索引號 | 11500228768864658P/2025-00023 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區七星鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區七星鎮產業發展服務中心2025年單位預算公開 | ||
成文日期 | 2025-03-03 | 發布日期 | 2025-03-03 |
索引號 | 11500228768864658P/2025-00023 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區七星鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區七星鎮產業發展服務中心2025年單位預算公開 |
成文日期 | 2025-03-03 |
發布日期 | 2025-03-03 |
重慶市梁平區七星鎮產業發展服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
七星鎮產業發展服務中心負責為本轄區內農業、工業、服務業等各類產業發展提供政策咨詢、市場信息、技術幫扶等服務;負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、旅游等領域服務保障工作。
(二)單位構成
七星鎮產業發展服務中心為二級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數88.16萬元,其中:一般公共預算撥款88.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少32.94萬元,主要是一般公共預算撥款減少32.94萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數88.16萬元,其中:社會保障和就業支出15.93萬元,衛生健康支出4.07萬元,農林水支出64.27萬元,住房保障支出3.89萬元;支出比2024年減少32.94萬元,主要是基本支出減少32.94萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入88.16萬元,一般公共預算財政撥款支出88.16萬元,比2024年減少32.94萬元。其中:基本支出88.16萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員的醫保墊底資金及健康休養費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少32.94萬元,主要原因是人員經費、各項商品服務支出減少。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年無“三公”經費預算安排支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.我單位無政府采購預算。
3.我單位無績效目標設置情況。
4.國有資產占有使用情況。(無)
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:邱明琴 ??聯系方式:023-53638204
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?附表:1.財政撥款收支總表
??????????2.一般公共預算財政撥款支出預算表
??????????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????????4.一般公共預算“三公”經費支出表
??????????5.政府性基金預算支出表
??????????6.單位收支總表
??????????7.單位收入總表
??????????8.單位支出總表
??????????9.政府采購預算明細表
??????????10.?2025年項目支出績效目標表