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索引號 11500228747472663X/2025-00021 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 公文
發布機構 梁平區明達鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區明達鎮人民政府2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-03-10 發布日期 2025-03-10
索引號 11500228747472663X/2025-00021
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 公文
發布機構 梁平區明達鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區明達鎮人民政府2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-03-10
發布日期 2025-03-10

重慶市梁平區明達鎮人民政府

2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)部門職能職責

鎮人民政府的主要職責是:黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。

1、黨委職能:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成區委、區政府交給的其他工作任務。

2、政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)單位構成

1.基層治理綜合指揮室。負責綜合協調、統籌調度、應急指揮的具體工作;負責一體化治理智治平臺運行的監測、處理及維護;負責基層網格建設和管理等工作;負責督查、考評、數字化建設等工作;負責文秘、機要、保密、檔案、財務、文件收發、政務公開等工作;負責后勤保障服務工作。

2.黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭﹔負責紀檢、組織、人事、宣傳、意識形態、統一戰線、人民武裝、機構編制、精神文明建設、網絡信息等工作;負責人大、政協聯絡工作和群團工作。

3.經濟發展辦公室。負責宣傳貫徹執行經濟發展、村鎮規劃建設、自然資源、生態環保等法律法規政策;負責編制經濟社會發展規劃、村鎮規劃;負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、規劃建設、自然資源、生態環保、市政環衛、交通、旅游、統計、科技、經信、商務、招商引資等領域工作。

4.民生服務辦公室。負責民政、教育、衛生健康、文化體育、退役軍人事務、勞動就業、醫療和社會保障、政務服務、老齡事業、殘疾人事業等工作;負責落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;負責優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。

5.平安法治辦公室。負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區矯正、信訪穩定、網絡安全等領域工作;負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理、市場監督管理等工作;負責集中行使依法承擔、授權或委托的行政執法事項。

基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室負責完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1915.05萬元,其中:一般公共預算撥款1915.05萬元,收入2024增加20.71萬元,主要是一般公共預算撥款增加20.71萬元;政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0元,其他收入資金0萬元;。

(二)支出預算:2025年年初預算數1915.05萬元,其中:一般公共服務支出862.23萬元,國防支出4萬元,公共安全支出42.54萬元,文化旅游體育與傳媒支出61.88萬元,社會保障和就業支出270.26萬元,衛生健康支出60.9萬元,節能環保支出50萬元,農林水支出496.49萬元,住房保障支出66.75萬元;支出2024增加20.71萬元,主要是基本支出減少3.22萬元,項目支出增加23.93萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1915.05萬元,一般公共預算財政撥款支出1915.05萬元,比2024年增加20.71萬元。其中:基本支出1148.77萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少3.22萬元,主要原因是人員退休導致的費用減少;項目支出766.28萬元,主要用于()組織運行、環境保護、民生等重點工作,比2024年增加23.93萬元,主要原因是村(社)組干部待遇調整增加的預算

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算6.8萬元,2024持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,2024持平;公務接待費1.8萬元,2024持平;公務用車運行維護費5萬元,2024持平;公務用車購置費0萬元,2024持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費134.2萬元,2024減少1.64萬元,主要原因為人員變化減少的辦公經費;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款736.72萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


部門預算公開聯系人:蔣流成聯系方式:023-53438057


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