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索引號 11500228739838389J/2025-00031 發(fā)文字號
主題分類 財政、金融、審計 體裁分類 財政
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-03-13 發(fā)布日期 2025-03-13
索引號 11500228739838389J/2025-00031
發(fā)文字號
主題分類 財政、金融、審計
體裁分類 財政
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-03-13
發(fā)布日期 2025-03-13

重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府(本級)

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是:黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成區(qū)委、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能:(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府(本級)包括1個行政單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:

1.基層治理綜合指揮室:負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌調(diào)度、應(yīng)急指揮的具體工作;負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺運行的監(jiān)測、處理及維護;負(fù)責(zé)基層網(wǎng)格建設(shè)和管理等工作;負(fù)責(zé)督查、考評、數(shù)字化建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)文秘、機要、保密、檔案、財務(wù)、文件收發(fā)、政務(wù)公開等工作;負(fù)責(zé)后勤保障服務(wù)工作;完成鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

2.黨的建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭;負(fù)責(zé)紀(jì)檢、組織、人事、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、人民武裝、機構(gòu)編制、精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)信息等工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作和群團工作;完成鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)保等法律法規(guī)政策;負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利、規(guī)劃建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)保、市政環(huán)衛(wèi)、交通、旅游、統(tǒng)計、科技、經(jīng)信、商務(wù)、招商引資等領(lǐng)域工作;完成鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

4.民生服務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化體育、退役軍人事務(wù)、勞動就業(yè)、醫(yī)療和社會保障、政務(wù)服務(wù)、老齡事業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作;負(fù)責(zé)落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;負(fù)責(zé)優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù);完成鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

5.平安法治辦公室:負(fù)責(zé)平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區(qū)矯正、信訪穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、市場監(jiān)督管理等工作;負(fù)責(zé)集中行使依法承擔(dān)、授權(quán)或委托的行政執(zhí)法事項;完成鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2665.26萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2665.26萬元;收入比2024年減少391.31萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加24.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少415.64萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2665.26萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1391.04萬元,國防支出5萬元,公共安全支出70.34萬元,文化旅游體育與傳媒支出20萬元,社會保障和就業(yè)支出252.16萬元,衛(wèi)生健康支出64.38萬元,節(jié)能環(huán)保支出40萬元,農(nóng)林水支出689.39萬元,住房保障支出132.95萬元;支出比2024年減少391.31萬元,主要是基本支出增加44.45萬元,項目支出減少435.76萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2665.26萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2665.26萬元,比2024年增加24.33萬元。其中:基本支出1123.91萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加44.45萬元,主要原因是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加;項目支出1541.35萬元,主要用于?農(nóng)村綜合改革等重點工作,比2024年減少20.12萬元,主要原因是公共安全支出預(yù)算減少。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,比2024年減少415.64萬元,主要原因是未下達(dá)政府性基金預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元,跟2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運行維護費5萬元,公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費143.86萬元,比2024年增加7.16萬元,主要原因為人員增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。(行政、參公單位)

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1386.86萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉江??????聯(lián)系方式:023-53515173

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