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索引號 115002280086524761/2025-00003 發(fā)文字號
主題分類 統(tǒng)計(jì) 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 115002280086524761/2025-00003
發(fā)文字號
主題分類 統(tǒng)計(jì)
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.搜集、整理、匯總?cè)珔^(qū)有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),開展對社會經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析研究,向社會各界提供統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理,建設(shè)全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心,開展全區(qū)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理及網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)新媒體運(yùn)行、管理和維護(hù)工作。

4.協(xié)助開展社情民意調(diào)查工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)75.39萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款75.39萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加6.08萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加6.08萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)75.39萬元,其中:一般公共服務(wù)支出58.84萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出9.93萬元,衛(wèi)生健康支出3.36萬元,住房保障支出3.26萬元;支出比2024年增加6.08萬元,主要是基本支出增加6.08萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.39萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.39萬元,比2024年增加6.08萬元。其中:基本支出75.39萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加6.08萬元,主要原因是事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)政策性調(diào)整;項(xiàng)目支出0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位無項(xiàng)目支出。

重慶市梁平區(qū)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.16萬元,比2024年減少0.01萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,比2024年增加0.00?萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)活動;公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元,比2024年減少0.01萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,從嚴(yán)控制公務(wù)接待管理;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比2024年增加0.00萬元;主要原因是本單位無公務(wù)用車購置安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉紹琳????聯(lián)系方式:023-53222791

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