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索引號 115002280086522817/2025-00049 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)民政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 115002280086522817/2025-00049
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)民政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)最低生活保障事務(wù)中心主要是貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)低保政策,擬定全區(qū)城鄉(xiāng)低保規(guī)范性文件、信息化建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)低保服務(wù)工作和救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作,承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)最低生活保障事務(wù)中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)民政局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位。人員編制5人,實(shí)有人數(shù)4人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)80.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款80.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年減少2.00萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少2.00萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)80.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)70.00萬元,衛(wèi)生健康支出4.50萬元,住房保障5.74萬元。支出較去年減少2.00萬元,主要是基本支出減少2.00萬元,項(xiàng)目支出增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.24萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.24萬元,比2024年減少2.00萬元。其中:基本支出80.24萬元,主要用于保障4名在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少2.00萬元,主要原因是新進(jìn)人員較調(diào)出人員工資低,所以人員經(jīng)費(fèi)減少2.00萬元;項(xiàng)目支出0.00萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,比2024年增加0.00萬元,主要原因是與上年度基本持平。

2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是單位未預(yù)算購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.78萬元,比2024年減少0.23萬元,主要原因?yàn)楣?jīng)費(fèi)和福利費(fèi)減少;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.27萬元:政府采購貨物預(yù)算0.27萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.27萬元:政府采購貨物預(yù)算0.27萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出安排。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:陳韋? 聯(lián)系方式:023-53222159


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