索引號(hào) | 115002280086524761/2019-00001 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 統(tǒng)計(jì) | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
索引號(hào) | 115002280086524761/2019-00001 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 統(tǒng)計(jì) |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局為區(qū)政府工作部門,主要承擔(dān)以下職責(zé):
1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法行為;依照統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)開展統(tǒng)計(jì)工作,完成國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要,組織開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)的關(guān)系;依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。
4.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度;核算全區(qū)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息;加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理。
8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù);組織實(shí)施對(duì)街鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r考核評(píng)價(jià)工作,參與對(duì)區(qū)級(jí)各部門的考核工作,組織實(shí)施對(duì)各街鎮(zhèn)、各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作考核。
9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化工程和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則。
10.促進(jìn)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);組織管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定,我單位現(xiàn)有內(nèi)設(shè)4科1室,分別是工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、綜合核算科,辦公室(政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科)。下屬事業(yè)機(jī)構(gòu):梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。局全部編制22個(gè),其中,梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制9個(gè),實(shí)有人數(shù)9人;梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參公事業(yè)編制13個(gè),實(shí)有人數(shù)13人。
2018年度局機(jī)關(guān)及調(diào)查隊(duì)有在職人員(含參公)22人,其中正處級(jí)1人,副處級(jí)3人,副調(diào)研員1人,正科級(jí)4人,副科級(jí)6人,科員6人,試用期1人;離退休7人。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局和梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(未獨(dú)立核算,在統(tǒng)計(jì)局核算)。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門2018年未涉及機(jī)構(gòu)改革,機(jī)構(gòu)改革在2019年實(shí)施。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)1314.02萬(wàn)元,支出總計(jì)1314.02萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加805.71萬(wàn)元、增長(zhǎng)158.51%,主要原因是全面開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梁平調(diào)查隊(duì)移交到統(tǒng)計(jì)局。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1295.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加966.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)293.16%,主要原因是全面開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梁平調(diào)查隊(duì)移交到統(tǒng)計(jì)局。其中:財(cái)政撥款收入1295.85萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)891.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加430.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.49%,主要原因是全面開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梁平調(diào)查隊(duì)移交到統(tǒng)計(jì)局。其中:基本支出383.71萬(wàn)元,占43.03%;項(xiàng)目支出507.96萬(wàn)元,占56.97%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加374.87萬(wàn)元,增加789.53%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),2019年將繼續(xù)開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1295.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加966.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)293.16%。主要原因是全面開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梁平調(diào)查隊(duì)移交到統(tǒng)計(jì)局。較年初預(yù)算數(shù)增加842.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)186.10%。主要原因是年中追加安排第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元、“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元以及其他新增因素調(diào)整經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.17萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出891.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加430.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.49%。主要原因是全面開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梁平調(diào)查隊(duì)移交到統(tǒng)計(jì)局。較年初預(yù)算數(shù)增加391.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.18%。主要原因是新增第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查和五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加374.87萬(wàn)元,增加789.53%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),2019年將繼續(xù)開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。
4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出793.31萬(wàn)元,占88.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加369.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.34%,主要原因是全面開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,五項(xiàng)“四下”企業(yè)抽樣調(diào)查工作由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梁平調(diào)查隊(duì)移交到統(tǒng)計(jì)局。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出64.87萬(wàn)元,占7.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.26%,主要原因是1名退休職工因病過(guò)世,撫恤金支出17.61萬(wàn)元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.06萬(wàn)元,占2.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(4)住房保障支出15.43萬(wàn)元,占1.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出383.71萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)348.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加68.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.53%,主要原因是新增1名工作人員、1名退休職工因病過(guò)世、工資調(diào)整及考核調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)35.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.20%,主要原因是新增1名工作人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.21萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.29萬(wàn)元,下降47.37%,主要原因是在公務(wù)接待和公務(wù)用車中,開源節(jié)流、厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少11.31萬(wàn)元,下降55.12%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降57.27%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少5.55萬(wàn)元,下降70.25%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)6.86萬(wàn)元,主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局、市經(jīng)普辦到我單位調(diào)研督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)工作、經(jīng)濟(jì)普查工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.14萬(wàn)元,下降42.83%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少5.77萬(wàn)元,下降45.68%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),厲行節(jié)約,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次1265人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待120批次,1265人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)54元,車均購(gòu)置費(fèi)0元,車均維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.20%,主要原因是新增1名工作人員。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金835萬(wàn)元。對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金835萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,做到能按時(shí)按質(zhì)完成全年目標(biāo)工作,各項(xiàng)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)較好。
(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
居民收入和變動(dòng)調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),居民收入和變動(dòng)調(diào)查項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:按時(shí)按質(zhì)完成人口抽樣調(diào)查工作,登記人口8725人,常住人口65.41萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為46.34%。完成率100%。
社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),社情民意調(diào)查項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:按時(shí)完成分鎮(zhèn)鄉(xiāng)、群工系統(tǒng)、非公人士評(píng)價(jià)主管部門、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)文明民意調(diào)查工作,共調(diào)查問(wèn)卷11329份,完成率100%。
統(tǒng)計(jì)方法制度改革(工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)調(diào)查)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),統(tǒng)計(jì)方法制度改革(工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)調(diào)查)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:按時(shí)按質(zhì)完成規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查、數(shù)字經(jīng)濟(jì)調(diào)查、限額以下批零和住宿餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)抽樣調(diào)查工作。
第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為342.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.7%。主要產(chǎn)出和效果:一是清查法人單位(不含農(nóng)、林、牧、漁業(yè))、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶較三經(jīng)普有所增長(zhǎng),共清查法人單位(不含農(nóng)、林、牧、漁業(yè))7905戶,較三經(jīng)普增長(zhǎng)44.1%,年均增長(zhǎng)7.6%;個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶52873戶,較三經(jīng)普增長(zhǎng)92.3%、年均增長(zhǎng)14.0%。完成率100%。二是摸清全區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體數(shù)量,為經(jīng)濟(jì)普查登記工作打下基礎(chǔ)。按時(shí)完成清查任務(wù),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。完成率100%。下一步改進(jìn)措施,2018—2019年開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,2018年主要開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作,做好普查方案的制定、普查區(qū)劃分與繪圖、“兩員”選聘及培訓(xùn)、編制清查底冊(cè)、完成單位清查等任務(wù)。2019年開展普查登記、普查數(shù)據(jù)檢查、審核和驗(yàn)收、數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋聚道
本單位聯(lián)系電話:023-53222791。