索引號 | 11500228008652089L/2025-00017 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652089L/2025-00017 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心是隸屬于重慶市梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會,為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制35個。主要職能職責(zé)是:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及技術(shù)推廣,引進、試驗、示范、培訓(xùn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實用技術(shù)和新品種;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)項目的實施和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護與農(nóng)村新能源推廣;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物病蟲草害監(jiān)測、預(yù)報與防治,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟技術(shù)信息服務(wù)采集、加工處理、分析、發(fā)布,農(nóng)產(chǎn)品市場預(yù)測、預(yù)警。
(二)單位構(gòu)成
本單位設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是綜合科、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣科、植物保護科、生態(tài)環(huán)境保護科、農(nóng)機推廣科、種子科,核定事業(yè)編制35個。2024年年末實有在崗職工25人,職工隊伍中專業(yè)技術(shù)人員21人,事業(yè)管理人員3人,事業(yè)工人1人。專業(yè)技術(shù)人員中農(nóng)業(yè)推廣研究員2名,高級農(nóng)藝師4名,農(nóng)藝師(會計師)11名等。
本單位是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2933.57萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2933.57萬元,收入比2024年減少1699.97萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少1699.97萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2933.57萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出195.87萬元,衛(wèi)生健康支出35.87萬元,農(nóng)林水支出2672.92萬元,住房保障支出28.91萬元;支出比2024年減少1699.97萬元,主要是基本支出減少97.04萬元,項目支出減少1602.93萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2933.57萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2933.57萬元,比2024年減少1699.97萬元。其中:基本支出703.01元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少97.04萬元,主要原因是人員比上年減少;項目支出2230.56萬元,主要用于重點糧食作物單產(chǎn)能力提升、大豆油料穩(wěn)產(chǎn)保供、農(nóng)作物秸稈綜合利用、第三次全國土壤普查等重點工作,比2024年減少1602.93萬元,主要原因是本年度上級轉(zhuǎn)移支付部分項目資金預(yù)算在主管部門,尚未細(xì)化到本單位。
2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.76萬元,比2024年減少0.07萬元。其中:因公出國(境)費用0?萬元,與上年保持一致;公務(wù)接待費 4.80?萬元,比2024年減少1.57?萬元,主要原因是加強公務(wù)接待管理,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運行維護費 10.96?萬元,比2024年增加1.50萬元,主要原因是本單位車輛車齡逐年增加,維修保養(yǎng)費用增加;公務(wù)用車購置費 0萬元,與2024年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
我單位屬公益性一類事業(yè)單位,不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 150.00?萬元:政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 150.00?萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購150.00萬元:政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 150.00?萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款2230.56萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛4?輛(經(jīng)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委批準(zhǔn),無償劃撥區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展中心越野車1輛,但未辦理資產(chǎn)劃撥手續(xù)),其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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