索引號 | 11500228008652089L/2025-00019 | 發文字號 | |
主題分類 | 農業、林業、水利 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區農業農村委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區農業綜合行政執法支隊2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652089L/2025-00019 |
發文字號 | |
主題分類 | 農業、林業、水利 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區農業農村委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區農業綜合行政執法支隊2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區農業綜合行政執法支隊(掛重慶市梁平區動物衛生監督所牌子)為區農業農村委管理的行政執法機構,機構規格為副處級,以區農業農村委名義執法,統一行使區級農業農村系統內的獸醫獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產品質量、漁業、農村宅基地等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
(二)單位構成
梁平區農業綜合行政執法支隊下設綜合科、法制科、舉報受理科以及農業執法一、二、三、四、五大隊。為滿足執法工作需要,2024年新增法制科和舉報受理科。
(1)綜合科。負責支隊日常運轉和重要事項督查督辦,承擔支隊文秘、檔案、保密、會務、執法信息公開等工作;承擔財務管理、政府采購、國有資產管理、后勤保障等工作;承擔支隊有關宣傳教育及信息化建設工作。
(2)法制科。主要承擔農業行政執法與司法銜接相關工作,行政執法有關宣傳教育工作等職責。
(3)舉報受理科。主要承擔與農業綜合行政執法有關的信訪、投訴舉報受理、糾紛調節工作等職責。
(4)農業執法一大隊。承擔農產品質量安全、農作物種子、農藥、肥料、飼料和飼料添加劑、獸藥、農業植物檢疫等方面的執法職能。
(5)農業執法二大隊。承擔畜牧、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰等方面的執法職能。
(6)農業執法三大隊。承擔漁業、漁船(不含漁船檢驗)、漁港、水生野生動物等方面的執法職能。
(7)農業執法四大隊。承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的執法職能。
(8)農業執法五大隊。承擔農村宅基地等方面的執法職能。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數869.83萬元,其中:一般公共預算撥款869.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加215.68萬元,主要是一般公共預算撥款增加215.68萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數869.83萬元,其中:社會保障和就業支出117.53萬元,衛生健康支出36.94萬元,農林水支出554.08萬元,商業服務業等支出119.00萬元,住房保障支出42.28萬元;支出比2024年增加215.68萬元,主要是基本支出增加225.15萬元,項目支出減少9.47萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入654.15萬元,一般公共預算財政撥款支出654.15萬元,比2024年增加215.68萬元。其中:基本支出639.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加225.15萬元,主要原因是機構改革,區林業綜合行政執法支隊和區水利綜合行政執法支隊人員劃轉,在職人數增加;項目支出230.21萬元,主要用于農業綜合執法、屠宰場駐場檢疫、病死畜禽無害化處理體系運行等重點工作,比2024年減少9.40萬元,主要原因是動物防疫資金、農業執法工作經費等項目預算減少。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算21.37萬元,比2024年增加11.68萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致;公務接待費4.40萬元,比2024年減少0.07萬元,主要原因是嚴格控制公務接待費支出,壓減三公經費;公務用車運行維護費16.97萬元,比2024年增加11.75萬元,主要原因是原機關使用執法支隊公務車歸還編制單位,相應增加預算;公務用車購置費0萬元,與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費89.70萬元,比2024年增加34.12萬元,主要原因為機構改革,區林業綜合行政執法支隊和區水利綜合行政執法支隊人員劃轉,在職人數增加,相應運行經費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款230.21萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:劉婷??????聯系方式:023-53256570