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索引號 11500228008652089L/2025-00020 發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展中心(重慶市梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展中心)2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652089L/2025-00020
發(fā)文字號
主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展中心(重慶市梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展中心)2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展中心(重慶市梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展中心)主要職責(zé)為:指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)體系建設(shè);組織農(nóng)產(chǎn)品品牌認(rèn)證、推廣;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)作物(林業(yè)經(jīng)濟(jì)作物除外)與蠶桑新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和推廣。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展中心(重慶市梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展中心)于20204月經(jīng)梁委編委批準(zhǔn)設(shè)立(梁委編委發(fā)〔202036號),是隸屬于區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位。根據(jù)職能職責(zé)內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、經(jīng)濟(jì)作物科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科和蠶桑科。為二級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)452.30萬元,全部為一般公共預(yù)算撥款收入2024減少202.18萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少202.18萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)452.30萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出92.55萬元,衛(wèi)生健康支出21.84萬元,農(nóng)林水支出317.41萬元,住房保障支出20.50萬元;支出2024減少202.18萬元,主要是基本支出增加17.12萬元,項目支出減少219.30萬元。

單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入452.30萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出452.30萬元,比2024年減少202.18萬元。其中:基本支出448.45萬元,主要用于保障重慶市梁平區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展中心(重慶市梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展中心)在職人員工資福利及社會保險繳費退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024增加17.12萬元,主要原因是人員新進(jìn)等;項目支出3.85萬元,主要用于遺屬補(bǔ)助和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等工作,比2024年減少219.30萬元,主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、其他商業(yè)流通事務(wù)支出等項目資金安排減少

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

“三公”經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算10.51萬元,比2024年減少0.04萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費4.20萬元,比2024年減少0.04萬元,主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求,三公經(jīng)費預(yù)算只減不增;公務(wù)用車運行維護(hù)費6.31萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.30萬元:政府采購貨物預(yù)算0.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.30萬元:政府采購貨物預(yù)算0.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款3.85萬元

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:夏春燕????聯(lián)系方式:023-53256570


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