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索引號 11500228008653188E/2025-00020 發文字號
主題分類 財政、金融、審計 體裁分類 財政
發布機構 梁平區禮讓鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區禮讓鎮人民政府2025年預算情況說明
成文日期 2025-03-11 發布日期 2025-03-11
索引號 11500228008653188E/2025-00020
發文字號
主題分類 財政、金融、審計
體裁分類 財政
發布機構 梁平區禮讓鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區禮讓鎮人民政府2025年預算情況說明
成文日期 2025-03-11
發布日期 2025-03-11

重慶市梁平區禮讓鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

鎮人民政府的主要職責是:黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。

1、黨委職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成區委、區政府交給的其他工作任務。

2、政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

部門本級內設機構6個,各機構規范簡稱依次為:禮讓鎮人民政府、產業發展服務中心、新時代文明實踐中心、便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、村居事務服務中心。下設二級預算單位6個,分別是:禮讓鎮人民政府產業發展服務中心新時代文明實踐中心、便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、村居事務服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1721.27萬元,其中:一般公共預算撥款1662.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元上年結轉結余58.96萬元;收入2024減少22.61萬元,主要是一般公共預算撥款減少81.57萬元政府性基金預算撥款減少0.12元,上年結轉結余增加58.96萬元

(二)支出預算:2025年年初預算數1721.27萬元,其中:一般公共服務支出704.02萬元,國防支出4.00萬元公共安全支出37.76萬元,文化旅游體育與傳媒支出支出68.59萬元,社會保障和就業支出279.80萬元,衛生健康支出55.93萬元,節能環保支出50.00萬元,城鄉社區支出30.00萬元,農林水支出429.19萬元,住房保障支出58.98年終結轉結余58.96萬元;支出2024減少22.61萬元,主要是基本支出減少60.65萬元,項目支出增加38.04萬元

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1721.27萬元,一般公共預算財政撥款支出1721.27萬元,比2024年減少22.61萬元。其中:基本支出1018.31萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少60.65萬元,主要原因在職人員人數減少;項目支出702.96萬元,主要用于保障治安巡邏員及綜治網格工作、村級組織經費、社區組織經費人大代表活動經費、交通勸導員補助、禁毒社工補助、黨齡40年以上老黨員生活補貼、遺屬補助、鄉鎮財力補助、非稅收入征管成等重點工作,比2024年增加38.16萬元,主要原因是新時代文明實踐中心經費增加2.00萬元,市級及以上干部工作經費增加6.00萬元,農村綜合改革轉移支付增加30.00萬元,治安巡邏員及綜治網格工作經費增加10.00萬元

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算5.00萬元,2024年保持一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,2024年保持一致;公務接待費0.00萬元,2024年保持一致;公務用車運行維護費5.00萬元,2024年保持一致;公務用車購置費0.00萬元2024年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費116.56萬元,2024減少11.04萬元,主要原因為辦公費減少1.82萬元,水費增加0.08萬元,電費增加0.35萬元,郵電費減少0.93萬元,差旅費減少4.60萬元,培訓費減少0.09萬元,工會經費減少0.26萬元,福利費減少0.49萬元,其他交通費用減少2.91萬元;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總0

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款702.96萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開聯系人:劉俊峰??聯系方式:023-53572511


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