索引號(hào) | 11500228739838987E/2025-00007 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 水利、水務(wù) | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)水利局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)河道站2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號(hào) | 11500228739838987E/2025-00007 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 水利、水務(wù) |
體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)水利局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)河道站2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)河道站為隸屬于重慶市梁平區(qū)水利局的公益一類(lèi)財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正科級(jí)管理。主要為區(qū)水利局履行河道行業(yè)管理提供技術(shù)保障,履行河道規(guī)劃建設(shè)管理方面的具體業(yè)務(wù)與技術(shù)工作。
(二)單位構(gòu)成
獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè);獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。核定預(yù)算編制數(shù)17名,其中:事業(yè)管理編制1名,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制14名,工勤編制2名。2024年年末實(shí)有在編制人員15名,其中事業(yè)管理編制1名,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制12名,工勤編制2名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)716.68萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款716.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元。收入比2024年減少4775.21萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少4775.21萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)716.68萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出60.50萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.93萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算623.25萬(wàn)元,住房保障支出16萬(wàn)元。支出比2024年減少4775.21?萬(wàn)元,主要是基本支出減少20.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少4754.89萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入716.68萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出716.68萬(wàn)元,比2024年減少4775.21?萬(wàn)元。其中:基本支出347.28萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少20.32萬(wàn)元,主要原因是在編人員較2024年減少2人;項(xiàng)目支出369.40萬(wàn)元,主要用于中小河流治理重點(diǎn)工作,比2024年減少4754.89萬(wàn)元,主要原因是本年度中小河流治理工程部分完工,剩余工程量減少。
2025年重慶市梁平區(qū)河道站無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元,比2024年減少0?萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,比2024年減少0.50萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制接待費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,比2024年增加0.50萬(wàn)元,主要原因是主要原因是單位現(xiàn)有車(chē)輛1輛,車(chē)子老舊維修增加;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;主要原因是本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款369.40萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:李娜??聯(lián)系方式:023-53234502
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(河道站).xlsx