索引號 | 115002280086523530/2025-00012 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 交通、工業(yè)、信息化;交通 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸委員會 2025年部門預(yù)算情況說明(匯總) | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 115002280086523530/2025-00012 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 交通、工業(yè)、信息化;交通 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸委員會 2025年部門預(yù)算情況說明(匯總) |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸委員會是梁平區(qū)人民政府的組成部門,其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃、年度計(jì)劃、交通樞紐發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)管理交通運(yùn)輸行業(yè)。
(二)單位構(gòu)成
經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會核定,重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸委員會本級內(nèi)設(shè)11個職能科室,分別是:辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、養(yǎng)護(hù)管理科、綜合運(yùn)輸科、民航鐵路科、政策法規(guī)科(信訪科)、安全監(jiān)管科、行政審批科、信息宣教科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。
重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸委員會下屬預(yù)算單位有4個,分別是:重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸委員會本級、重慶市梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市梁平區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心。4個單位都分別獨(dú)立核算,匯總納入本部門預(yù)算一并公開。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)52331.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款43552.43萬元,政府性基金預(yù)算撥款8779.53萬元;收入比2024年增加15626.13萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加8569.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加7056.41萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)52331.96萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出1720.28萬元,衛(wèi)生健康支出364.38萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8779.53萬元,交通運(yùn)輸支出41135.35萬元,住房保障支出332.42萬元;支出比2024年增加15626.13萬元,主要是基本支出增加256.87萬元,項(xiàng)目支出增加15369.26萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43552.43萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43552.43萬元,比2024年增加8569.72萬元。其中:基本支出6931.55萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加256.87萬元,主要原因是在職人員增多等導(dǎo)致單位養(yǎng)老支出和社保繳費(fèi)支出的增加;項(xiàng)目支出36620.88萬元,主要用于國省道和農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路安防、公路養(yǎng)護(hù)、對企業(yè)的政策性補(bǔ)貼等交通專項(xiàng)項(xiàng)目,比2024年增加8312.85萬元,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排交通專項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加。
2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8779.53萬元,政府性基金預(yù)算支出8779.53萬元,主要用于交通專項(xiàng)項(xiàng)目,比2024年增加7056.41萬元,主要原因是政府性基金預(yù)算撥款安排交通專項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算82.7萬元,比2024年減少8.7萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)7.3萬元,比2024年減少1.1萬元,主要原因是持續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.4萬元,比2024年減少7.6萬元,主要原因是持續(xù)嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)687.01萬元,比2024增加4.78萬元,主要原因是編制2025年年初預(yù)算時,本部門在職人員比上年增加,導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11萬元:政府采購貨物預(yù)算11萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購11萬元:政府采購貨物預(yù)算11萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43552.43萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8779.53萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛55輛,全部為應(yīng)急保障車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉蘭英;聯(lián)系方式:023-53230871