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索引號 115002280086524761/2025-00002 發文字號
主題分類 統計 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區統計局 有效性
標題 重慶市梁平區社會經濟調查隊2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 115002280086524761/2025-00002
發文字號
主題分類 統計
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區統計局
有效性
標題 重慶市梁平區社會經濟調查隊2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.承擔轄區內工業企業成本費用調查、1%人口抽樣調查、勞動力及勞動工資調查、商業樣本調查等專項調查及上級布置的其他專項調查。

2.組織開展社情民意調查工作,為區委、區政府及鎮街民生工作決策提供參考依據;收集提供社會動態信息以及人民群眾對重大決策、決定的意見和建議,收集人民群眾對社會熱點問題的認識和反映。

3.管理和上報職責內的統計調查數據。

4.協助區統計局實施經濟普查、農業普查、人口普查等大型國情國力普查工作。

5.協助區統計局開展全區統計執法檢查工作。

6.開發應用各項普查資料和專項調查資料。

7.承辦上級交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市梁平區社會經濟調查隊為隸屬于重慶市梁平區統計局的公益一類財政全額預算事業單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數229.11萬元,其中:一般公共預算撥款229.11萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加56.61萬元,主要是一般公共預算撥款增加56.61萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數229.11萬元,其中:一般公共服務支出173.01萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出26.77萬元,衛生健康支出12.91萬元,住房保障支出16.42萬元;支出比2024年增加56.61萬元,主要是基本支出增加56.61萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入229.11萬元,一般公共預算財政撥款支出229.11萬元,比2024年增加56.61萬元。其中:基本支出229.11萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加56.61萬元,主要原因是2025年預算編制人數新增3人。

重慶市梁平區社會經濟調查隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2.00萬元,比2024年減少0.20萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年增加0.00??萬元,主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費2.00萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是加強預算管理,對公務接待預算的編制更加科學精準;公務用車運行維護費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費35.83萬元,比2024年增加9.34萬元,主要原因為預算編制人數增加3人,相應的公用經費綜合定額、工會經費、福利費等項目預算數增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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