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索引號 115002280086522817/2024-00037 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 重慶市梁平區民政局本級2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 115002280086522817/2024-00037
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 重慶市梁平區民政局本級2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責。1.貫徹執行民政事業發展法律法規和政策,擬訂全區民政事業發展規劃,并組織實施和監督檢查。2.貫徹執行社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。3.貫徹執行社會救助政策,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。4.貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。5.貫徹執行行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策,承辦行政區劃調整的申報工作,負責區內行政區域界線管理和地名管理工作。6.貫徹執行婚姻管理政策,推進婚俗改革。7.貫徹執行殯葬管理政策,推進殯葬改革。8.統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。9.貫徹執行殘疾人福利政策。10.貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。11.貫徹執行促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。12.貫徹執行社會工作、志愿服務政策,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。13.負責機關、直屬單位黨建工作。14.完成區委、區政府交辦的其他任務。15.職能轉變。重慶市梁平區民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊困難群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。16.有關職責分工。(1)與重慶市梁平區衛生健康委員會的有關職責分工。重慶市梁平區民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。重慶市梁平區衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。(2)與重慶市梁平區規劃和自然資源局的有關職責分工。重慶市梁平區民政局會同重慶市梁平區規劃和自然資源局組織編制公布行政區劃信息的重慶市梁平區行政區劃圖。?

(二)單位構成。梁平區民政局為區政府組成部門,內設7個內設機構:辦公室、計財科、社會救助科、基層政權建設和區劃地名科、社會事務和兒童福利科、養老服務科、慈善事業和社會組織工作科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數22888.32萬元,其中:一般公共預算撥款21711.95萬元,政府性基金預算撥款1176.37萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少140.28萬元,主要是本年度人員減少,相應支出減少。

(二)支出預算:2024年年初預算數22888.32萬元,其中:社會保障和就業21665.72萬元,衛生健康支出21.73萬元,住房保障24.50萬元,其他支出1176.37萬元。支出較去年減少140.28萬元,主要是基本支出減少77.89萬元,項目支出減少63.39萬元。

三、單位預算情況說明

?2024年一般公共預算財政撥款收入21711.95萬元,一般公共預算財政撥款支出21711.95萬元,比2023年減少316.10萬元。其中:基本支出397.95萬元,比2023年減少77.89萬元,主要原因是人員減少等。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出21314.00萬元,比2023年減少238.21萬元,主要原因是孤兒基本生活費上級補助未撥付完,項目支出主要用于城鄉最低生活保障金、城鄉特困人員基本生活補貼、孤兒基本生活補助、殘疾人兩項補貼等重點工作。

2024年政府性基金預算收入1176.37萬元,政府性基金預算支出1176.37萬元,比2023年增加175.82萬元,主要原因是加大了對養老服務設施建設資金的投入力度。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算5.00萬元,比2023年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是單位未發生因公出國(境)費用;公務接待費2.50萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是本年度將嚴格控制公務接待支出;公務用車運行維護費2.50萬元,主要用于公務用車使用年限較長,維修費用增加;公務用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是單位未購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費47.50萬元,比上年減少12.02萬元,主要原因是人員減少,公用經費支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額175.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算170.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購75.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算70.00萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款21314.00萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

單位預算公開聯系人:李美均? 聯系電話:023-53222159


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