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索引號 11500228008652206E/2025-00097 發(fā)文字號
主題分類 教育 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)教委 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)福祿中學2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652206E/2025-00097
發(fā)文字號
主題分類 教育
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)教委
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)福祿中學2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

實施高中階段教育,提高國民受教育水平。實施九年義務教育,為社會培養(yǎng)合格人才,完成轄區(qū)內初高中學歷教育。推進課程改革和教學法改革,加強德育工作,開展社區(qū)服務等社會實踐活動,實施初高中學業(yè)水平考試和綜合素質評價,全面實施素質教育。

(二)單位構成

本單位內設五個下屬科室,分別是辦公室、教務處、德育處、教育科研處、總務處。

無下屬預算單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數3409.47萬元,其中:一般公共預算撥款3251.10萬元,政府性基金預算撥款0.00?萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金88.37萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金70.00萬元;收入2024增加182.06萬元,主要是一般公共預算撥款增加182.06萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數3409.47萬元,其中:教育支出2724.54萬元,社會保障和就業(yè)支出396.47萬元,衛(wèi)生健康支出143.92萬元,住房保障支出144.54萬元;支出2024增加182.06萬元,主要是基本支出增加631.87萬元,項目支出減少449.81萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3251.10萬元,一般公共預算財政撥款支出3251.10萬元,比2024年增加183.82萬元。其中:基本支出3012.92萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加600.10?萬元,主要原因是原石安鎮(zhèn)中、曲水鎮(zhèn)中合并到我校,教職工人數、退休人員增加;其次是在職教師崗位變動和正常晉升工資等基本支出增加。項目支出238.18萬元,主要用于初中、高中學生資助;延時服務等,比2024年減少416.28萬元,主要原因是本年度未安排房屋建筑物構建等資本性支出。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

、三公經費情況說明

2025“三公”經費預算0萬元,與上年保持一致

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款107.49萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:顏飛聯系方式:023-53312113

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