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索引號 11500228753097943F/2025-00022 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)政府 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-03-13 發(fā)布日期 2025-03-13
索引號 11500228753097943F/2025-00022
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)政府
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-03-13
發(fā)布日期 2025-03-13

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)集中行使權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強制措施職責(zé),對照“法定執(zhí)法+賦權(quán)執(zhí)法+委托執(zhí)法”事項清單,開展綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助、配合區(qū)級有關(guān)部門及其派駐機構(gòu)開展聯(lián)合執(zhí)法。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府所屬2級預(yù)算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。人員編制2人,由2個事業(yè)管理崗位人員組成。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)43.80萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款43.80萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加2.91萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加2.91萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)43.80萬元,其中:一般公共服務(wù)支出31.81萬元,社會保障和就業(yè)支出8.07萬元,衛(wèi)生健康支出2.01萬元,住房保障支出1.91萬元;支出比2024年增加2.91萬元,主要是基本支出增加2.91萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入43.80萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出43.80萬元,比2024年增加2.91萬元。其中:基本支出43.80萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加2.91萬元,主要原因是2025年在職人員增資;項目支出0萬元,與上年保持一致,無變化。

2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與上年保持一致,無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致,無變化,主要原因是未安排人員出國;公務(wù)接待費0萬元,與上年保持一致,無變化,主要原因是未預(yù)算公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年保持一致,無變化,公務(wù)用車運行維護費已在政府預(yù)算;公務(wù)用車購置費0元,與上年保持一致,無變化,主要原因是未安排公務(wù)車購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:石紅綺? ? 聯(lián)系方式:023-53650001


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