索引號(hào) | 11500228008652193Q/2022-00043 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 財(cái)政 | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)科技局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)) 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2022-09-28 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 |
索引號(hào) | 11500228008652193Q/2022-00043 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 財(cái)政 |
體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)科技局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)) 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2022-09-28 |
發(fā)布日期 | 2022-09-30 |
重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
?1.擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。?
2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進(jìn)建立全區(qū)科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實(shí)施,牽頭組織全區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開(kāi)放共享。
5.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)高新區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等科技園區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,負(fù)責(zé)全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。會(huì)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)國(guó)外專(zhuān)家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國(guó)內(nèi)外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)(境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
13.承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)申報(bào)國(guó)務(wù)院和重慶市政府科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的推薦工作。
14.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及其下屬單位的黨建工作。
15.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國(guó)家要求推進(jìn)政府部門(mén)不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。?
17.與區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國(guó)人來(lái)梁工作許可職責(zé)分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國(guó)人來(lái)華工作許可職責(zé)分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,分別為綜合科、政策法規(guī)科、資源配置科和創(chuàng)新發(fā)展科。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2021年度決算編制的預(yù)算單位是重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)),無(wú)下屬二級(jí)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1382.77萬(wàn)元,支出總計(jì)1382.77萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加579.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.1%,主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1379.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加578.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.3%,主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金。其中:財(cái)政撥款收入1379.42萬(wàn)元,占100.0%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.34萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1379.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加579.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.4%,主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金。其中:基本支出234.49萬(wàn)元,占17.0%;項(xiàng)目支出1145.42萬(wàn)元,占83.0%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,下降9.5%,主要原因是新增人員1名,開(kāi)支增加。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1382.77萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加579.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.1%。主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1379.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加578.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.3%。主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金。較年初預(yù)算數(shù)減少1787.13萬(wàn)元,下降56.4%。主要原因是高新技術(shù)研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)暫未實(shí)施。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.34萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1379.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加579.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.4%。主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金。較年初預(yù)算數(shù)減少1786.64萬(wàn)元,下降56.4%。主要原因是高新技術(shù)研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)暫未實(shí)施。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,下降9.5%,主要原因是新增人員1名,開(kāi)支增加。
4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出1321.13萬(wàn)元,占95.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1794.88萬(wàn)元,下降57.6%,主要原因是高新技術(shù)研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)暫未實(shí)施。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出42.92萬(wàn)元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.8%,主要原因是健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加,且繳納特殊人群職業(yè)年金。
(3)衛(wèi)生健康支出8.64萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年持平。
(4)住房保障支出7.22萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出234.49萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)197.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加45.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.1%,主要原因:一是2021年新調(diào)入人員1名;二是2020年度離退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)在2021年度全額發(fā)放,2019年度健康休養(yǎng)費(fèi)在2019年預(yù)發(fā)70%,在2020年度補(bǔ)發(fā)30%;三是2021年繳納特殊人群職業(yè)年金和退休中人職業(yè)年金,2020年未繳納;四是工資獎(jiǎng)金等調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及離退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)37.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少36.73萬(wàn)元,下降49.6%,主要原因:一是2020年申請(qǐng)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2021年無(wú)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是2020年采購(gòu)辦公電腦,2021年未購(gòu)置辦公設(shè)備;公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。?
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.07萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降1.8%;較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降2.2%。較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出,與上年持平。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年持平。主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,與上年持平。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬(wàn)元,主要用于創(chuàng)建國(guó)家高新區(qū)所需要的區(qū)內(nèi)外因公出行和指導(dǎo)服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體等工作所用車(chē)輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降2.1%。較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降2.1%。較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓緊三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元,主要用于接待指導(dǎo)高新區(qū)創(chuàng)建工作的市內(nèi)外專(zhuān)家。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降1.8%,較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元,下降2.7%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待范圍,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次275人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費(fèi)117.86元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.82萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2021年舉辦會(huì)議2次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2021年加大企業(yè)創(chuàng)新培訓(xùn)力度。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.3萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少36.73萬(wàn)元,下降49.6%,主要原因:一是2020年申請(qǐng)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2021年無(wú)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是2020年采購(gòu)辦公電腦,2021年未購(gòu)置辦公設(shè)備。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金1153.93萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||||
(2021?????年度) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金 | 主管部門(mén) | 重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | |||||||||
實(shí)施單位 | 重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 自評(píng)總得分 | 97.64 | |||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率權(quán)重分值 | 執(zhí)行率(%) | 執(zhí)行率得分 | ||||||
總數(shù) | 其中:財(cái)政資金 | 總數(shù) | 其中:財(cái)政資金 | 總數(shù) | 其中:財(cái)政資金 | |||||||
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1107.46 | 1107.46 | 10 | 76.38 | 7.64 | ||||
年度總體目標(biāo) | 年初預(yù)期目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài),推進(jìn)全社會(huì)研發(fā)投入穩(wěn)步增長(zhǎng);深化產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新;實(shí)施一批主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目;培育一批科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè);建設(shè)一批科技創(chuàng)新平臺(tái)和服務(wù)平臺(tái);引進(jìn)、轉(zhuǎn)化一批科技成果; | 新入庫(kù)市級(jí)科技型企業(yè)40家累計(jì)達(dá)245家,新獲批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)17家、復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)4家,培育“四上”企業(yè)1家,新認(rèn)定市級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等8個(gè),新培育市級(jí)科技企業(yè)孵化器、科普基地等科技服務(wù)機(jī)構(gòu)8個(gè),市級(jí)科技孵化器被推薦申報(bào)國(guó)家科技企業(yè)孵化器,全社會(huì)研發(fā)投入總額增長(zhǎng)56.46%。兌付2020年創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)扶資金1107.46萬(wàn)元。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 度量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重分值 | 得分系數(shù) | 指標(biāo)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增市級(jí)科技型企業(yè) | 家 | ≥ | 30 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||
新增高新技術(shù)企業(yè) | 家 | ≥ | 15 | 17 | 10 | 100% | 10 | |||||
通過(guò)復(fù)審高企 | 家 | ≥ | 2 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||
新培育和引入科技服務(wù)機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu) | 個(gè) | ≥ | 5 | 8 | 5 | 100% | 5 | |||||
新培育和引進(jìn)研發(fā)機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu) | 個(gè) | ≥ | 2 | 8 | 5 | 100% | 5 | |||||
全社會(huì)研發(fā)投入增長(zhǎng)率 | % | ≥ | 30%以上? | 56.46% | 10 | 100% | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 依靠科技創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 有效有序推進(jìn)高新區(qū)和國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè) | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | |||||
成本指標(biāo) | 鼓勵(lì)企業(yè)先行投入 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推進(jìn)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。全面提升農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 創(chuàng)新機(jī)制體制,營(yíng)造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造生態(tài),推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新,培育壯大新動(dòng)能,加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè),推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 推進(jìn)產(chǎn)城景和產(chǎn)城產(chǎn)鎮(zhèn)產(chǎn)村融合發(fā)展,建設(shè)生態(tài)環(huán)境良好、宜業(yè)宜居宜游的綠色生態(tài)園區(qū)。 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推進(jìn)建設(shè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、生態(tài)可持續(xù)、社會(huì)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 堅(jiān)持人民至上,滿意度達(dá)到95%以上。 | / | 定性指標(biāo) | 達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | 5 | 100% | 5 | ||||
績(jī)效指標(biāo)總分 | 90 | 90 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222131