索引號 | 11500228745340739E/2025-00011 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區龍勝鄉政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區龍勝鄉新時代文明實踐服務中心 2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-26 | 發布日期 | 2025-02-26 |
索引號 | 11500228745340739E/2025-00011 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區龍勝鄉政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區龍勝鄉新時代文明實踐服務中心 2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-26 |
發布日期 | 2025-02-26 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
對轄區內廣大群眾進行時政宣傳和法制教育;組織開展豐富多彩的文體娛樂體育活動;負責廣播、電視、電影等服務工作;利用全國文化信息資源共享工程舉辦各類文化藝術培訓、科普講座、農技知識等,輔導和培養文藝骨干;開辦圖書室,組織群眾開展讀書活動;負責轄區內旅游產業發展的宣傳服務工作;搜集、整理民間文化藝術遺產,促進鄉村特色文化的發展;指導和輔導村文化室、俱樂部和農民文化戶開展各種業務活動;做好轄區內文物、非物質文化遺產的宣傳、保護等服務工作。
(二)單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數45.49萬元,其中:一般公共預算撥款45.49萬元。收入較2024年增加2.52萬元,主要是人員經費增加2.52萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數45.49萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預算31.05萬元,社會保障和就業支出預算10.48萬元,衛生健康支出預算2.14萬元,住房保障支出預算1.82萬元。支出預算較2024年增加2.52萬元,主要是基本支出預算增加2.52萬元,無項目支出預算。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入45.49萬元,一般公共預算財政撥款支出45.49萬元,其中工資福利支出41.48萬元,比2024年工資福利支出增加8.22萬元。商品和服務支出4.01萬元,比2024年商品和服務支出增加0.02萬元。對個人和家庭的補助5.72萬元,與2024年保持持平。無項目支出預算。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本單位無“三公”經費支出預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位2025年無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出預算。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件下載: