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索引號 11500228739811864B/2024-00001 發文字號
主題分類 商貿、海關、旅游 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區商務委 有效性
標題 重慶市梁平區商務委員會2024年部門預算情況說明(商務委)
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228739811864B/2024-00001
發文字號
主題分類 商貿、海關、旅游
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區商務委
有效性
標題 重慶市梁平區商務委員會2024年部門預算情況說明(商務委)
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

重慶市梁平區商務委員會

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

部門現行的職能職責:1.貫徹執行國家有關商貿流通業的法律法規、規章和方針政策,提出商貿流通業發展規劃建議。2.負責推進商貿流通業發展,擬訂開拓市場、促進消費的措施,提出培育商貿流通大企業、促進商貿流通中小企業發展的建議,推動流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;負責商貿物流標準化體系和智慧物流配送體系建設,協助商貿流通企業申辦綠色通行證。3.負責電子商務行業規劃、發展、管理;擴大各行業電子商務應用,培育和引進電子商務市場主體,協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展;負責電子商務示范基地、企業等建設;推進農村電子商務發展;推進跨境電子商務發展;負責商務系統信息化建設,推進商貿領域大數據開發應用。4.承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,負責重要商品的儲備管理工作。5.負責城鄉商貿統籌發展工作,指導鄉鎮(街道)商貿流通工作;指導大宗農產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃,承擔城鄉統籌商貿網絡建設工作,推進城鄉市場體系建設。6.承擔牽頭協調整頓和規范商貿流通市場經濟秩序的責任。擬訂規范市場運行、流通秩序的政策措施,指導商業信用銷售,建立完善市場誠信公共服務平臺,負責商貿流通業的行政執法監管和商務舉報投訴受理,參與打擊商業欺詐等工作;牽頭推進商貿領域誠信體系建設,負責單用途商業預付卡等信用銷售工作的規范管理。7.承擔商貿流通業監督管理的責任。監督檢查商貿企業貫徹落實安全生產法律法規情況,承擔行業安全管理職責;按有關規定對汽車流通、舊貨市場、拍賣、再生資源回收等行業進行監督管理;負責散裝水泥、酒類等重要商品經營的管理,按有關規定對成品油流通進行監督管理。負責藥品流通行業結構調整和現代藥品流通方式推進工作。8.承擔餐飲、住宿行業和生活服務行業的管理工作,擬訂餐飲業、住宿業、生活服務業發展規劃和政策措施;指導商圈、商品市場、特色街、夜市等商業設施建設與管理,推進城市社區商業優化發展;擬訂社區商業發展實施意見、網點建設標準和規范。9.負責本轄區內展會活動、外來辦展以及外出辦展的統籌、協調、審查和備案工作;擬訂全區開放型經濟發展中長期規劃,指導協調全區外貿進出口、對外經濟合作、吸引外資等業務;負責外經貿的宣傳培訓工作。10.負責推動商貿流通科技信息化建設,會同有關部門管理商貿流通各類業務資金、專項資金,組織、指導商貿流通業職工技能培訓和有關特有工種職業技能鑒定。11.承擔商貿行業商會、協會的指導、監督、管理職責;12.負責承接市級口岸物流相關工作;13. 負責機關及下屬事業單位黨建工作;14. 承辦區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市梁平區商務委員會機關內設8個機構科室,分別是綜合科、規劃發展科、服務業發展科(行政審批科)、市場流通科(安全生產管理科)、外經貿科、電子商務和信息化科、會展科、運行調節科。下屬1個二級預算單位,是重慶市梁平區商務綜合行政執法支隊,屬于財政全額撥款事業單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數3184.59萬元,其中:一般公共預算撥款3184.59萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元;收入2023增加238.70萬元,主要是一般公共預算撥款增加238.70萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數3184.59萬元,其中:一般公共服務支出487.14萬元,社會保障和就業支出396.71萬元,衛生健康支出95.57萬元,住房保障支出42.03萬元商業服務業事務2163.14萬元;支出2023增加238.70萬元,主要是基本支出減少74.41萬元,項目支出增加313.11萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3184.59萬元,一般公共預算財政撥款支出3184.59萬元,比2023年增加238.70萬元。其中:基本支出857.97萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少74.41萬元,主要原因是2023年有人員退休及調出;項目支出2326.62萬元,主要用于區商務委開展會展專項工作、解決原國企破產企業職工遺留問題等重點工作,比2023年增加313.11萬元,主要原因是市區級項目經費增加

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算5.00萬元,比2023年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元與上年保持一致公務接待費2.50萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.50萬元,與上年保持一致,主要原因是加強公務車輛管控等;公務用車購置費0.00萬元,與上年保持一致,?主要原因是無公務車購置費預算

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費63.43萬元,2023減少6.97萬元,主要原因為2023年有人員退休及調出;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款2326.62萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、應急保障用車12024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯系人:沈婷??????聯系方式:023-53222361


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