索引號 | 11500228745340739E/2025-00010 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-26 | 發(fā)布日期 | 2025-02-26 |
索引號 | 11500228745340739E/2025-00010 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-26 |
發(fā)布日期 | 2025-02-26 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執(zhí)行綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章,組織起草本轄區(qū)實行綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域相關(guān)方面的工作計劃,并具體實施;依照法律法規(guī)的授權(quán)或委托,對違反農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、畜牧、林政、水保水政管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設管理、市政市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、勞動及社會保障管理、消防管理等方面規(guī)定的行為行使行政處罰權(quán);承擔區(qū)級部門依法委托的其他行政處罰職責;配合區(qū)級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專項執(zhí)法等工作。?
(二)單位構(gòu)成
本單位無下級預算單位。?
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)63.15萬元,其中:一般公共預算撥款63.15萬元。收入較2024年增加4.16萬元,主要是人員經(jīng)費增加4.16萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)63.15萬元,其中:一般公共服務支出預算49.14萬元,社會保障和就業(yè)支出預算8.17萬元,衛(wèi)生健康支出預算2.82萬元,住房保障支出預算3.03萬元。支出預算較2024年增加4.16萬元,主要是基本支出預算增加4.16萬元,無項目支出預算。?
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入63.15萬元,一般公共預算財政撥款支出63.15萬元,其中工資福利支出27.06萬元,績效工資支出27.70萬元,商品和服務支出6.14萬元。無項目支出預算。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。?
四、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位無“三公”經(jīng)費支出預算。?
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位2025年無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出預算。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛。?
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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