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索引號 115002280086524686/2022-00004 發文字號 梁平審發〔2022〕5號
主題分類 審計 體裁分類 其他
發布機構 梁平區審計局 有效性
標題 重慶市梁平區審計局關于印發《2022年度內部審計指導監督工作方案》 的通知
成文日期 2022-03-11 發布日期 2022-03-12
索引號 115002280086524686/2022-00004
發文字號 梁平審發〔2022〕5號
主題分類 審計
體裁分類 其他
發布機構 梁平區審計局
有效性
標題 重慶市梁平區審計局關于印發《2022年度內部審計指導監督工作方案》 的通知
成文日期 2022-03-11
發布日期 2022-03-12

重慶市梁平區審計局關于印發《2022年度內部審計指導監督工作方案》的通知

梁平審發〔2022〕5號


各鄉鎮人民政府(街道辦事處),區級各部門,有關單位:

?為認真貫徹落實審計署《關于內部審計工作的規定》《關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》和《重慶市內部審計工作辦法》,進一步深化對全區內部審計工作業務指導和監督,推動全區內部審計工作高質量發展,現將《梁平區2022年度內部審計指導監督工作方案》印發給你們,請結合工作實際,認真組織落實。

2022年,梁平區內部審計指導監督工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹落實中央、市委及區委審計委員會會議精神,緊緊圍繞市審計局關于加強內部審計指導和監督工作的新要求,充分調動內部審計力量,增強國家審計與內部審計的協同作戰能力,提升審計監督整體效能,切實發揮內部審計在審計監督體系中的作用。

一、指導和監督目的

通過開展內部審計指導和監督工作,引導各單位建立內部審計監督體系,完善內部審計領導機制,實現內部審計對本單位重要資金、重大項目、下屬單位領導干部經濟責任監督的全覆蓋,發揮內部審計在各單位規范管理、防范風險、完善治理等方面的自我監管作用,實現內部審計監督、服務,保障本單位健康運行的職能。

二、指導和監督內容

??(一)內部審計制度建設情況。部門(單位)是否按要求建立健全內部審計制度,是否實現對本單位重要資金、重大項目、下屬單位及其內管干部經濟責任審計監督的全覆蓋,內部審計是否由本單位黨組織、主要負責人(或董事會)直接領導等情況。

(二)內部審計機構建設情況。部門(單位)是否按要求建立內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,是否明確職責,配備專職(兼職)內部審計人員和必要的專業人員。

(三)內部審計業務工作開展情況。部門(單位)是否圍繞本單位中心工作和重點任務,科學編制內部審計中長期規劃和年度審計計劃,規范有序實施內部審計項目;對委托中介機構實施的審計項目是否進行全過程監管,有效防范和控制審計風險;審計整改與建議是否落實,審計結果是否作為該單位內部控制建設或內管干部履職情況的評價依據;是否按規定落實內部審計計劃、審計報告、審計整改等內部資料備案;是否按照審計署制定的《內部審計統計調查制度》認真組織開展內部審計統計調查,真實、準確、及時地報送內部審計統計報表。

(四)內部審計隊伍建設情況。部門(單位)是否注重內部審計人員業務技能提升和綜合素質培養,是否組織內部審計人員參與市內審協會、區審計局舉辦的各類內部審計業務培訓或其他審計業務培訓等。

三、指導和監督對象分片情況

為充實內部審計業務指導和監督力量,促進內部審計指導和監督工作更加全面、深入、協調發展,形成指導監督工作合力,結合梁平區2022年度審計項目計劃安排,將全區14個重點部門(單位)、8個重點國有企業和33個鎮鄉(街道)的內部審計業務指導和監督工作劃分到區審計局各科室和審計中心,具體安排情況如下:

(一)整改督查和內審管理科負責全面統籌指導和監督全區內部審計工作,健全完善內部審計管理相關制度,開展內部審計工作日常指導和專項檢查,組織召開內部審計工作會,開展2022年內部審計課題研究、內審人員業務培訓和優秀審計項目評比等。??

(二)財政審計科負責區財政局、蔭平鎮、碧山鎮、回龍鎮、仁賢街道、柏家鎮、大觀鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

????(三)企事業審計科負責區發展改革委、工業園區公司、榮禹公司、紫照鎮、星橋鎮、福祿鎮、曲水鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

(四)投資審計科負責區城市管理局、區水利局、區農業農村委、區總工會、新梁公司、梁山街道、雙桂街道等7個單位的內部審計業務指導和監督。

??(五)經濟責任審計科負責等區林業局、竹桂林業公司、合興街道、屏錦鎮、復平鎮、竹山鎮、七星鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

(六)重大政策審計科負責區衛生健康委、區人力社保局、區民政局、禮讓鎮、明達鎮、新盛鎮、石安鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

(七)法規科負責區應急局、潔美公司、和林鎮、云龍鎮、金帶街道、鐵門鄉、蟠龍鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

(八)審計中心負責區規劃自然資源局、區國資委、梁都公司、聚奎鎮、虎城鎮、袁驛鎮、龍勝鄉等7個單位的內部審計業務指導和監督。

(九)辦公室負責區經濟信息委、興農融資擔保公司、新鑫公司、安勝鎮、文化鎮、龍門鎮等6個單位的內部審計業務指導和監督。

四、工作要求

一是各有關部門(單位)要根據指導和監督對象分片情況對接區審計局相關科室或審計中心,咨詢、交流、學習和探討內部審計工作,自覺接受內部審計業務檢查和監督。

二是區審計局各科室和審計中心按照“分片聯系”的原則,充分發揮內審指導員作用,加大日常監督檢查力度,提出加強內審工作的意見和建議。同時,結合審計項目開展內部審計工作檢查,在審計報告中反映檢查發現的問題,并把被審計單位的內部審計工作開展情況作為領導干部經濟責任審計評價的重要內容。





重慶市梁平區審計局

???????????????????????? 2022年3月11日

(此件公開發布)

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