)衛(wèi)生健康支出8.63萬元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬元,增長(zhǎng)7.7%,主要原因是人員增加。? ?
? (4)資源勘探信息等支出153.25萬元,占80.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.16萬元,增長(zhǎng)14.3%,主要原因是人員增加,工資福利支出增加?。 ?
? (5)住房保障支出9.11萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬元,增長(zhǎng)12.6%,主要原因是人員增加。
? (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
? ?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出189.41萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)168.75萬元,較上年決算數(shù)增加36.67萬元,增長(zhǎng)27.8%,主要原因是本年度增加在職人員1名,工資和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、超額績(jī)效、保留津補(bǔ)貼、住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)20.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.9萬元,增長(zhǎng)4.6%,主要原因是職工食堂餐增加0.32萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi) 、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
?(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元,比2020年減少0萬元。與上年持平;其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元, 比2020年減少0萬元,?與上年持平,主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2020年減少0萬元,與上年持平,主要原因是本單位本年無公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2020年減少0萬元,與上年持平,主要原因是本單位本年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2020年減少0萬元,與上年持平,主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o公務(wù)車購(gòu)置。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度無會(huì)議費(fèi)支出,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.49萬元,較上年決算數(shù)增加0.49萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是參加專業(yè)技術(shù)人員崗前培訓(xùn)費(fèi)。
? (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
因?qū)儆趨^(qū)經(jīng)濟(jì)和信息委二級(jí)預(yù)算單位,無國(guó)有資產(chǎn),所以我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2021年度本單位未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
決算公開單位聯(lián)系人: ?王 玲,聯(lián)系電話: ?53222455