索引號 | 11500228008652396D/2023-00068 | 發文字號 | |
主題分類 | 林業 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區林業局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區林業綜合行政執法支隊 2022年度單位決算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-09-28 | 發布日期 | 2023-09-28 |
索引號 | 11500228008652396D/2023-00068 |
發文字號 | |
主題分類 | 林業 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區林業局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區林業綜合行政執法支隊 2022年度單位決算情況說明 |
成文日期 | 2023-09-28 |
發布日期 | 2023-09-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
單位(單位)現行的職能職責對林地管理、木材運輸、木材加工經營、林木采伐等違法、違規行為實施處罰;對非法經營國家和市重點保護野生動植物及其產品的違法行為依法行使處罰;對非法運輸林木及其產品實施處罰;對非法經營林木種子行為實施處罰;承辦上級交辦的其他工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區林業行政執法支隊單位內設2個機構科室:綜合科,負責宣傳、組織人事、信訪、文秘、財務、后勤保障等日常運轉工作。執法科,負責涉林案件的查處工作。
(三)單位構成
2022年梁平區林業綜合行政執法支隊為重慶市梁平區林業局的下屬二級單位,單位現有在職人員3人。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計88.1萬元,支出總計88.1萬元。收支較上年決算數增加17.87萬元,增長25.4%,主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加。
2.收入情況。2022年度收入合計88.1萬元,較上年決算數增加17.87萬元,增長25.4%,主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加,導致財政預算數增加。其中:財政撥款收入88.1萬元,占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計88.1萬元,較上年決算增加17.87萬元,增長25.4%,主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加,導致支出增加。其中:基本支出78.11萬元,占88.7%;項目支出9.99萬元,占11.3%。
4.結轉結余情況。2022年無結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計88.1萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加17.87萬元,增長25.4%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入88.1萬元,較上年決算數增加17.87萬元,增長25.4%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加。較年初預算數增加26.58萬元,增長43.2%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加 。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出88.1萬元,較上年決算數增加17.87萬元,增長25.4%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加。較年初預算數增加26.58萬元,增長43.2%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會保險繳費和公積金,以及保障單位正常運轉的行政運行費用有所增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業支出13.2萬元,占15.0%,較年初預算數增加5.42萬元,增長69.7%,主要原因是在職人員社保醫保基數調整 。
(2)衛生健康支出2.71萬元,占3.1%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。
(3)節能環保支出9.99萬元,占11.3%,較年初預算數增加5.99萬元,增長149.8%,主要原因是項目經費增加。
(4)農林水支出54.64萬元,占62.0%,較年初預算數增加10.17萬元,增長22.9%,主要原因是單位正常運轉的行政運行費用增加 。
(5)住房保障支出7.56萬元,占8.6%,較年初預算數增加5萬元,增長195.3%,主要原因是在職人員公積金基數調整。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出78.11萬元。其中:人員經費64.83萬元,較上年決算數增加28.89萬元,增長80.4%,主要原因是人員調資等增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經費13.28萬元,較上年決算數增加0.99萬元,增長8.1%,主要原因是差旅費、勞務費、印刷費等增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0.5萬元,下降100.0%,主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神,主動從嚴控制“三公”經費;二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(二)“三公”經費分項支出情況
因公出國(境)費用0萬元,本單位2022年度未發生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數減少0萬元,下降0.0%。較上年支出數減少0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位無因公出國(境)費用,與上年持平。
公務車購置費0萬元,本單位2022年度未發生購買公車費用。費用支出較年初預算數減少0萬元,下降0.0%。較上年支出數減少0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位2021年度無公務車購置費,與上年持平。
公務車運行維護費0萬元,本單位2022年度無公務車運行維護費,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。
公務接待費0.萬元,本單位2022年度未發生公務接待費,費用支出較年初預算數減少0.5萬元,下降100.0%,主要原因本單位嚴格遵守中央八項規定。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位嚴格遵守中央八項規定。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。
(二)機關運行經費支出情況說明
2022年度本單位機關運行經費支出13.28萬元,主要用于開支用于購買貨物和服務,如辦公及印刷費、日常維修費、物業管理費、水電費、會議費、郵電費及其他費用。機關運行經費較上年決算數增加0.99萬元,增長8.1%,主要原因是辦公費用增加。
(三)國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位不涉及項目,無部門整體績效評價表。
(二)績效自評結果
本單位無績效目標自評報告表。
(三)重點績效評價結果
本單位無重點績效評價結果。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(六)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(七)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
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