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索引號 11500228008652396D/2024-00018 發(fā)文字號
主題分類 林業(yè) 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)林業(yè)局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652396D/2024-00018
發(fā)文字號
主題分類 林業(yè)
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)林業(yè)局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責

單位現行的職能職責參與制定并組織實施本區(qū)林木種苗和林業(yè)科技長遠發(fā)展;規(guī)劃和年度計劃;負責林木種子采收、調劑、檢驗和林木種子的技術指導、咨詢與服務;負責林木種苗生產、經營、使用的質量管理,負責本行政區(qū)內種苗余缺調劑,協同局資源科(行政審批科)頒(換)發(fā)《林木種苗生產許可證》、《林木種苗經營許可證》;負責苗木質量檢驗;負責對花卉和種苗基地(良種基地、采種基地、花卉苗木基地)業(yè)務管理;負責轄區(qū)林木種質資源管理、樹木引種,會同有關單位組織林木良種選育、審定(認定)和推廣;負責林業(yè)基礎性研究,著力解決竹產業(yè)發(fā)展中的技術問題,為林業(yè)發(fā)展提供技術保障;負責林業(yè)科技推廣和林業(yè)技術人員管理和培訓;負責林業(yè)推廣項目和林業(yè)技術推廣活動管理與指導;負責林業(yè)科技和林木種苗信息服務;承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站未下設科室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數178.11萬元,其中:一般公共預算撥款178.11萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加15.94萬元,主要是一般公共預算撥款增加15.94萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數178.11萬元,其中:一般公共服務支出178.11萬元,社會保障和就業(yè)支出27.95萬元,衛(wèi)生健康支出8.68萬元,農林水支出133.15萬元,住房保障支出8.33萬元;支出比2023年增加15.94萬元,主要是基本支出增加15.94萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入178.11萬元,一般公共預算財政撥款支出178.11萬元,比2023年增加15.94萬元。其中:基本支出15.94萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加15.94萬元,主要原因是有一名新進人員,增加了人員預算。2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.6萬元,比2023年減少1.92萬元。其中:因公出國(境)費用?0萬元,比2023年減少0?萬元;公務接待費0.6萬元,比2023年減少0.01萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約;公務用車運行維護費?0萬元,比2023年減少1.91萬元,主要原因是加強公務用車管理,減少費用支出;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:譚作梅??????聯系方式:17300266934


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