索引號 | 11500228008652396D/2024-00019 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 林業(yè) | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)竹海林場2024年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652396D/2024-00019 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 林業(yè) |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)竹海林場2024年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.宗旨
保護、管理森林資源,維護生態(tài)安全。
2.主要職責(zé)任務(wù)
培育、保護和管理轄區(qū)內(nèi)森林資源;開展技術(shù)創(chuàng)新、推廣。
3.具體職責(zé)任務(wù)
(1)負責(zé)林地保護,森林培育,實施造林、營林、采伐工作。
(2)負責(zé)林區(qū)護林、防火、防盜。
(3)負責(zé)林區(qū)森林病蟲害預(yù)測預(yù)報工作。
(4)開展林業(yè)科學(xué)實驗和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣,提高森林資源質(zhì)量。
(5)負責(zé)保護林區(qū)生態(tài)文化資源、促進人與自然和諧發(fā)展。
(6)拓展和經(jīng)營林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。
(7)承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)竹海林場設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:綜合科、森林資源管理科、產(chǎn)業(yè)科、基建科。
4個派出機構(gòu)分別是:獵神廟管護站(駐竹山鎮(zhèn)獵神社區(qū)4組)、天生橋管護站(駐屏錦鎮(zhèn)天生橋村3組)、大埡口管護站(駐七星鎮(zhèn)仁安村4組)、回龍管護站(駐回龍鎮(zhèn)云陽村5組)
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1342.7萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1342.7萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加33.57萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加33.57萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1342.7萬元,其中:教育支出6.04萬元,社會保障和就業(yè)支出223.37萬元,衛(wèi)生健康支出55.08萬元,農(nóng)林水支出1009.85萬元,住房保障支出48.36萬元;支出比2023年增加33.57萬元,主要是基本支出減少25.13萬元,項目支出增加58.7萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1342.7萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1342.7萬元,比2023年增加33.57萬元。其中:基本支出1148.81萬元,主要用于保障國有林場在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年減少25.13萬元,主要原因是2023年度我單位退休4人,新招錄工作人員2人,人員減少2人后用于保障在職人員的工資福利及社會保險繳費等支出隨之減少;項目支出193.89萬元,主要用于非稅收入征收成本工作,比2023年增加58.71萬元,主要原因是非稅收入增加相應(yīng)非稅收入征收成本隨之增加。
重慶市梁平區(qū)竹海林場2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.8萬元,比2023年減少7.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是我單位無因公出國(境)費用,與上年保持一致;公務(wù)接待費0.8萬元,比2023年減少2.1萬元,主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2023年減少5.8萬元,主要原因是公務(wù)用車運行維護費用未納入年初預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款193.89萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:陳政娟 ??聯(lián)系方式:023-53512492