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索引號 11500228008652089L/2025-00014 發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 有效性
標(biāo)題 重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校梁平區(qū)分校2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652089L/2025-00014
發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
有效性
標(biāo)題 重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校梁平區(qū)分校2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

運用現(xiàn)代遠程教學(xué)手段,提高農(nóng)村廣大基層干部和勞動者素質(zhì),制定并實施全區(qū)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)計劃,負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基層干部培訓(xùn)及廣播電視教育工作,開展農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定,農(nóng)民職稱評定和科技咨詢工作

(二)單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。本單位是二級預(yù)算單位

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)130.55萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款130.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024增加23.89萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加23.89萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)130.55萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出17.77萬元,衛(wèi)生健康支出3.85萬元,住房保障支出3.43萬元農(nóng)林水支出105.50萬元;支出2024增加23.89萬元,主要是基本支出增加6.16萬元,項目支出增加17.73萬元。

單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入130.55萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出130.55萬元,比2024年增加23.89萬元。其中:基本支出77.82萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加6.16萬元,主要原因是人員調(diào)資和社保繳費增加;項目支出52.73萬元,主要用于全區(qū)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)重點工作,比2023年增加17.73萬元,主要原因是農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)增加

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算0.42萬元,比2024年減少0.01萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)接待費0.42萬元,比2024年減少0.01萬元,主要原因是我單位加強管理,嚴格落實中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待范圍,公務(wù)接待標(biāo)準和人數(shù)予以接待;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元主要原因是本單位無公車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款52.73萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:陸順燕?????聯(lián)系方式:023-53558080


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