索引號 | 11500228008652193Q/2021-00034 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)科技局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 2020年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-09-30 | 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
索引號 | 11500228008652193Q/2021-00034 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)科技局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 2020年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2021-09-30 |
發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心
2020年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心(重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心)其主要職能職責(zé)是:服務(wù)社會,提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。為社會提供科技信息服務(wù),項目支持服務(wù),宣傳培訓(xùn)服務(wù),成果管理服務(wù),專利執(zhí)法保護(hù),技術(shù)市場服務(wù),科技平臺服務(wù),科技合作與交流,科技金融服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心(重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心),為獨立核算單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,無下設(shè)科室。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括:重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心(重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1438.4萬元,支出總計1438.4萬元。收支較上年決算數(shù)增加179.1萬元、增長 14.2%,主要原因是:1.增加在編人員1名,收支增加;2.收回區(qū)創(chuàng)業(yè)種子基金免息信用貸款,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
2.收入情況。2020年度收入合計126.88萬元,較上年決算數(shù)增加5.95萬元,增長4.9%,主要原因是:1.增加在編人員1名,2.銀行利息收入增加。其中:財政撥款收入123.33萬元,占97.2%;其他收入3.55萬元,占2.8%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1311.52萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計127.84萬元,較上年決算數(shù)減少220.44萬元,下降63.3%,主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。其中:基本支出109.61萬元,占85.7%;項目支出18.23萬元,占14.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1310.56萬元,較上年決算數(shù)增加399.54萬元,增長43.9%,主要原因是本年度收回梁平區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款金額400.5萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計908.38萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加109.16萬元,增長13.7%。主要原因是:1.增加在編人員1名;2.收回區(qū)創(chuàng)業(yè)種子基金免息信用貸款,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入123.33萬元,較上年決算數(shù)增加5.1萬元,增長4.3%。主要原因是增加在編人員1名。較年初預(yù)算數(shù)增加3.57萬元,增長3%。主要原因是增加在編人員1名。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余785.05萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出127.84萬元,較上年決算數(shù)減少126.64萬元,下降49.8%。主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。較年初預(yù)算數(shù)減少536.67萬元,下降80.8%。主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余780.54萬元,較上年決算數(shù)增加235.8萬元,增長43.3%,主要原因是本年度收回梁平區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款中一般公共預(yù)算財政撥款為240.3萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.3萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長7.1%,主要原因是增加在編人員1名。
(2)科學(xué)技術(shù)支出107.78萬元,占84.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少537.83萬元,下降83.3%,主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。
(3)社會保障與就業(yè)支出10.07萬元,占7.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元,增長6.4%,主要原因是增加在編人員1名。
(4)衛(wèi)生健康支出4.82萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,增長5.2%,主要原因是增加在編人員1名。
(5)住房保障支出4.87萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,增長6.3%,主要原因是增加在編人員1名。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出109.61萬元。其中:人員經(jīng)費103.29萬元,較上年決算數(shù)增加18.02萬元,增長21.1%,主要原因是增加在編人員1名。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出103.29萬元。公用經(jīng)費6.32萬元,較上年決算數(shù)增加2.7萬元,增長74.6%,主要原因是增加在編人員1名。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出5.86萬元、資本性支出0.46萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度無因公出國(境)活動、公務(wù)接待活動且無公務(wù)車。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國(境)活動。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國(境)活動。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)車購置費0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年未購買公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年未購買公務(wù)車。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位無公務(wù)車。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)接待費0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2020年度無公務(wù)接待活動,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度無公務(wù)接待活動。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.81萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度未開展會議活動。本年度培訓(xùn)費支出0.89萬元,較上年決算數(shù)減少1.86萬元,下降67.6%,主要原因是本單位2020年組織舉辦培訓(xùn)活動較上年度減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表和自評報告的形式開展自評2項,涉及資金13.23萬元,從評價情況來看,項目支出符合相關(guān)規(guī)定,專款專用、管理規(guī)范,年初目標(biāo)如期完成,取得了較好的實施績效。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
項目績效自評表
項目 名稱 |
生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費 |
項目 編碼 |
自評總分 (分) |
100 | |||||||||||||||
主管 部門 |
重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
財務(wù) 科室 |
教科文 |
項目 聯(lián)系人 |
謝文江 |
聯(lián)系電話 |
023-53238715 | ||||||||||||
項目 資金 (萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||||||||
6 |
3 |
3 |
100.0 |
10 |
10 | ||||||||||||||
當(dāng)年 績效 目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||||||
服務(wù)中小企業(yè),推動生產(chǎn)力發(fā)展,繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 |
服務(wù)中小企業(yè),推動生產(chǎn)力發(fā)展,繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 |
優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù)。向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等公益服務(wù),指導(dǎo)企業(yè)在“國家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項。主動送政策、送服務(wù)上門,按需為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù),組織企業(yè)參加培訓(xùn)交流。惠及區(qū)內(nèi)國家高新技術(shù)企業(yè)、高成長性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺130余家,有效推動生產(chǎn)力發(fā)展,助力繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 | |||||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否 核心 指標(biāo) | |||||||||
產(chǎn)出 數(shù)量 |
項 |
≥ |
達(dá)到2020年科技成果登記目標(biāo)任務(wù)。 |
完成2020年目標(biāo)任務(wù),在“國家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項。 |
100.0% |
30 |
30 |
是 | |||||||||||
社會 效益 |
無 |
服務(wù)中小企業(yè),推動生產(chǎn)力發(fā)展。 |
優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,進(jìn)一步增強了服務(wù)意識,為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù)。鼓勵和支持企業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)等創(chuàng)新,充分發(fā)揮企業(yè)在推動科技成果轉(zhuǎn)化中的作用,向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等公益服務(wù)。主動送政策、送服務(wù)上門,按需為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù)。惠及區(qū)內(nèi)國家高新技術(shù)企業(yè)、高成長性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺130余家。 |
100.0% |
30 |
30 |
|||||||||||||
滿意度 |
無 |
服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)90.0%。 |
達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。 |
100.0% |
30 |
30 |
|||||||||||||
說明 |
|||||||||||||||||||
2.績效自評報告
見附件
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位無重點績效評價項目
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53238715
?
附件:項目資金績效自評報告
?
附件
項目資金績效自評報告
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一、項目基本情況
1.資金預(yù)算安排。2020年,區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心獲得區(qū)財政年初預(yù)算批復(fù)“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費”6萬元,全年預(yù)算數(shù)到位資金3萬元。
2.績效目標(biāo)情況。2020年設(shè)定績效目標(biāo):服務(wù)中小企業(yè),推動生產(chǎn)力發(fā)展;達(dá)到2020年科技成果登記目標(biāo)任務(wù);服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)90.0%。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2020年區(qū)級部門預(yù)算的通知》(梁平財發(fā)【2020】7號),于2020年4月,收到區(qū)財政撥入工作經(jīng)費3萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
主要用于保障單位運轉(zhuǎn)日常開支,更好地服務(wù)中小企業(yè),推動生產(chǎn)力發(fā)展。主要開支郵電費1.91萬元、電費0.51萬元、差旅費0.34萬元、培訓(xùn)費0.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元及辦公費、水費等共計3萬元。
3.項目資金管理情況分析。
“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費”為一般性項目,項目編制納入年初預(yù)算,項目支出分解落實基本到位,我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度實施資金使用管理。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)。向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等服務(wù),指導(dǎo)企業(yè)在“國家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項。達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,進(jìn)一步增強了服務(wù)意識,為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù);鼓勵和支持企業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)等創(chuàng)新;為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù);組織企業(yè)參加培訓(xùn)交流、擴(kuò)寬合作渠道;惠及區(qū)內(nèi)國家高新技術(shù)企業(yè)、高成長性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺130余家。達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
主動送政策、送服務(wù)上門,按需開展服務(wù),服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)到90.0%以上,達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無未完成總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)情況。
四、績效自評結(jié)果
通過績效評價,“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費”管理規(guī)范,項目支出符合相關(guān)規(guī)定,年初目標(biāo)如期完成,取得了較好的實施績效。
區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心,將繼續(xù)秉承“服務(wù)社會,提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新”的宗旨,進(jìn)一步加強自身建設(shè),致力于為全區(qū)中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的科技服務(wù)。
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