索引號 | 115002280086524761/2024-00004 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 統(tǒng)計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)統(tǒng)計局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計服務中心2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 115002280086524761/2024-00004 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 統(tǒng)計 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)統(tǒng)計局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計服務中心2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.搜集、整理、匯總全區(qū)有關經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計數(shù)據(jù),開展對社會經(jīng)濟熱點、難點問題的分析研究,向社會各界提供統(tǒng)計咨詢服務。
2.負責全區(qū)統(tǒng)計信息系統(tǒng)建設與管理,建設全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計數(shù)據(jù)中心,開展全區(qū)統(tǒng)計系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡管理及網(wǎng)絡安全監(jiān)測。
3.負責統(tǒng)計新媒體運行、管理和維護工作。
4.協(xié)助開展社情民意調查工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計服務中心事業(yè)編制4名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)69.31萬元,其中:一般公共預算撥款69.31萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2023年增加0.60萬元,主要是一般公共預算撥款增加0.60萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)69.31萬元,其中:一般公共服務支出56.97萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出6.17萬元,衛(wèi)生健康支出3.08萬元,住房保障支出3.09萬元;支出比2023年增加0.60萬元,主要是基本支出增加0.60萬元,項目支出增加0.00萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入69.31萬元,一般公共預算財政撥款支出69.31萬元,比2023年增加0.60萬元。其中:基本支出69.31萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加0.60萬元,主要原因是基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等增加;項目支出0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是本單位無項目支出。
重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.17萬元,比2023年減少0.01萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)活動;公務接待費0.17萬元,比2023年減少0.01萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格加強公務接待管理;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元;主要原因是本單位無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年本單位無項目支出,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯(lián)系人:劉紹琳????聯(lián)系方式:023-53222791